Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940211 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 8/2019 | 1534,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940210 | Strabag Property + FS, s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR a objektov UPSVR - 8/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940209 | CZEMAG a.s. Oldřichovice 865, Třinec, Česko |
25674862 | Regál na šanóny 6ks | 342,12 bez DPH |
OV190058 | 9.9.2019 | 12.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940208 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 8/2019 | 420,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2019 | 53,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940206 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 8/2019 | 3,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 6.9.2019 | 10.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940205 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 4ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.9.2019 | 10.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940204 | AMG Security, s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora 8/2019 | 1459,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní informátora | 5.9.2019 | 10.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940203 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 274,87 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 4.9.2019 | 09.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940202 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.9.2019 | 09.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940201 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2019 | 256,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 3.9.2019 | 09.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940200 | Liana Kovačičová K-Parket Lúčky 12, Holíč |
37525557 | Interiérové dvere 13ks | 509,95 vrátane DPH |
OV190039 | 28.8.2019 | 02.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940199 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 64,27 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 27.8.2019 | 30.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940198 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 101,68 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 26.8.2019 | 28.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940197 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 15.7. - 11.8.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940196 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Čistenie priestorov úradu a kontrola funkčnosti strojno-techn. zariadení v suteréne | 179,40 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190054 | 21.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.7. - 13.8.2019 | 14279,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/80 | 21.8.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 |
VPD10219A0529 | Mironet.cz, a.s. Hrádkého 25, Praha ČR |
28189647 | Záložný zdroj Smart-UPS 1ks | 465,00 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 19.8.2019 | 19.08.2019 | 6.11.2019 | |
1021940195 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 4-6/2019 | 41,82 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní zdravotných výkonov | 19.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940194 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - zatopený snímač závažia | 135,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190047 | 16.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 |
1021940193 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 33, Malacky |
36239542 | Oprava vozidla po poistnej udalosti Š-Fábia BL136RJ | 278,42 vrátane DPH |
OV190053 | 15.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940192 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného 7/2019 | 3115,35 bez DPH |
15.8.2019 | 22.08.2019 | 22.10.2019 | ||
1021940191 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 7/2019 | 1,76 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940190 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 7/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940189 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 7/2019 | 1606,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940188 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks 7/2019 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940187 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940186 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 7/2019 | 444,65 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940185 | Braunecker Mário - Regálové systémy Dolná 2, Zohor |
46162496 | Kovová kancelárska skriňa šedá 2ks | 492,00 vrátane DPH |
OV190048 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940184 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Oprava kabeláže, doplnenie oleja Š-Octávia | 97,25 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190049 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 |
1021940183 | Varhaník Daniel Veľké Leváre 112 |
51750325 | Oprava balkónových dverí na 2. poschodí | 70,00 bez DPH |
OV190050 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940182 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Pristavenie kontajnera, odvoz a likvidácia odpadu | 302,02 vrátane DPH |
OV190045 | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940182 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/, Malacky |
34111832 | Prenájom kontajnera, odvoz a likvidácia objemného kontajnera - 2ks | 302,02 vrátane DPH |
OV190045 | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940181 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz druhotných surovín na rok 2019 | 360,00 vrátane DPH |
OV190051 | 6.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940180 | AMG Security s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora 7/2019 | 1559,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutie služby | 6.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940179 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 341,21 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940178 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 8/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940177 | Medica plus s.r.o. Plavecký Mikuláš 294 |
36661899 | Zdravotné výkony 1-6/2019 | 62,73 bez DPH |
1.8.2019 | 07.08.2019 | 20.9.2019 | ||
1021940176 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.6. - 23.7.2019 | 247,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 31.7.2019 | 01.08.2019 | 20.9.2019 | |
1021940175 | Rolvex s.r.o. Záhradná 5130/30, Malacky |
46308181 | Oprava garážovej brány | 98,40 vrátane DPH |
OV190052 | 29.7.2019 | 01.08.2019 | 20.9.2019 |