Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940063 | Strabag Property s.r.o. Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 2/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940061 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 2/2019 | 374,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940060 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 2/2019 - 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940054 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Záloha - plyn - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940046 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP | 628,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190003 | 18.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 |
1021940044 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystica |
36597007 | Elektrina - 1/2019 | 2 196,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940043 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 1/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940041 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2019 | 439,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940040 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 1/2019 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940038 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 4ks - 1/2019 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940032 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 19,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940020 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - r. 2018 | 2045,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940019 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie -12/2018 | 2010,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940017 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 12/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940016 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia - 12/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940014 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN, 4096k - 12/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940015 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k - 12/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940013 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 12/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940012 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 12/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.1.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940011 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 12/2018 | 294,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.1.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940008 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 4ks | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940004 | Magna Energia a.s. Nitrianska18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2019 | 1162,12 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940299 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Oprava služobného vozidla Škoda Fábia BL136RJ | 187,01 vrátane DPH |
Rámcová dohpda | OV190092 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.7. - 13.8.2019 | 14279,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/80 | 21.8.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 11.4. - 15.5.2019 za skupinu 16 účastníkov | 16404,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/37 | 27.5.2019 | 18.06.2019 | 9.7.2019 |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.3. - 10.4.2019 za skupinu 19 účastníkov | 15914,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/1 | 25.4.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 |
1021940328 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2019 | 2061,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 | |
1021940305 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/2019 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 21.1.2020 | |
1021940278 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrina 15.10. - 31.10.2019 | 1143,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940202 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba 9/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.9.2019 | 09.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940241 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVR 9/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
R8mcová zmluva | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940195 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 4-6/2019 | 41,82 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní zdravotných výkonov | 19.8.2019 | 27.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940249 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 7-9/2019 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
1021940332 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka 1, Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 7-12/2019 | 48,79 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 30.12.2019 | 13.01.2020 | 23.1.2020 | |
1021940302 | AMOMED s.r.o. Bratislava |
47046198 | Vystavenie tlačiva ZŤP | 6,97 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940224 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 7, Malacky |
30856604 | Zdravotné výkony 7-9/2019 | 55,76 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 2.10.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940223 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2019 | 118,49 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov | 3.10.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940300 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2019 | 2,24 bez DPH |
ˇ6iadosť o poskytnutie služby | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940327 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Vyčistenie strešných žľabov a zvodov | 1440,00 vrátane DPH |
OV190090 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 |