Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940226 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu - oprava skanera | 140,40 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190033 | 17.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 |
1421940183 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne | 139,20 EUR bez DPH |
368/01/2016 | OV190032 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 |
1421940201 | Bálint Michal Tibavska 6/11, 073 01 Sobrance |
34831312 | opravu podlahovej krytiny podkládka na pracovisku Michalovská 55, Sobrance | 990,00 EUR vrátane DPH |
OV190031 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
1421940200 | Brány Nistor Krásnovce 5, 072 01 |
43272568 | výmena vstupnej závory key 4 m | 1 394 ,00 EUR vrátane DPH |
OV190030 | 03.06.2019 | 07.06.2019 | 7.6.2019 | |
1421940137 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 261,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190029 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 |
1421940156 | Interier Invest s.r.o Kukučinova 23, 040 01 Košice |
36190381 | podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
OV190028 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 2.5.2019 | |
1421940152 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Hyundai BL 096 US | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190026 | 17.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
1421940133 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190023 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190022 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190021 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
1421940134 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU | 285,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190020 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940135 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD | 232,80 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940220 | Ing. Maté Simon- PROING P.O.Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany |
47185058 | vyhodnotenie projektovej štúdie pre stavbu Vybudovanie bezbariérového vstupu a striešky nad vchodové dvere úradu na pracovisku V. Kapušany | 300,00 EUR bez DPH |
OV190018 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940109 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo | 87,36 EUR vrátane DPH |
192/1/42/2018 | OV190017 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 |
1421940121 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190016 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
1421940192 | Tkáč Ján Oknofit 072 53 Bežovce 90 |
44614942 | Montáž vchodových dverí na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul. Michalovská 55 | 953,00 EUR vrátane DPH |
OV190015 | 22.05.2019 | 31.05.2019 | 31.5.2019 | |
1421940103 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 130 RJ | 194,08 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190014 | 15.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 |
1421940194 | ANECO s.r.o Užhorodská 14, 071 01 Michalovce |
51168308 | vyhodnotenie projektovej dokumntácie na montáž klimazačných zariadení v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1, | 252,00 EUR vrátane DPH |
OV190013 | 28.05.2019 | 31.05.2019 | 31.5.2019 | |
1421940126 | Stami-a s.r.o Kapušianska 110, 071 01 Michalovce |
46181644 | opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce | 508,80 EUR vrátane DPH |
OV190012 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940090 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190011 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 |
1421940089 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKDA Oktávia MI 909 BD | 252,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190010 | 08.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 |
1421940038 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 12,95 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190008 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 |
1421940034 | EUROSPAN, s.r.o . Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | výmena zámku vstavanej skrine 2 ks | 70,00 EUR vrátane DPH |
OV190007 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 29.1.2019 | |
1421940027 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora MI 909 BD | 194,83 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190001 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 |
1421940006 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava kotla PROTHERM KKO- | 596,40 EUR vrátane DPH |
OV180122 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421940031 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier 850 ks, osviežovač vzduchu 50 ks, tekuté mydlo 20 ks, vrecia 25 ks | 832,26 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV180120 | 23.01.2019 | 30.01.2019 | 29.1.2019 |
1421940048 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestených v budove ÚPSVaR Michalovce | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV180115 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 |
1421840554 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2018 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421940230 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 408/2013 Margita Kimová | 84,03 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | Ex408/2013 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 |
1421940437 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 35/2012 | 48,33 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | Ex35/2012 | 27.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
1421940231 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 119/2010 Jolana Kotlárová | 84,03 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | Ex 119/2010 | 25.06.2019 | 03.07.2017 | 2.7.2019 |
2019/345596 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 973,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/75/54O/785 | 04.09.2019 | 01.10.2019 | 29.10.2019 |
2019/256420 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 755,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/383 | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 1.8.2019 |
2019/228496 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 435, 20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/383 | 03.07.2019 | 26.07.2019 | 1.8.2019 |
2019/194463 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 864,40 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/248 | 06.06.2019 | 20.06.2019 | 26.6.2019 |
2019/195596 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5 451,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/54O/247 | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 26.6.2019 |
2019/154626 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4804,80 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42O/248/ | 07.05.2019 | 20.06.2019 | 26.6.2019 |
2019/305785 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 158,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/87O/786 | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 |
2019/270380 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5 266,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/561 | 06.08.2019 | 06.09.2019 | 4.10.2019 |
2019/390566 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 23.09.2019-21.10.2019 | 15 859,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/975 | 30.10.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 |