Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD10219A0084 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | GPS navigácia 1ks | 99,90 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 12.2.2019 | 12.02.2019 | 6.11.2019 | |
VPD10219A0018 | NAY a.s. Tuhovská 15, Brtaislava |
35739487 | GPS navigácia 3ks | 387,00 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 10.1.2019 | 10.01.2019 | 6.11.2019 | |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie, obdobie od: 22.8.-20.9.2019 | 17767,00 bez DPH |
Rámcová zmluva č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/105 | 4.10.2019 | 03.11.2019 | 25.10.2019 |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.7. - 13.8.2019 | 14279,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/80 | 21.8.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 11.4. - 15.5.2019 za skupinu 16 účastníkov | 16404,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/37 | 27.5.2019 | 18.06.2019 | 9.7.2019 |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.3. - 10.4.2019 za skupinu 19 účastníkov | 15914,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/1 | 25.4.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 |
1021940283 | OKAY Slovakia s.r.o. Černyševského 1287/10, Bratislava |
35825979 | Chladnička 1ks | 266,54 vrátane DPH |
OV190086 | 25.11.2019 | kuriér - hotovosť | 16.1.2020 | |
1021940279 | Peter Andrla Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia | 63,00 vrátane DPH |
OV190075 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940121 | Peter Andrla - Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia budovy | 63,00 vrátane DPH |
OV190031 | 21.5.2019 | 04.06.2019 | 16.9.2019 | |
1021940021 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 195,16 bez DPH |
17.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940087 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie 3/2019 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.4.2019 | 17.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940065 | Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica |
31644791 | Tepovanie stoličiek 26ks | 0,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940064 | Prima Invest s.r.o. Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 2/2019 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940040 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 1/2019 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940032 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 19,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940012 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 12/2018 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.1.2019 | 16.01.2019 | 6.2.2019 | |
VPD10219A0295 | Projects, s.r.o. Martina Granca 15, Bratislava |
43954782 | Vizitky pre zamestnancov | 60,96 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 14.5.2019 | 14.05.2019 | 6.11.2019 | |
1021940175 | Rolvex s.r.o. Záhradná 5130/30, Malacky |
46308181 | Oprava garážovej brány | 98,40 vrátane DPH |
OV190052 | 29.7.2019 | 01.08.2019 | 20.9.2019 | |
1021940109 | SBD Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 4/2019 | 1314,60 vrátane DPH |
Znluva na poskytnutie služby | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 13.9.2019 | |
1021940075 | SBS Shield s.r.o. Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 3/2019 | 1363,43 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.4.2019 | 14.04.2019 | 8.4.2019 | |
1021940051 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služba informátora 2/2019 | 1 307,09 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940031 | SBS Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 1/2019 | 1 449,82 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940001 | SBS Shield s.r.o. Michalovce |
36208922 | Služby informátora - 12/2018 | 1164,36 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.1.2019 | 09.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940187 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940128 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940317 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940158 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2019 | 17.07.2019 | 20.9.2019 | |
1021940113 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
1021940081 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940034 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.1.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 | |
1021940268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00000063 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | 63,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940233 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2019 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2019 | 53,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940300 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - 11/2019 | 2,24 bez DPH |
ˇ6iadosť o poskytnutie služby | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940221 Dobropis | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nespotrebovaný zostatok kreditu vo frankovacom stroji, ktorý je nefunkčný a neoprsviteľný | -5134,99 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 3.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940131 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 5/2019 | 2,25 bez DPH |
7.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | ||
1021940123 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV190034 | 21.5.2019 | 21.05.2019 | 17.9.2019 |
1021940112 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 4/2019 | 2,10 bez DPH |
9.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 |