Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021940219 | ips cleaning, s.r.o. Votrubova 1429/2 |
50429558 | Upratovanie 6.9. - 30.9.2019 | 1267,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 1.10.2019 | 09.10.2019 | 23.10.2019 | |
1021940212 | ips cleaning s.r.o. Votrubova 1429/2, Bratislava |
50429558 | Hygienické a čistiace prostriedky 9/2019 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby | OV190060 | 13.9.2019 | 19.09.2019 | 22.10.2019 |
1021940279 | Peter Andrla Gajary 1190 |
50465520 | Jesenná deratizácia | 63,00 vrátane DPH |
OV190075 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940121 | Peter Andrla - Garant DDD Gajary 1190 |
50465520 | Jarná deratizácia budovy | 63,00 vrátane DPH |
OV190031 | 21.5.2019 | 04.06.2019 | 16.9.2019 | |
1021940325 | Dong Gia s.r.o. Veľkomoravská 2410/7, Malacky |
50667904 | Prenájom spoločenskej sály 12.12.2019 | 722,50 vrátane DPH |
OV190102 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 22.1.2020 | |
1021940183 | Varhaník Daniel Veľké Leváre 112 |
51750325 | Oprava balkónových dverí na 2. poschodí | 70,00 bez DPH |
OV190050 | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 22.10.2019 | |
1021940106 | Varhaník Daniel DV Veľké Leváre 112 |
51750325 | Servis okien na prízemí a 2. poschodí | 508,80 vrátane DPH |
OV190022 | 3.5.2019 | 13.05.2019 | 9.9.2019 | |
1021940099 | Varhaník Daniel Veľké Levárev112 |
51750325 | Výmena interiérových žalúzií do kancelárií úradu | 508,80 vrátane DPH |
OV190013 | 30.4.2019 | 06.05.2019 | 9.9.2019 | |
1021940080 | Varhaník Daniel DV Veľké Leváre 112 |
51750325 | Oprava žalúzií | 159,60 vrátane DPH |
OV190014 | 5.4.2019 | 10.04.2019 | 5.9.2019 | |
1021940328 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2019 | 2061,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 | |
1021940278 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrina 15.10. - 31.10.2019 | 1143,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 18.11.2019 | 21.11.2019 | 16.1.2020 | |
1021940268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
00000063 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | 63,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.11.2019 | 15.11.2019 | 16.1.2020 |