Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940232 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 54,29 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940231 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 60,01 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 9.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940229 | Slovenská pošta a.s., Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U 9/2019 | 2,40 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na učet | 7.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940228 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 18, Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 5ks | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 7.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940227 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | Náhrada odcudzenej rohože | 125,45 vrátane DPH |
Zmluva servisnom prenájme rohoží | 7.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940226 | AMG Security, s.r.o. Lieskovská 6, Zvolen |
46268995 | Služby informátora 9/2019 | 1467,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940225 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 334,34 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnatf karty | 4.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940221 Dobropis | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nespotrebovaný zostatok kreditu vo frankovacom stroji, ktorý je nefunkčný a neoprsviteľný | -5134,99 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 3.10.2019 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940243 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného 9/2019 | 3094,40 bez DPH |
15.10.2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | ||
1021940242 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 9/2019 | 1590,38 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940241 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVR 9/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
R8mcová zmluva | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940240 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 49,01 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940239 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 59,38 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940238 | Green Wave Recycling s.r.o. Nová Baňa |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV190061 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 23.10.2019 |
1021940247 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 198,38 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940246 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servisný prenájom rohoží 9.9.-6.10.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940245 | ips sleaning s.r.o. Votrubova 2, Bratislava |
50429558 | Hygienický a čistiaci materiál 10/2019 | 80,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služny | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940244 | JUDr. Štefan Hrebík - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 62,99 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940250 | Internet Mall Slovakia s.r.o. Galvaniho 6, Bratislava |
35950226 | Príslušenstvo ku kávovarom 3ks Bezdotykový dávkovač mydla 6ks | 182,40 vrátane DPH |
dobierka/uhradené v hotovosti | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
1021940249 | MUDr. Štilian Nenovský Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 7-9/2019 | 55,76 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 7.11.2019 | |
Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie, obdobie od: 22.8.-20.9.2019 | 17767,00 bez DPH |
Rámcová zmluva č. 247/OAOTP/2017 | 19/02/54O/105 | 4.10.2019 | 03.11.2019 | 25.10.2019 |
1021940263 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV190074 | 31.10.2019 | 04.11.2019 | 16.1.2020 |
1021940251 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklanskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 48,72 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 29.10.2019 | 04.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940261 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Upratovanie 10/2019 | 1565,30 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.11.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940260 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.9.-23.10.2019 | 285,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940259 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 11/2019 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940258 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom vozidle Š-Fábia BL136RJ | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190070 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 |
1021940257 | Strabag Property +FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Výmena nefunkčného obehového čerpadla v kotolni | 1518,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190064 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 |
1021940256 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Nákup a prezutie pneumatík na služobnom vozidle Š-Fábia BL689XN | 118,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190071 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 |
1021940255 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom vozidle Š-Fábia BL155US | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190069 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 |
1021940254 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom vozidle Š-Fábia MA843BO | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190073 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 |
1021940253 | BCF, s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 1.10.-14.10.2019 | 847,10 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940252 | JUDr. Štefan Hrebík Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 45,84 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 30.10.2019 | 06.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940262 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 501,97 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
1021940273 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
31148531 | Prenájom a servis rohoží 7.10.-3.11.2019 | 28,03 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940271 | Final CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlo 10/2019 - 5ks, doplatok 8/2019 - 1ks | 71,64 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940272 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR 10/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940267 | JUDr. Štefan Hrebík Ex. úrad Duklianskych hrdinov 2946/6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie EX257/2015 | 50,45 bez DPH |
Uznesenie Okresného súdu Malacky | 8.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00000063 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | 63,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940269 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 10/2019 | 493,78 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 |