Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940050 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2019 | 305,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 28.2.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940132 | Financ Development s.r.o. Zámocká 22, Malacky |
45481202 | Prenájom priestorov | 318,60 vrátane DPH |
OV190037 | 6.6.2019 | 17.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940111 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Výmena čelného skla Š-Octávia, ŠPZ MA 502 BF | 330,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190029 | 7.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 |
1021940225 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 334,34 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnatf karty | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940179 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 341,21 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940209 | CZEMAG a.s. Oldřichovice 865, Třinec, Česko |
25674862 | Regál na šanóny 6ks | 342,12 bez DPH |
OV190058 | 9.9.2019 | 12.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940318 | M.B.O. Mário Brinzík Bernolákova 4, Malacky |
44718888 | Dodanie a inštalácia kabeláže - prepojenie Data-projektora | 359,08 vrátane DPH |
OV190087 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940181 | TEKOS s.r.o. Partizánska 1089/2, Malacky |
34111832 | Zvoz druhotných surovín na rok 2019 | 360,00 vrátane DPH |
OV190051 | 6.8.2019 | 07.08.2019 | 25.9.2019 | |
1021940310 | JV Stavby s.r.o. Kostolište |
35794283 | Dodávka a výmena poškodenej zámkovej dlažby 7m2 | 364,56 vrátane DPH |
OV190096 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940296 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Čistenie interiérových horizontálnych žalúzií | 364,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV190072 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 |
1021940218 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.2019 | 366,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 27.9.2019 | 03.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940312 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.-23.11.2019 | 368,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940297 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Špeciálne upratovanie sociálnych zariadení, čistenie svetiel | 374,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | OV190076 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 |
1021940162 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 6/2019 | 374,81 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.7.2019 | 17.07.2019 | 20.9.2019 | |
1021940061 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 2/2019 | 374,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940275 | Asko - Nábytok s.r.o. Cesta na Senec 2B, Bratislava |
35909790 | Konferenčný stolík 2ks á 19,00 eur s DPH Kreslo 4ks á 63,20 eur s DPH + doprava | 385,00 vrátane DPH |
OV190080 | 14.11.2019 | kuriér - hotovosť | 16.1.2020 | |
VPD10219A0018 | NAY a.s. Tuhovská 15, Brtaislava |
35739487 | GPS navigácia 3ks | 387,00 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 10.1.2019 | 10.01.2019 | 6.11.2019 | |
1021940126 | Slovnaft a.s Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 403,05 vrátane DPH |
Zmluva o puužívaní Slovnaft karty | 5.6.2019 | 12.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940114 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 4/2019 | 406,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.5.2019 | 16.05.2019 | 13.9.2019 | |
1021940280 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Konferenčná stolička 17ks á 24,00 EUR s DPH | 408,00 vrátane DPH |
OV190082 | 19.11.2019 | kuriér - hotovosť | 16.1.2020 | |
1021940208 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 8/2019 | 420,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940135 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 5/2019 | 424,61 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 17.9.2019 | |
1021940107 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 424,60 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.5.2019 | 17.05.2019 | 9.9.2019 | |
1021940082 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislav |
47258314 | Poplatky za volania 3/2019 | 424,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940313 | SWAN s.r.o. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 11/2019 | 431,20 vrátane DPH |
Rámcová zmuva | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940298 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Dávkovač utierok 3ks, papierová rola 11ks | 438,84 vrátane DPH |
OV190084, OV190085 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 20.1.2020 | |
1021940041 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2019 | 439,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940186 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 7/2019 | 444,65 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940311 | EPOXY s.r.o. Vysoká pri Morave, Hlavná 1 |
36734799 | Maliarske potreby, farba | 445,32 vrátane DPH |
OV190101 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 22.1.2020 | |
VPD10219A0529 | Mironet.cz, a.s. Hrádkého 25, Praha ČR |
28189647 | Záložný zdroj Smart-UPS 1ks | 465,00 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 19.8.2019 | 19.08.2019 | 6.11.2019 | |
1021940185 | Braunecker Mário - Regálové systémy Dolná 2, Zohor |
46162496 | Kovová kancelárska skriňa šedá 2ks | 492,00 vrátane DPH |
OV190048 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940269 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 10/2019 | 493,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940262 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 501,97 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940234 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 9/2019 | 501,62 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel, diaľničné známky 4ks | 504,90 vrátane DPH |
Zmkuva o používaní Slovnaft karty | 5.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940106 | Varhaník Daniel DV Veľké Leváre 112 |
51750325 | Servis okien na prízemí a 2. poschodí | 508,80 vrátane DPH |
OV190022 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 9.9.2019 | |
1021940099 | Varhaník Daniel Veľké Levárev112 |
51750325 | Výmena interiérových žalúzií do kancelárií úradu | 508,80 vrátane DPH |
OV190013 | 30.4.2019 | 06.05.2019 | 9.9.2019 | |
1021940200 | Liana Kovačičová K-Parket Lúčky 12, Holíč |
37525557 | Interiérové dvere 13ks | 509,95 vrátane DPH |
OV190039 | 28.8.2019 | 02.09.2019 | 22.10.2019 | |
1021940122 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Vyčistenie žľabu a zvodu | 510,00 vrátane DPH |
OV190033 | 23.5.2019 | 30.05.2019 | 16.9.2019 | |
1021940017 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 12/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 |