Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231940031 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie - oprava základu dane 01-12/2018 | 1825,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 17.01.2019 | 01.02.2019 | 5.2.2019 | |
1231940121 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 1.4.2019-31.3.2020 | 2207,52 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720007083 z 31.03.2009 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 1.4.2019 | |
1231940120 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2019-23.3.2020 | 536,76 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | 1.4.2019 | |
1231940197 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Poplach a výjazd 04/2019 | 79,66 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 20.05.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940227 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Poplach a výjazd 05/2019 | 39,83 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940221 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2019 | 2777,97 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621438638/2019 z 02.05.2019 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940131 | Mesto Vrútky Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
31628605 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2019 | 81,03 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1426900440 z 20.03.2019 | 22.03.2019 | 15.04.2019 | 17.4.2019 | |
1231940104 | Mesto Turčianske Teplice Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice |
00317004 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2019 | 232,43 bez DPH |
Rozhodnutie č. 32/2019 z 11.03.2019 | 14.03.2019 | 21.03.2019 | 25.3.2019 | |
1231940037 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - asistencia pri technickej inšpekcii výťahu | 297,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 49-12/2018 z 05.12.2018 | 25.01.2019 | 01.02.2019 | 5.2.2019 | |
1231940261 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava EZS (Martin, Novomeského 4) | 475,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 25-07/2019 z 03.07.2019 | 15.07.2019 | 05.08.2019 | 14.8.2019 | |
1231940260 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava EZS (Turčianske Teplice) | 317,16 vrátane DPH |
Objednávka č. 24-07/2019 z 03.07.2019 | 15.07.2019 | 05.08.2019 | 14.8.2019 | |
1231940060 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava výmenníkovej stanice - nefunkčný regulátor na prívod. potrubí tepla | 2292,30 vrátane DPH |
Objednávka č. 01-01/2019 z 22.01.2019 | 07.02.2019 | 18.02.2019 | 12.3.2019 | |
1231940073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2019 | 383,49 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 12.3.2019 | |
1231940108 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2019 | 248,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.03.2019 | 21.03.2019 | 25.3.2019 | |
1231940143 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2019 | 309,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.04.2019 | 23.04.2019 | 24.4.2019 | |
1231940194 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2019 | 325,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 23.5.2019 | |
1231940230 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2019 | 348,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940259 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 06/2019 | 379,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 15.07.2019 | 17.07.2019 | 14.8.2019 | |
1231940310 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 07/2019 | 478,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 20.08.2019 | 27.08.2019 | 28.8.2019 | |
1231940332 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 08/2019 | 213,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 9.10.2019 | |
1231940365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 09/2019 | 349,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 31.10.2019 | |
1231940413 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 10/2019 | 375,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 15.11.2019 | 26.11.2019 | 10.12.2019 | |
1231940443 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 11/2019 | 296,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 30.12.2019 | |
1231940020 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 12/2018 | 290,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 16.1.2019 | |
1231940233 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja | 314,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-04/2019 z 29.04.2019 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940186 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja | 620,74 bez DPH |
Objednávka č. 05-03/2019 z 21.03.2019 | 10.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
1231940254 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný autorizovaný servis - oprava tlačiarne | 521,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 08-04/2019 z 29.04.2019, Objednávka č. 09-04/2019 z 29.04.2019 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 14.8.2019 | |
1231940022 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis - oprava tlačiarní | 833,44 bez DPH |
Objednávka č. 46-11/2018 z 28.11.2018, Objednávka č. 47-11/2018 z 28.11.2018, Objednávka č. 48-11/2018 z 29.11.2018 | 14.01.2019 | 25.01.2019 | 28.1.2019 | |
1231940458 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 53,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 59-12/2019 z 11.12.2019 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | |
1231940414 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 53-11/2019 z 6.11.2019 | 18.11.2019 | 28.11.2019 | 10.12.2019 | |
1231940409 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 46-10/2019 z 22.10.2019 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 10.12.2019 | |
1231940408 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 47-10/2019 z 22.10.2019 | 13.11.2019 | 28.11.2019 | 10.12.2019 | |
1231940198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 14-04/2019 z 30.04.2019 | 20.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940193 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 13-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940192 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940191 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940190 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940189 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940188 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940063 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Ročný kreditačný poplatok za frankovací stroj 2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. Servisu č. 2013/4120 z 17.12.2012 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 18.2.2019 |