Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161940062 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | frankovací stroj - údržba | 507,00 vrátane DPH |
12/2019 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1161940072 | L&Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | hygienické potreby | 508,08 vrátane DPH |
15/2019 | 06.03.2019 | 12.Mar.2019 | 7.5.2019 | |
2019/325491 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1 Bratislava |
35768746 | Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ aktivita č. 1 "Bilancia kompetencií" | 547,2 bez DPH |
RD č. 312/OAOTP/2017 | 19/16/54O/625 | 14.11.2019 | 18.12.2019 | 13.1.2020 |
2019/276360 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ aktivita č. 1 "Bilancia kompetencií" | 547,20 € vrátane DPH |
RD č. 312/OAOTP/2017 | 19/16/54O/490 | 11.09.2019 | 06.11.2019 | 2.12.2019 |
2019/194631 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ aktivita č. 1 "Bilancia kompetencií" | 547,20 bez DPH |
RD č. 312/OAOTP/2017 | 19/16/54O/330 | 16.07.2019 | 03.09.2019 | 3.10.2019 |
2019/133426 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ aktivita č. 1 "Bilancia kompetencií" | 547,20 bez DPH |
RD č. 312/OAOTP/2017 | 18/16/54O/315 | 08.03.2019 | 07.05.2019 | 21.5.2019 |
1161940086 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 2/2019 | 566,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 7.5.2019 | |
1161940056 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 1/2019 | 590,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 12.2.2019 | 15.02.2019 | 5.3.2019 | |
1161940362 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motor. vozidla | 591,31 vrátane DPH |
131/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 13.1.2020 | |
1161940225 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 599,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 28.8.2019 | |
1161940257 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 609,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 | |
1161940073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 645,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 07.03.2019 | 12.Mar.2019 | 7.5.2019 | |
1161940116 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 3/2019 | 645,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940179 | Peter Halúz Nová 71/9, Zlaté Moravce |
47694203 | tepovanie kobercov a stoličiek | 651,50 bez DPH |
35/2019 | 13.06.2019 | 25.06.2019 | 2.7.2019 | |
1161940150 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 660,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 09.05.2019 | 13.05.2019 | 10.6.2019 | |
1161940107 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 671,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 08.04.2019 | 09.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940262 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motor. vozidla | 694,97 vrátane DPH |
81/2019 | 26.Sep.2019 | 30.09.2019 | 4.10.2019 | |
1161940248 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | údržba kopír. Stroja SHARP AR5618 | 708,77 vrátane DPH |
63/2019 | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 | |
1161940175 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 5/2019 | 725,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 11.06.2019 | 12.06.2019 | 2.7.2019 | |
1161940157 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
25810734 | údržba kopírovacieho stroja | 741,60 vrátane DPH |
25/2019 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 10.6.2019 | |
1161940231 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 7/2019 | 757,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.08.2019 | 20.08.2019 | 28.8.2019 | |
1161940207 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 6/2019 | 757,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 15.07.2019 | 25.07.2019 | 6.8.2019 | |
1161940016 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 12/2018 | 757,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
1161940155 | Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 4/2019 | 774,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 10.6.2019 | |
1161940090 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
25810734 | údržba kopírovacieho stroja | 785,28 vrátane DPH |
8/2019 | 19.03.2019 | 27.03.2019 | 7.5.2019 | |
1161940255 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra |
36550949 | vodné, stočné 8/2019 | 787,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 1038/05 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 | |
1161940022 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Bánska Bystrica |
36631124 | poštovné služby 12/2018 | 814,19 bez DPH |
Žiadosť o úver poštovného | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
1161940197 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 854,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 09.07.2019 | 10.07.2019 | 6.8.2019 | |
1161940245 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 8/2019 | 875,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.09.2019 | 16.09.2019 | 4.10.2019 | |
1161940298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie auta | 944,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 10.12.2019 | |
1161940089 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | údržba motor. vozidla | 956,99 vrátane DPH |
Poistná udalosť č. 9851140117 | 18.03.2019 | 21.03.2019 | 7.5.2019 | |
1161940080 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 2/2019 | 1018,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 7.5.2019 | |
1161940204 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 6/2019 | 1019,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
1161940341 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 1052,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 13.1.2020 | |
1161940224 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 7/2019 | 1068,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 28.8.2019 | |
1161940151 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 4/2019 | 1081,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 10.6.2019 | |
1161940307 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 10/2019 | 1084,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | |
2019/142504 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Podpora individualizovaného poradenstva pre DN UoZ aktivita č. 1 "Bilancia kompetencií" | 1094,40 € bez DPH |
RD č. 312/OAOTP/2017 | 19/16/54O/173 | 22.05.2019 | 11.07.2019 | 24.7.2019 |
1161940356 | Spojená škola Slančíkovej 2, Nitra |
00161365 | prenájom priestorov a občerstvenie (Burza práce) | 1100,00 vrátane DPH |
122/2019 | 17.12.2019 | 20.01.2000 | 13.1.2020 | |
1161940340 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 11/2019 | 1107,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 13.1.2020 |