Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/118834 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 511,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/96 | 04.04.2019 | 29.04.2019 | 30.4.2019 |
2019/110107 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 310,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 30.4.2019 |
2019/84331 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 369,60 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/96 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
2019/84252 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 663,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/95 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
2019/84167 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 250,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 07.03.2019 | 26.03.2019 | 1.4.2019 |
2019/71267 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzové za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/275 | 27.02.2019 | 05.03.2019 | 11.3.2019 |
2019/60483 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/259 | 13.02.2019 | 01.03.2019 | 11.3.2019 |
2019/60483 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/259 | 13.02.2019 | 01.03.2019 | 11.3.2019 |
2019/49880 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 511,20 EU vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/259 | 07.02.2019 | 07.03.2019 | 11.3.2019 |
2019/11132 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 4 520,4 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/259 | 10.01.2019 | 01.03.2019 | 11.3.2019 |
2019/49877 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1663,2 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/30 | 07.02.2019 | 05.03.2019 | 11.3.2019 |
2019/50072 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5082,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/275 | 07.02.2019 | 05.03.2019 | 11.3.2019 |
2019/11131 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 125,2 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 18/42/54O/275 | 10.01.2019 | 05.03.2019 | 11.3.2019 |
1421940338 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 442,80 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190051, OV190052, OV190054 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 |
1421940313 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne | 338,40 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190047 | 16.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 |
1421940257 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne HP Color Jet 6030,servis snímača Motorola MC 55A | 963,70 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190035, OV190040 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 15.7.2019 |
1421940226 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu - oprava skanera | 140,40 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV190033 | 17.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 |
1421940183 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | servis tlačiarne | 139,20 EUR bez DPH |
368/01/2016 | OV190032 | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 |
1421940064 | DATALAN, a.s. Galvaního 17/A, 821 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu služieb | 372,00 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
1421940104 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | 1 484,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
1421940014 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 12/2018 | 1 932,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
1421940456 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940419 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 10/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
1421940370 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940325 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 08/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940300 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 07/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
1421940256 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940175 | TERMMING a.s 35972254 |
35972254 | Dodávka tepla 04/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 10.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940148 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany | 397,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
1421940108 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018 | -662,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | ||
1421940068 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01/2019 | 1 739,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
1421940034 | EUROSPAN, s.r.o . Priemyselna 5852, 071 01 Michalovce |
36182061 | výmena zámku vstavanej skrine 2 ks | 70,00 EUR vrátane DPH |
OV190007 | 28.01.2019 | 30.01.2019 | 29.1.2019 | |
1421940156 | Interier Invest s.r.o Kukučinova 23, 040 01 Košice |
36190381 | podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
OV190028 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 2.5.2019 | |
1421940235 | Markos Slovakia s.r.o 072 36 Kaluža 225 |
36212610 | prenájom priestorov dňa 30.05.2019- školenie BOZP | 490,00 EUR vrátane DPH |
OV190039 | 28.06.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 | |
1421940472 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 11/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 31.12.2019 | |
1421940417 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2019 | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluv o poskytovaní služieb | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
1421940378 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov | 3 565,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940343 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 8/2019 | 3 569,69 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 16.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
1421940330 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena akumulátora 12V/7AAh | 54,92 EUR vrátane DPH |
8588/2016 | OV190050 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 |