Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940256 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940253 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2019 | 208,72 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940253 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940252 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U v mesiaci jún 2019 | 7,50 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940247 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 22 Er/38/2010/ k Ex 84/10 | 58,04 EUR vrátane DPH |
Ex 84/10 | 04.07.2019 | 15.07.2019 | 11.7.2019 | |
1421940240 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 11.7.2019 | |
1421940238 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 11.7.2019 | |
1421940237 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 11 Er/38/2010/ k Ex 88/10 | 124,87 EUR vrátane DPH |
Ex 88/10 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 11.7.2019 | |
1421940236 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 20 Er8/2011 k Ex 52/11 | 151,31 EUR vrátane DPH |
Ex52/11 | 01.07.2019 | 15.07.2019 | 11.7.2019 | |
1421940233 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 14 Ex/509/201 k Ex 3724/11 | 121,07 EUR vrátane DPH |
Ex3724/11 | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 11.7.2019 | |
1421940244 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom za nebytové priestory 07/2019 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940249 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.05.-27.06.2019 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 31.05.-28.06.2019 Michalovská 55, Sobrance | 475,79 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940248 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.04.-30.06.2019 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 30,88 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940245 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidla 06/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.07.-31.07.2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940242 | BCF .s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina obdobie 01.07.-31.07.2019 | 72,37 EUR vrátane DPH |
1121 ZSE 2018/E | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940251 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2019 | 1 207,98 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940223 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nebytové priestory 06/2019 KP V. Kapušany | 111,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 | |
1421940232 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Zelená 299/63 V. Kapušany obdobie 26.03.-20.06.2019 | 143,04 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 26.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
1421940211 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Lucia Brenkáčová Ex 85/10 10 Er/38/2010 | 101,72 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | 11.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
1421940210 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Michal Majerník Ex 1572/14 | 98,13 EUR vrátane DPH |
Ex 10Er/442/2014 | 11.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
1421940228 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2019 | 539,54 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940227 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 234 KU | 216,06 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 19.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940225 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 06/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2019 | 3 113,11 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940222 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov obdobie 05/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 13.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940219 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Zelená 63/299 V. Kapušany | 78,35 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940218 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 463,92 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940217 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Michalovská 55, Sobrance | 337,15 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940216 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 990,49 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940215 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 Zelená 63/119 V. Kapušany | 241,42 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940214 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 096 US | 193,36 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940212 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 634,13 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940208 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2019 | 87,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 208,50 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940206 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP za 05/2019 | 7,95 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940205 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce 27.04.-29.05.2019 Michalovská 55, Sobrance 25.04.-30.05.2019 | 322,74 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940204 | BCF.s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 06/2019 P.O.H. 66/118, Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
1121-ZSE/2017 1121-ZSE2018E | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 |