Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231940225 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR 05/2019 | 4057,43 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/20016-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 z 09.03.2016 | 12.06.2019 | 21.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940224 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 05/2019 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 12.06.2019 | 21.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940233 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Pozáručný autorizovaný servis - oprava kopírovacieho stroja | 314,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 07-04/2019 z 29.04.2019 | 17.06.2019 | 21.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940234 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) 05/2019 | 3239,11 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940232 | MUDr. Eliášová Daniela Partizánska 25, 038 52 Sučany |
35651822 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 30.05.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940231 | MUDr. Mária Schmidtová, s.r.o. Prieložtek 1, 03601 Martin |
47173793 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 69,70 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 06.05.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940230 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 05/2019 | 348,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940229 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. 2.Q 2019 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940227 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Poplach a výjazd 05/2019 | 39,83 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 14.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (L.Novomeského 4/IC) 05/2019 | 770,62 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940222 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny (P.Mudroňa 22/TR) 05/2019 | 729,77 vrátane DPH |
Zmluva 1121VP_ZSE/2017E 20 | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940221 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2019 | 2777,97 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621438638/2019 z 02.05.2019 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940220 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Daň z nehnuteľností r. 2019 | 3194,93 bez DPH |
Rozhodnutie č. 013092/2019 z 28.05.2019 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940219 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM, zmes do ostrek. | 322,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940218 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie 05/2019 | 425,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940217 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 11/2018 - 05/2019 | 1036,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940216 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 05/2019 | 20,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 06/2019 | 1109,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940214 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 05/2019 | 3,60 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940212 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/2019 | 15,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner 05/2019 | 189,04 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 06.06.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940210 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá 05/2019 | 83,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940209 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služba ochrany objektu 05/2019 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940208 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 06/2019 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | ||
1231940207 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 06/2019 | 21,96 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 z 18.03.2016 | 04.06.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | ||
1231940205 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 11/2018 - 05/2019 | 1368,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 31.05.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940197 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Poplach a výjazd 04/2019 | 79,66 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 20.05.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | |
1231940196 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 04/2019 | 2127,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 15/OVS/2018 z 17.4.2018, Realizačná zmluva č. 191/123/2018 z 17.5.2018 | 15.05.2019 | 10.06.2019 | 3.7.2019 | |
113083/2019 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 27.5.-4.6.2019 | * 945,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/23/54O/152 | 11.06.2019 | 21.06.2019 | 24.6.2019 |
101793/2019 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Pracovník logistiky a skladového hospodárstva 16.5.-24.5.2019 | * 945,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/23/54O/151 | 29.05.2019 | 21.06.2019 | 24.6.2019 |
100262/2019 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 11.4.-15.5.2019 | * 17222,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/23/54O/102 | 27.05.2019 | 21.06.2019 | 24.6.2019 |
2019/107924 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Kurzovné -Bilancia kompetencií 2.4.-30.4.2019 | * 3511,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 314/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/23/54O/78 | 14.05.2019 | 20.06.2019 | 24.6.2019 |
1231940206 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | Strážna služba 05/2019 | 2882,88 bez DPH |
Zmluva č. 263/123/2017 MT z 01.07.2017 | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940187 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR 04/2019 | 4057,43 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. VOB/41/20016-M_OVO, Zmluva o poskytovaní služieb č. 8588/2016 z 09.03.2016 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940198 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 14-04/2019 z 30.04.2019 | 20.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940193 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 13-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940192 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 10-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940191 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940190 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 12-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 | |
1231940189 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-04/2019 z 30.04.2019 | 10.05.2019 | 05.06.2019 | 7.6.2019 |