Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/270573 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 956,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/538 | 08.07.2019 | 01.08.2019 | 3.9.2019 |
1421940268 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné služby 06/2019 | 2 415,56 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
1421940263 | BUKÓ- firma, s.r.o Hababuda 17, 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | oprava vjazdu na parkovisko Zelená 63/299, V. Kapušany | 2 613,06 EUR vrátane DPH |
OV190034 | 11.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
2019/155052 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 864,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/191 | 07.05.2019 | 25.06.2019 | 26.6.2019 |
2019/194463 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 864,40 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/248 | 06.06.2019 | 20.06.2019 | 26.6.2019 |
2019/110107 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 30.4.2019 |
1421940140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2019 | 2 879,44 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.04,2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
2019/11131 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 125,2 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/275 | 10.01.2019 | 05.03.2019 | 11.3.2019 |
1421940017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu obdobie 01-12/2018 | 2 887,42 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
1421940466 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 1 219,66 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
1421940447 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15-30.11.2019 | 1 366,51 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
1421940444 | Rudaš Peter P. I. Čajkovského 1096/8, 071 01 Michalovce |
01071297 | výmena +dodávka žiarivkových LED svetadiel v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1 180,12 EUR vrátane DPH |
OV190079 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
1421940435 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie 16 Er/57/2010 k Ex 170/10 | 1 147,17 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 27.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
2019/407810 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Strojný mechanik-zámočník v termíne od 16.10-13.11.2019 | 1 700,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 18.11.2019 | 18.12.2019 | 29.11.2019 |
2019/385115 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 940,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/833 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | 27.11.2019 |
1421940424 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Dodávka a osadenie termostatických hlavíc | 1 160,00 EUR vrátane DPH |
OV190060 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940404 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
1421940398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 11/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1421940396 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.10.2019 | 1 487,70 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
2019/345632 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/572 | 04.09.2019 | 01.10.2019 | 29.10.2019 |
1421940386 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | oprava strechy na budove ÚPSVaR, Saleziánov 1, Michalovce | 1 196,40 EUR vrátane DPH |
OV190053 | 16.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940361 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.09.2019 | 1 296,88 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
2019/297/132 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/560 | 04.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 |
2019/317886 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/538 | 08.08.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
1421940320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 6.9.2019 | |
1421940291 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 08/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 9.8.2019 | |
1421940289 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.07.-31.07.2019 | 1 189,86 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 9.8.2019 | |
1421940287 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190045 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 |
2019/236539 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. Programu BK pre DN UoZ | 1 570,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/561 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
2019/256420 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/383 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
2019/235644 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 570,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/560 | 08.07.2019 | 26.07.2019 | 1.8.2019 |
1421940250 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190037 | 06.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 |
1421940243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.07.-31.07.2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940251 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2019 | 1 207,98 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940200 | Brány Nistor Krásnovce 5, 072 01 |
43272568 | výmena vstupnej závory key 4 m | 1 394 ,00 EUR vrátane DPH |
OV190030 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
2019/147171 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/95 | 30.04.2019 | 23.05.2019 | 24.5.2019 |
1421940164 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04-30.04.2019 | 1 236,94 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 |