Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940467 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 88,01 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940466 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 1 219,66 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940431 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 45,31 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940430 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Saleziánov 1,Michalovce A, B, C | 631,38 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940429 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 15.-31.10.2019 Michalovská 55, Sobrance | 189,66 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940428 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Michalovce | 264,88 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940427 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 15.-31.10.2019 | 157,90 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940454 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2019 | 607,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940412 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2019 | 800,62 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
1421940371 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2019 | 660,98 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940331 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 08/2019 | 637,49 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940299 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2019 | 670,22 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 | |
1421940269 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 06/2019 | 660,53 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
1421940212 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 634,13 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940174 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunkačne poplatky 04/2019 | 682,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940136 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 708,41 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
1421940092 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2019 | 874,36 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940054 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 01/2019 | 754,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 19.2.2019 | |
1421840555 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2019 | 18.01.2018 | 17.1.2019 | |
1421840554 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421840553 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 12/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421840552 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 12/2018 | 542,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421940443 | Štefan Marián Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | opravu podlahy Saleziánov 1, Michalovce | 996,86 EUR bez DPH |
OV190077 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
1421940462 | Technické služby Gorkého 55, Sobrance |
35513861 | prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2019 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940270 | Technické služby Gorkého 55, Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.01.-30.06.2019 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
1421940456 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940419 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 10/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
1421940370 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940325 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 08/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940300 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 07/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
1421940256 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940175 | TERMMING a.s 35972254 |
35972254 | Dodávka tepla 04/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 10.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940108 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018 | -662,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | ||
1421940104 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | 1 484,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
1421940068 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01/2019 | 1 739,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
1421940014 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 12/2018 | 1 932,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
1421940148 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany | 397,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
1421940192 | Tkáč Ján Oknofit 072 53 Bežovce 90 |
44614942 | Montáž vchodových dverí na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 953,00 EUR vrátane DPH |
OV190015 | 22.05.2019 | 31.05.2019 | 31.5.2019 | |
1421940071 | TS Medic s.r.o Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony | 118,49 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 28.2.2019 |