Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940120 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu - skenery HP 4ks | 895,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190018-OV190020 | 21.5.2019 | 28.05.2019 | 16.9.2019 |
1021940094 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Servis kopírovacieho stroja SHARP | 196,90 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190011 | 16.4.2019 | 02.05.2019 | 6.9.2019 |
1021940068 | Datalan a.s. Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP | 530,46 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190009 | 19.3.2019 | 27.03.2019 | 8.4.2019 |
1021940046 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP | 628,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190003 | 18.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 |
1021940028 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
03580370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2018 -23.1.2019 | 270,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 30.1.2019 | 31.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940310 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Dodávka a výmena poškodenej zámkovej dlažby 7m2 | 364,56 vrátane DPH |
OV190096 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940309 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Oprava stropu po zatečení 1,5m2 | 79,44 vrátane DPH |
OV190097 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940308 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Dodávka a výmena stropných podhľadov 12m2 | 303,36 vrátane DPH |
OV190094 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940307 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Montáž sadrokartónovej priečky 2m2 | 119,40 vrátane DPH |
OV190095 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940317 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940233 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2019 | 53,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940187 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2019 | 17.07.2019 | 20.9.2019 | |
1021940128 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
1021940081 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940034 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940290 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 12/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.12.2019 | 05.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940259 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 11/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940220 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.10.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940202 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.9.2019 | 09.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940178 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - 8/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940150 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 7/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 | |
1021940129 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940108 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 6.5.2019 | 15.05.2019 | 9.9.2019 | |
1021940073 | Magna Energia a.s. Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.4.2019 | 04.04.2019 | 8.4.2019 | |
1021940054 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Záloha - plyn - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940020 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - r. 2018 | 2045,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940004 | Magna Energia a.s. Nitrianska18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2019 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940321 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 4.-30.11.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 10.12.2019 | 17.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 9.9.-6.10.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940227 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | Náhrada odcudzenej rohože | 125,45 vrátane DPH |
Zmluva servisnom prenájme rohoží | 7.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940215 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 12.8. - 8.9.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 18.9.2019 | 24.09.2019 | 23.10.2019 | |
1021940197 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 15.7. - 11.8.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 21.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940174 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 17.6. - 14.7.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 24.7.2019 | 01.08.2019 | 20.9.2019 | |
1021940149 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 20.5. - 16.6.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 19.9.2019 |