Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/155825 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 326,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/96 | 07.05.2019 | 23.05.2019 | 24.5.2019 |
1421940187 | Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova ul. č. 2, P.O.BOX 44 |
31385770 | Psychodiagnostické testy | 552,00 EUR vrátane DPH |
OV190036 | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 24.5.2019 | |
1421940185 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 05/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 24.5.2019 | |
1421940183 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne | 139,20 EUR bez DPH |
368/01/2016 | OV190032 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 |
1421940182 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940181 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom na nebytové priestory 05/2019 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940180 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 238,52 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940179 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 997, 06 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940178 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Michalovská 55, Sobrance | 317,74 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940177 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 04/2019 Saleziánov 1, Michalovce D | 421,85 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940176 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina . 04/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 73,88 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940175 | TERMMING a.s 35972254 |
35972254 | Dodávka tepla 04/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 10.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940162 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 172/2015 | 85,73 vrátane DPH |
Ex 172/2015 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2019 | 182,87 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940174 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunkačne poplatky 04/2019 | 682,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2019 | 2586,84 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940172 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za 04/2019 | 9,15 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940169 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 04/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940161 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 19Er/543/2009 k Ex 1224/09 | 130,10 EUR vrátane DPH |
Ex1224/09 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940160 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie 14 Er/57/2010 k Ex 171/10 | 150,73 EUR vrátane DPH |
Ex 171/10 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940164 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04-30.04.2019 | 1 236,94 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940168 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájomné za 05/2019 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940167 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 POH 66/118 Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
433/OVS/2018 434/OVS/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 05/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940165 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné Michalovce- obdobie 27.03-.26.04.2019, Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.03.-24.04.2019 | 384,34 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940150 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Robert Mihálik | 63,43 EUR vrátane DPH |
Ex 2742/16 | 16.04.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
14219401463 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie 04/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 6.5.2019 | |
1421940159 | MUDr. Zitrický František Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 30.04.2019 | 09.05.2019 | 6.5.2019 | |
1421940158 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 55,76 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 6.5.2019 | |
1421940157 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 26.04.2019 | 09.05.2019 | 6.5.2019 | |
1421940156 | Interier Invest s.r.o Kukučinova 23, 040 01 Košice |
36190381 | podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
OV190028 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 2.5.2019 | |
1421940154 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018 | -804,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
1421940155 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018 | -579,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
2019/118870 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné ze realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/191 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 30.4.2019 |
2019/1118551 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5 544,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/95 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 30.4.2019 |
2019/118834 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 511,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/96 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 30.4.2019 |
2019/110107 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 30.4.2019 |
2019/124738 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | fakturácia za realizáciu programu Pracovník logistiky a skladového hospodárstva, v termíne od 22.03.2019 do 01.04.2019 | 5 040,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/155 | 09.05.2019 | 23.04.2019 | 29.4.2019 |
2019/115763 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | fakturácia za realizáciu programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 12.02.-12.03.2019 | 20 928,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/52 | 25.03.2019 | 17.04.2019 | 29.4.2019 |