Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940297 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2019 | 208, 43 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
1421940253 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2019 | 208,72 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 208,50 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940170 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2019 | 182,87 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940129 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 234,88 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
1421940083 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2019 | 239,32 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.03.2019 | 18.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940047 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2019 | 242,26 vrátane DPH |
9900642356 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 | |
1421840544 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2018 | 239,54 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 10.1.2019 | |
1421940459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 11/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940402 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 10/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
1421940368 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 09/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940329 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940296 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 15.8.2019 | |
1421940253 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 06/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940208 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2019 | 87,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940171 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 04/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940130 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
1421940082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940046 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 | |
1421840545 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 10.1.2019 | |
1421940063 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie MIBO Ex 169/10 | 57,24 EUR vrátane DPH |
9Er/57/2010 | 15.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
1421940465 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie CPS 12/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940463 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 12/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940450 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | prevádzkové náklady podľa rozúčtovania nákladov obdobie 01.11-2018-31.10.2019 | 52,75 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940418 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 11/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
1421940372 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 10/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940332 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 09/2019 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
1421940306 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 08/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 09.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
1421940275 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 07/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 15.07.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 | |
1421940223 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nebytové priestory 06/2019 KP V. Kapušany | 111,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 | |
1421940426 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS november 2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940389 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za centrum poradenských služieb 10/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940339 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 09/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
1421940454 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2019 | 607,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940412 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2019 | 800,62 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
1421940371 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2019 | 660,98 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940331 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 08/2019 | 637,49 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940299 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2019 | 670,22 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 | |
1421940269 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 06/2019 | 660,53 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
1421940212 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 634,13 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 |