Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1161940224 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 7/2019 | 1068,68 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 28.8.2019 | |
1161940204 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 6/2019 | 1019,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 6.8.2019 | |
1161940171 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 5/2019 | 1151,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2019 | 12.06.2019 | 2.7.2019 | |
1161940151 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 4/2019 | 1081,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.05.2019 | 16.05.2019 | 10.6.2019 | |
1161940080 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 2/2019 | 1018,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.03.2019 | 19.03.2019 | 7.5.2019 | |
1161940122 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 12/2018 | 1522,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940121 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 12/2018 | 1617,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940120 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 12/2018 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940119 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | komunikačná infraštruktúra 12/2018 | 2943,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940112 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 3/2019 | 1160,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940055 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 1/2019 | 1122,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.2.2019 | 15.02.2019 | 5.3.2019 | |
1161940016 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky 12/2018 | 757,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.1.2019 | 17.01.2019 | 18.2.2019 | |
1161940034 | MUDr. Drahomíra Ikrényiová Párovská 14, Nitra |
34037951 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 28.1.2019 | 15.02.2019 | 18.2.2019 | |
1161940258 | Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. Studená 3, Bratislava |
31821987 | rekonštrukcia budovy ÚPSVR Nitra | 362,40 vrátane DPH |
65/2019 | 17.09.2019 | 01.10.2019 | 4.10.2019 | |
1161940159 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | spotrebný materiál do frankovacieho stroja | 272,64 vrátane DPH |
34/2019 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 10.6.2019 | |
1161940062 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | frankovací stroj - údržba | 507,00 vrátane DPH |
12/2019 | 20.2.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1161940037 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok za služby (frankovací stroj) | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 31.1.2019 | 07.02.2019 | 18.2.2019 | |
1161940024 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | preventívna prehliadka frankovacieho stroja | 48,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.1.2019 | 23.01.2019 | 18.2.2019 | |
1161940301 | IPROS spol. s r.o. Kasalova 22, Nitra |
31446867 | rekonštrukcia budovy ÚPSVR Nitra (statický posudok oceľ. konštrukcie) | 5700,00 vrátane DPH |
49/2019 | 11.11.2019 | 20.11.2019 | 10.12.2019 | |
1161940304 | A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra, spol. s r.o. Tehelná 36, Nitra |
31439039 | diaľkové ovládanie k automat. dverám | 46,80 vrátane DPH |
100/2019 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 10.12.2019 | |
1161940104 | Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Nábrežie mládeže 87, Nitra |
31436200 | odvoz a likvidácia vyradeného NMŠ | 307,56 vrátane DPH |
23/2019 | 05.04.2019 | 09.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940351 | MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Kupecká 9, Nitra |
31410952 | posudok techn. stavu zariadení elektr. | 48,00 vrátane DPH |
128/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 13.1.2020 | |
1161940357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie auta | 506,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 13.1.2020 | |
1161940341 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 1052,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 13.1.2020 | |
1161940318 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 430,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 10.12.2019 | |
1161940298 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie auta | 944,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 10.12.2019 | |
1161940261 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 274,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 20.Sep.2019 | 26.09.2019 | 4.10.2019 | |
1161940257 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 609,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 17.09.2019 | 19.09.2019 | 4.10.2019 | |
1161940234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 102,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 23.08.2019 | 27.08.2019 | 28.8.2019 | |
1161940225 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 599,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 08.08.2019 | 13.08.2019 | 28.8.2019 | |
1161940212 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 219,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 23.07.2019 | 25.07.2019 | 6.8.2019 | |
1161940197 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 854,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 09.07.2019 | 10.07.2019 | 6.8.2019 | |
1161940184 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, umytie auta | 320,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 26.06.2019 | 28.06.2019 | 2.7.2019 | |
1161940169 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, ostatné náklady | 1123,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 10.Jun.2019 | 12.06.2019 | 2.7.2019 | |
1161940160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 170,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 10.6.2019 | |
1161940150 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 660,31 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 09.05.2019 | 13.05.2019 | 10.6.2019 | |
1161940094 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 481,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 7.5.2019 | |
1161940073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 645,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 07.03.2019 | 12.Mar.2019 | 7.5.2019 | |
1161940136 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 275,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
1161940114 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | dialničné poplatky DOBROPIS | 400,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 5611862400 | 10.04.2019 | 03.05.2019 | 7.5.2019 |