Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940150 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Robert Mihálik | 63,43 EUR vrátane DPH |
Ex 2742/16 | 16.04.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940350 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | odmena a trovy exekúcie | 47,99 EUR vrátane DPH |
Ex 27/2011 | 26.09.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940076 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ.Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex 2111/12 | 206,87 vrátane DPH |
Ex 2111/12 | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 8.3.2019 | |
1421940346 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 20/2011 E Hlaváčová | 46,62 EUR vrátane DPH |
Ex 20/2011 | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.9.2019 | |
1421940162 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 172/2015 | 85,73 vrátane DPH |
Ex 172/2015 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940160 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie 14 Er/57/2010 k Ex 171/10 | 150,73 EUR vrátane DPH |
Ex 171/10 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940086 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Libuša Lakatošová | 114,87 EUR vrátane DPH |
Ex 1626/09 | 07.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940210 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | Trovy exekúcie Michal Majerník Ex 1572/14 | 98,13 EUR vrátane DPH |
Ex 10Er/442/2014 | 11.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
1421940087 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | trovy exekúcie Ex96/10 Božena Demeterová | 170,60 EUR vrátane DPH |
Ex 10/96 | 07.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940470 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Michalovská 55, Sobrance | 361,36 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940469 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Michalovce D | 538,49 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940468 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 291,20 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940467 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 88,01 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940466 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 11/2019 Saleziánov 1, Michalovce A, B,C | 1 219,66 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940431 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Zelená 63/299, V. Kapušany | 45,31 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940430 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Saleziánov 1,Michalovce A, B, C | 631,38 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940429 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 15.-31.10.2019 Michalovská 55, Sobrance | 189,66 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940428 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina obdobie 15.10.-31.10.2019 Michalovce | 264,88 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940427 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 15.-31.10.2019 | 157,90 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940454 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2019 | 607,43 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940412 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2019 | 800,62 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
1421940371 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 09/2019 | 660,98 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940331 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 08/2019 | 637,49 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940299 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2019 | 670,22 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 | |
1421940269 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 06/2019 | 660,53 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.07.2019 | 22.07.2019 | 19.7.2019 | |
1421940212 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2019 | 634,13 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940174 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunkačne poplatky 04/2019 | 682,90 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940154 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018 | -804,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
1421940136 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2019 | 708,41 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
1421940092 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 02/2019 | 874,36 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940054 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 01/2019 | 754,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 19.2.2019 | |
1421840555 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2019 | 18.01.2018 | 17.1.2019 | |
1421840553 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia 12/2018 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421840552 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 12/2018 | 542,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421940426 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS november 2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940389 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za centrum poradenských služieb 10/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940339 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 09/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
1421940450 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | prevádzkové náklady podľa rozúčtovania nákladov obdobie 01.11-2018-31.10.2019 | 52,75 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940418 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 11/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
1421940372 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 10/2019 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 10.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 |