Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421840537 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné obdobie 25.09.-20.12.2018 Zelená 299, V. Kapušany | 149,17 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 02.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
1421940316 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony II.Q.2019 | 13,94 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 30.08.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
1421940327 | MUDr. František Zitrický Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940138 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony I.Q.2019 | 27,88 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
1421840558 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony 7-12/2018 | 27,88 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421840551 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony | 132,43 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 11.01.2019 | 18.01.2019 | 17.1.2019 | |
1421840534 | CD MED s.r.o MUDr. Majorošová Mária Záhradná 459/11, 079 01 Veľké Kapušany |
46517855 | zdravotné výkony | 160,31 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 31.12.2018 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
1421940167 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina 05/2019 POH 66/118 Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
433/OVS/2018 434/OVS/2018 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940116 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny obdobie 01.04-30.04.2019 P.O. H. 66/118 Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
433/OVS/2018 434/OVS/2018 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940401 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce a Michalovská 55, Sobrance 01.09.-31.10.2019 | 572,59 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 21.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
1421940353 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.08.-24.09.2019 Saleziánov 1, Michalovce | 284,41 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.10.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940324 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné. stočné obdobie Saleziánov 1, MI 30.07.-27.08.2019, Michalovce 55, SO 31.07. -31.08.2019 | 353,35 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940292 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovce, Saleziánov 1, 28.06.-29.07.2019, Michalovská 55, Sobrance 29.06.-30.07.2019 | 379,64 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
1421940249 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.05.-27.06.2019 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 31.05.-28.06.2019 Michalovská 55, Sobrance | 475,79 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940205 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie Saleziánov 1, Michalovce 27.04.-29.05.2019 Michalovská 55, Sobrance 25.04.-30.05.2019 | 322,74 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 05.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
1421940165 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné Michalovce- obdobie 27.03-.26.04.2019, Michalovská 55, Sobrance obdobie 30.03.-24.04.2019 | 384,34 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940124 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.02-26.03.2019 Saleziánov 1, MI a Michalovská 55, Sobrance 27.02.-29.03.2019 | 377,04 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940085 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.01.-26.02.2019 Saleziánov 1, Michalovce obdobie 29.01-26.02.2019 Michalovská 55, Sobrance | 412,86 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940040 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 16, 071 01 Michalovce |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Mi obdobie 21.12.2018 -25.01.2019, Michalovská 55, So obdobie 20.12.2018-28.01.2019 | 413,69 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 04.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 | |
1421840538 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.11.-20.12.2018 Saleziánov 1, Michalovce, obdobie 29.11- .19.12.2018 Michalovská 55, Sobrance | 313,21 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
1421940338 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 442,80 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190051, OV190052, OV190054 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 |
1421940313 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne | 338,40 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190047 | 16.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 |
1421940257 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne HP Color Jet 6030,servis snímača Motorola MC 55A | 963,70 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190035, OV190040 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 15.7.2019 |
1421940226 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu - oprava skanera | 140,40 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190033 | 17.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 |
1421940183 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne | 139,20 EUR bez DPH |
368/01/2016 | OV190032 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 |
1421940064 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu služieb | 372,00 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
2019/305776 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 141,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/655 | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 20.7.2020 |
2019/414985 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/617 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 |
2019/414768 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35763469 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/917 | 22.11.2019 | 02.12.2019 | 11.12.2019 |
2019/414555 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/918 | 22.11.2019 | 03.12.2019 | 11.12.2019 |
2019/412372 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu or. programu BK pre DN UoZ | 4 250,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1032 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/412341 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 712,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/915 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/412385 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/1023 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/395772 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1132 | 26.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/395443 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 418,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1080 | 06.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/396163 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 620,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/918 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/397871 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 07.11.2019 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/397046 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 696,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1031 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/385115 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 940,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/833 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | 27.11.2019 |
2019/353186 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 956,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/915 | 04.10.2019 | 07.11.2019 | 27.11.2019 |