Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940380 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA BL 821 KV | 159,62 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190064 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 |
1421940379 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL275 KU | 293,27 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190063 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 |
1421940378 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940376 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony III.Q.2019 | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940386 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | oprava strechy na budove ÚPSVaR, Saleziánov 1, Michalovce | 1 196,40 EUR vrátane DPH |
OV190053 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940387 | Ivanko Michal Hlavná 93/48, 094 12 Vechec |
45713642 | oprava plastových okien a dverí | 280,00 EUR vrátane DPH |
OV190065 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940390 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 21.10.2019 | 17.10.2019 | 4.11.2019 | |
1421940391 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 62,73 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.10.2019 | 30.10.2019 | 29.10.2019 | |
1421940389 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za centrum poradenských služieb 10/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940388 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 063 KU | 198,47 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190062 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 |
1421940393 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 25.10.2019 | 06.11.2019 | 5.11.2019 | |
1421940393 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 25.10.2019 | 31.10.2019 | 30.10.2019 | |
1421940384 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | trovy exekúcie Ex 897/2000 | 91,63 EUR vrátane DPH |
Ex 897/2000 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 30.10.2019 | |
2019/391724 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 23.09.2019-21.10.2019 | 16 077,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 30.10.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 |
2019/390566 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 23.09.2019-21.10.2019 | 15 859,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/975 | 30.10.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 |
2019/397046 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 696,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1031 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/385115 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 940,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/833 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | 27.11.2019 |
1421940395 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony III.Q.2019 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 31.10.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1421940440 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis motorového vozidla BL 821 KV | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190072 | 05.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
1421940398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 11/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1421940397 | MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony III.Q.2019 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1421940396 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.10.2019 | 1 487,70 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
2019/395443 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 418,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1080 | 06.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/412372 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu or. programu BK pre DN UoZ | 4 250,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1032 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/412341 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 712,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/915 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/412385 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/1023 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/396163 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 620,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/918 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/397871 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
1421940404 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
1421940403 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 10/2019 | 208,43 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
1421940402 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 10/2019 | 93,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
1421940400 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.07.-31.10.2019 Zelená 299/63 V. Kapušany , sídl. POH Hviezdoslava 66/118 V. Kapušany | 125,92 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
1421940399 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
36600229 | Nájom nebytových priestorov 11/2019 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
14219404705 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 10/2019 | 8,80 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
1421940415 | MUDr. Ondrej Gajdoš Kováčska 14, 044 25 Medzev |
35508451 | zdravotný výkon III.Q.2019 | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 11.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940414 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEUGEOT BL 234 KU | 127,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190068 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 |
1421940413 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PUGEOT BL 275 KU | 137,91 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190066 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 14.11.2019 |
1421940412 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2019 | 800,62 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
1421940410 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01.10-14.10.2019, Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 478,61 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
142940409 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 01.10.-14.10.2019, Saleziánov 1, Michalovce D | 221,34 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 |