Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940075 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex 571/15 | 77,56 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 8.3.2019 | |
1421940089 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKDA Oktávia MI 909 BD | 252,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190010 | 08.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 |
1421940088 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 02/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940086 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Libuša Lakatošová | 114,87 EUR vrátane DPH |
Ex 1626/09 | 07.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940085 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.01.-26.02.2019 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.01-26.02.2019 Michalovská 55, Sobrance | 412,86 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940082 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940083 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telekomunikačné služby 02/2019 | 239,32 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.03.2019 | 18.03.2019 | 12.3.2019 | |
2019/68540 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019 | 22 236,00 bez DPH |
18/42/54O/2017 | 18/42/540/292 | 22.02.2019 | 20.03.2019 | 22.3.2019 |
2019/69420 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu inkluzívne vzdelávanie v termíne od 14.01.2019-11.02.2019 | 21963,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/54O/2014 | 22.02.2019 | 20.03.2019 | 22.3.2019 |
1421940101 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 263,39 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940100 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 070,05 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940099 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019 Michalovská 55, Sobrance | 341,86 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940098 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 02/2019 Saleziánov 1, Michalovce D | 480,78 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940097 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina obdobie 02/2019 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 83,29 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940096 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 334,90 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 02/2019 | 3 092,79 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
14219140094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940093 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájomné za užívanie nebytových priestorov 08/2019 | 81,28 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 02/2018/OE | 12.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940092 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2019 | 874,36 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940091 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 02/2019 | 9,00 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940090 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190011 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 |
1421940087 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex96/10 Božena Demeterová | 170,60 EUR vrátane DPH |
Ex 10/96 | 07.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
2019/84331 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/96 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
2019/84252 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 663,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/95 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
2019/84167 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 250,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
1421940107 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03-15.03.2019 | 527,30 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
1421940105 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 03/2019 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 20.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
1421940104 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | 1 484,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
1421940103 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 130 RJ | 194,08 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190014 | 15.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 |
2019/97387 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | fakturácia za realizáciu vzdelávacieho programu pracovník logistiky a skladového hospodárstva v termíne od 20.02.2019-28.02.2019 | 4 500,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 18/42/54O/48 | 07.03.2019 | 27.03.2019 | 29.3.2019 |
1421940106 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 21.03.2019 | 27.03.2019 | 26.3.2019 | |
1421940111 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za výmenu ističa obnova zab. značky mont.pr. pl pracovisko P.O: H 66/118, Veľké Kapušany | 8,10 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1421940110 | VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36599361 | Poplatok za dopravu za výmenu ističa pracovisko P.O.H. 66/118 V. Kapušany | 20,00 EUR vrátane DPH |
149/142/2019 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 | |
1421940109 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | osviežovače vzduchu 50 ks, 20 ks 5L tekuté mydlo | 87,36 EUR vrátane DPH |
192/1/42/2018 | OV190017 | 26.03.2019 | 29.03.2019 | 29.3.2019 |
1421940126 | Stami-a s.r.o Kapušianska 110, 071 01 Michalovce |
46181644 | opravu dlažby a zárubne na pracovisku Saleziánov 1, Michalovce | 508,80 EUR vrátane DPH |
OV190012 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940125 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940124 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.02-26.03.2019 Saleziánov 1, MI a Michalovská 55, Sobrance 27.02.-29.03.2019 | 377,04 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940123 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01-01-2019-31.03.2019 P.O.H. 66/118 Veľké Kapušany | 30,77 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |