Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940152 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla Hyundai BL 096 US | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190026 | 17.04.2019 | 26.04.2019 | 26.4.2019 |
1421940137 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 261,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190029 | 10.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 |
1421940135 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik + nové pneumatikyŠKODA Oktávia MI 909 BD | 232,80 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190019 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940134 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik+ nové pneumatiky PEGUEOT BL 063 KU | 285,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190020 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940133 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Volswagen MI 199 CD | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190023 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 |
1421940132 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik ŠKODA Fábia MI 476 CB | 22,64 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
1421940131 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik PEGUEOT BL 130 RJ | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.4.2019 | |
1421940125 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 234 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190021 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
1421940118 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatik Pegueot BL 275 KU | 21,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190022 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
1421940103 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla PEGUEOT BL 130 RJ | 194,08 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190014 | 15.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 |
1421940096 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 334,90 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 | |
1421940089 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKDA Oktávia MI 909 BD | 252,60 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190010 | 08.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 |
1421940088 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 02/2019 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940050 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 95,52 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 | |
1421940038 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla MI 199 CD | 12,95 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190008 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 |
1421940027 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena akumulátora MI 909 BD | 194,83 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190001 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 |
1421840546 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 12/2018 | 98,99 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 10.1.2019 | |
1421940404 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 13.11.2019 | |
1421940287 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190045 | 01.08.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 |
1421940250 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190037 | 06.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 |
1421940121 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob dňa 27.03.2019 | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190016 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 |
1421940090 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob V. Kapušany | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV190011 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 18.3.2019 |
1421940048 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestených v budove ÚPSVaR Michalovce | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV180115 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 |
1421940276 | HADEK 071 01 Lesné 63 |
34565566 | siete proti hmyzu na okná Saleziánov 1, Michalovce | 90,00. EUR vrátane DPH |
OV190042 | 18.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
1421940276 | HADEK 071 01 Lesné 63 |
34565566 | opravu žalúzii vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 493,37 EUR vrátane DPH |
OV190042 | 15.07.2019 | 31.07.2019 | 31.7.2019 | |
1421940220 | Ing. Maté Simon- PROING P.O.Hviezdoslava 56/97, 079 01 Veľké Kapušany |
47185058 | vyhodnotenie projektovej štúdie pre stavbu Vybudovanie bezbariérového vstupu a striešky nad vchodové dvere úradu na pracovisku V. Kapušany | 300,00 EUR bez DPH |
OV190018 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940156 | Interier Invest s.r.o Kukučinova 23, 040 01 Košice |
36190381 | podkládka koberca do kancelárie riaditeľky úradu na pracovisku v Michalovciach, ul. Saleziánov 1 | 1 173,18 EUR vrátane DPH |
OV190028 | 24.04.2019 | 06.05.2019 | 2.5.2019 | |
1421940387 | Ivanko Michal Hlavná 93/48, 094 12 Vechec |
45713642 | oprava plastových okien a dverí | 280,00 EUR vrátane DPH |
OV190065 | 17.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940073 | JIFAMED, s.r.o Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou |
04386977 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 28.2.2019 | |
1421940229 | Jozef Szabo- Szabotrans 076 75 Veľké Raškovce 62 |
35503211 | autobusová preprava dňa 30.05.2019 | 99,00 EUR vrátane DPH |
OV190038 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
1421940004 | JUDr. Blaško Jozef Exekutorský úrad Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
31311482 | zastavenie exekúcie Ex 2957/15 | 41,83 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 15.1.2019 | |
1421940384 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | trovy exekúcie Ex 897/2000 | 91,63 EUR vrátane DPH |
Ex 897/2000 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 30.10.2019 | |
1421940070 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie A. Hocmanová Ex 595/2001 | 40,12 EUR vrátane DPH |
Ex 595/2001 | 21.02.2019 | 26.02.2019 | 26.2.2019 | |
1421940437 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 35/2012 | 48,33 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | Ex35/2012 | 27.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
1421940350 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | odmena a trovy exekúcie | 47,99 EUR vrátane DPH |
Ex 27/2011 | 26.09.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940346 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 20/2011 E Hlaváčová | 46,62 EUR vrátane DPH |
Ex 20/2011 | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.9.2019 | |
1421940285 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 351/2012 | 40, 53 EUR vrátane DPH |
Ex 351/2012 | 31.07.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 | |
1421940265 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekútora Ex 48//2014 | 55,49 EUR vrátane DPH |
Ex 48/2014 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940264 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekútora Ex 647/2013 | 63,63 EUR vrátane DPH |
Ex 647/2013 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 |