Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940061 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 2/2019 | 374,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940041 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2019 | 439,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940269 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 10/2019 | 493,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940313 | SWAN s.r.o. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 11/2019 | 431,20 vrátane DPH |
Rámcová zmuva | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940082 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislav |
47258314 | Poplatky za volania 3/2019 | 424,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940114 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 4/2019 | 406,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
1021940135 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 5/2019 | 424,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940162 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 6/2019 | 374,81 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2019 | 17.07.2019 | 20.9.2019 | |
1021940186 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 7/2019 | 444,65 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940208 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 8/2019 | 420,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940234 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 9/2019 | 501,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940105 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Pravidelná servisná prehliadka Š-Fábia MA 843 BO | 271,06 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190025 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
1021940137 | MCK Malacky Záhorácka 1919, Malacky |
00350117 | Prednášková činnosť 6.6.2019 | 80,00 vrátane DPH |
OV190040 | 12.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940174 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6. - 14.7.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2019 | 01.08.2019 | 20.9.2019 | |
1021940197 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 15.7. - 11.8.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5. - 16.6.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
1021940124 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 22.4.-19.5.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940074 | Lindstrom s.r.o. Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.2.-24.3.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
1021940098 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 25.3. - 21.4.2019 | 35,93 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.4.2019 | 06.05.2019 | 6.9.2019 | |
1021940055 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940055 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 28.1.-24.2.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940321 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.-30.11.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940273 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
31148531 | Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940182 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/, Malacky |
34111832 | Prenájom kontajnera, odvoz a likvidácia objemného kontajnera - 2ks | 302,02 vrátane DPH |
OV190045 | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940322 | ELViP s.r.o. Pezinská 1100/60, Malacky |
35892676 | Prenájom plošiny MP13 na výškové práce | 27,60 vrátane DPH |
OV190107 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940132 | Financ Development s.r.o. Zámocká 22, Malacky |
45481202 | Prenájom priestorov | 318,60 vrátane DPH |
OV190037 | 6.6.2019 | 17.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940325 | Dong Gia s.r.o. Veľkomoravská 2410/7, Malacky |
50667904 | Prenájom spoločenskej sály 12.12.2019 | 722,50 vrátane DPH |
OV190102 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940146 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Prevádzkové náklady - záloha - výpožička (archív), Továrenská Malacky na rok 2019 | 769,35 bez DPH |
Zmula o výpožičke | 19.6.2019 | 26.06.2019 | 18.9.2019 | |
1021940102 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - Hyundai BL 155 US | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190024 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
1021940103 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík - Š-Fábia BL 136 RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190026 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
1021940258 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom vozidle Š-Fábia BL136RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190070 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 |
1021940255 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom vozidle Š-Fábia BL155US | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190069 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 |
1021940254 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom vozidle Š-Fábia MA843BO | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190073 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 |
1021940091 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie sady pneumatík Š - Fábia BL 004 MN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190016 | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 5.9.2019 |
1021940092 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie sady pneumatík Š - Octávia MA 502 BF | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190021 | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 5.9.2019 |
1021940104 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Príprava a vykonanie STK+EK, Š - Octávia MA 502 BF | 105,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190023 | 3.5.2019 | 30.05.2019 | 9.9.2019 |
1021940250 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava |
35950226 | Príslušenstvo ku kávovarom 3ks Bezdotykový dávkovač mydla 6ks | 182,40 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
1021940182 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Pristavenie kontajnera, odvoz a likvidácia odpadu | 302,02 vrátane DPH |
OV190045 | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940048 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja | 177,60 vrátane DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 8.4.2019 | |
1021940209 | CZEMAG a.s. Oldřichovice 865, Třinec, Česko |
25674862 | Regál na šanóny 6ks | 342,12 bez DPH |
OV190058 | 9.9.2019 | 12.09.2019 | 22.10.2019 |