Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940054 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Záloha - plyn - 3/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940053 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislavav |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 256,02 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940052 | FaMaMed MUDr. Fleischerová Pavla Horova 14, Bratislava |
44767005 | Zdravotné výkony r. 2018 | 13,94 bez DPH |
1.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1021940051 | SBS SHIELD s.r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služba informátora 2/2019 | 1 307,09 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.3.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940050 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2019 | 305,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 28.2.2019 | 07.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940049 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 188,21 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 21.2.2019 | 01.03.2019 | 8.4.2019 | |
1021940048 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Profylaxia frankovacieho stroja | 177,60 vrátane DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 8.4.2019 | |
1021940046 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacieho stroja SHARP | 628,33 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190003 | 18.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 |
1021940045 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 236,98 bez DPH |
15.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | ||
1021940044 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystica |
36597007 | Elektrina - 1/2019 | 2 196,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940043 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 1/2019 | 1958,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940042 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 1/2019 | 892,35 bez DPH |
13.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | ||
1021940041 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 1/2019 | 439,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 11.2.2019 | 21.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940040 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Upratovanie - 1/2019 | 835,43 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940039 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - zálohová platba - 2/2019 | 1308,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940038 | Final - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 4ks - 1/2019 | 47,76 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940037 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok - frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940036 | Evrofin Int. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 841,35 vrátane DPH |
OV190002 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940035 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného preukazu U - 1/2019 | 2,10 bez DPH |
7.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | ||
1021940034 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940033 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel, diaľničné známky 4ks | 504,90 vrátane DPH |
Zmkuva o používaní Slovnaft karty | 5.2.2019 | 12.02.2019 | 5.4.2019 | |
1021940032 | Prima Invest s.r.o. Bakossova 60, Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál | 19,80 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940031 | SBS Shield s.r.o. Ľ. Štúra 70, Michalovce |
36208922 | Služby informátora 1/2019 | 1 449,82 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940030 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Servis a prenájom rohoží 31.12.2018 - 27.1.2019 | 43,82 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 4.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | |
1021940029 | MUDr.Encingerová Eva Legionárska 5265, Malacky |
30849829 | Zdravotné výkony 7-12/2018 | 76,67 bez DPH |
1.2.2019 | 07.02.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940028 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
03580370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.2018 -23.1.2019 | 270,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 30.1.2019 | 31.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940027 | MUDr. Jánoš Marián Stupava |
43967400 | Zdravotné výkony 10-12/2018 | 41,82 bez DPH |
25.1.2019 | 29.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940026 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 10-12/2018 | 118,49 bez DPH |
25.1.2019 | 29.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940024 | B2B Partner s.r.o. Bratislava |
44413467 | Podložka na koberec | 80,40 vrátane DPH |
OV190005 | 18.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940023 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty do služobných vozidiel | 89,33 vrátane DPH |
Zmluva o používaní Slovnaft karty | 18.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940022 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Zdravotné výkony 7-12/2018 | 55,76 vrátane DPH |
17.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940021 | Praktik Malacky s.r.o. Malé nám. 18, Malacky |
47816431 | Zdravotné výkony 1-12/2018 | 195,16 bez DPH |
17.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940020 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - r. 2018 | 2045,03 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940019 | BCF s.r.o. Zvolenská 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina - vyúčtovanie -12/2018 | 2010,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940018 | EÚ, JUDr. Hrebík Štefan Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 51,62 vrátane DPH |
15.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | ||
1021940017 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN - 12/2018 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940016 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia - 12/2018 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940015 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k - 12/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940014 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | MPLSVPN, 4096k - 12/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 | |
1021940013 | Strabag P+FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 12/2018 | 1910,26 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 6.2.2019 |