Faktúry 2019 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/130134   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 3.6.-30.6.2019  * 3696,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/195  11.07.2019  27.08.2019  27.8.2019 
2019/114891   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 1.6.-13.6.2019  * 554,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/78  18.06.2019  12.07.2019  12.7.2019 
2019/112158   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 1.5.-31.5.2019  * 4250,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/78  11.06.2019  12.07.2019  12.7.2019 
2019/107924   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 2.4.-30.4.2019  * 3511,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/78  14.05.2019  20.06.2019  24.6.2019 
2019/84961   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 01.04.-12.04.2019  554,40 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/10  18.04.2019  21.05.2019  23.5.2019 
2019/68722   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 01.03.-31.03.2019  3141,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/10  08.04.2019  10.05.2019  15.5.2019 
2019/51215   Erves n.o.
Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom
36119661  Kurzovné -Bilancia kompetencií 05.02.-28.02.2019  4620,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017  Objednávka č. 19/23/54O/10  12.03.2019  10.04.2019  10.5.2019 
1231940381   ERADIA, s.r.o.
Uzlovská 2, 036 08 Martin
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    02.10.2019  08.11.2019  13.11.2019 
1231940276   ERADIA, s.r.o.
Uzlovská 2, 036 08 Martin
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    02.07.2019  05.08.2019  14.8.2019 
1231940156   ERADIA, s.r.o.
Uzlovská 2, 036 08 Martin
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    02.04.2019  30.04.2019  2.5.2019 
1231940051   ERADIA, s.r.o.
Uzlovská 2, 036 08 Martin
36654515  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  69,70 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    02.01.2019  06.02.2019  8.2.2019 
12311940200   DOSS spol. s r.o.
Bôrická cesta 103
31559182  Odborná prehliadka ochrannej stavby CO  300,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 17-05/2019 z 14.05.2019  27.05.2019  03.06.2019  7.6.2019 
1231940254   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava tlačiarne  521,71 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-04/2019 z 29.04.2019, Objednávka č. 09-04/2019 z 29.04.2019  11.07.2019  17.07.2019  14.8.2019 
1231940233   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja  314,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 07-04/2019 z 29.04.2019  17.06.2019  21.06.2019  3.7.2019 
1231940186   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja  620,74 
bez DPH
  Objednávka č. 05-03/2019 z 21.03.2019  10.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1231940022   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Pozáručný servis - oprava tlačiarní  833,44 
bez DPH
  Objednávka č. 46-11/2018 z 28.11.2018, Objednávka č. 47-11/2018 z 28.11.2018, Objednávka č. 48-11/2018 z 29.11.2018  14.01.2019  25.01.2019  28.1.2019 
1231940056   Brantner Fatra s.r.o.
Robotnícka 20, 036 01 Martin
31578861  Ročný prenájom 1100 l kontajnera  142,99 
vrátane DPH
Zmluva o nájme z 12.04.2006    05.02.2019  08.02.2019  12.2.2019 
1231940376   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 10/2019  370,94 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    31.10.2019  08.11.2019  13.11.2019 
1231940375   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 10/2019  345,07 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    31.10.2019  08.11.2019  13.11.2019 
1231940362   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 09/2019  715,99 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    14.10.2019  18.10.2019  31.10.2019 
1231940363   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 09/2019  676,90 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    14.10.2019  18.10.2019  31.10.2019 
1231940333   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 08/2019  654,62 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    12.09.2019  19.09.2019  9.10.2019 
1231940336   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 08/2019  597,74 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    12.09.2019  19.09.2019  9.10.2019 
1231940301   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 07/2019  658,69 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    09.08.2019  16.08.2019  22.8.2019 
1231940300   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 07/2019  612,82 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    09.08.2019  16.08.2019  22.8.2019 
1231940252   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 10/2017  651,35 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    11.07.2019  17.07.2019  14.8.2019 
1231940253   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 06/2019  595,43 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    11.07.2019  17.07.2019  14.8.2019 
1231940223   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 05/2019  770,62 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    12.06.2019  19.06.2019  3.7.2019 
1231940222   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 05/2019  729,77 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    12.06.2019  19.06.2019  3.7.2019 
1231940185   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 04/2019  706,15 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    14.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1231940184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 04/2019  664,92 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    10.05.2019  28.05.2019  7.6.2019 
1231940145   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 03/2019  764,64 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    11.04.2019  23.04.2019  24.4.2019 
1231940144   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 03/2019  755,04 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    11.04.2019  23.04.2019  24.4.2019 
1231940106   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 02/2019  754,01 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    13.03.2019  21.03.2019  25.3.2019 
1231940107   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 02/2019  730,93 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    13.03.2019  21.03.2019  25.3.2019 
1231940070   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 01/2019  860,54 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    13.02.2019  01.03.2019  12.3.2019 
1231940069   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 01/2019  867,54 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    13.02.2019  01.03.2019  12.3.2019 
1231940030   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 12/2018  742,88 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    17.01.2019  25.01.2019  28.1.2019 
1231940029   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 12/2018  791,69 
vrátane DPH
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20    17.01.2019  25.01.2019  28.1.2019 
1231940314   BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o.
Mudroňova 16, 036 01 Martin
36439215  Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP  62,73 
bez DPH
Zákon č. 447/2008    14.08.2019  27.08.2019  28.8.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť