Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101940431 | SEHOS PLUS s.r.o. Korytnícka 5163/2, 821 06 Bratislava |
46979760 | Upratovanie 11/2019 | 1 436,05 vrátane DPH |
406/110/2019 | 02.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
1101940435 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn- Stará Turá 12/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019 1 z 26.4.2019 | 03.12.2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | |
1101940419 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto |
35683929 | 3-ročná odborná prehliadka výťahu-Myjava | 1 450,80 vrátane DPH |
1101940067 | 18.11.2019 | 25.11.2019 | 3.12.2019 | |
1101940390 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 11/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.19 | 05.11.2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | |
1101940342 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | Odstránenie závad STK, EK- Škoda Fábia NM607AV | 1 221,56 vrátane DPH |
1101940057 zo 6.9.2019 | 02.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1101940356 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 9/2019 | 1 349,64 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | |
1101940341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019-Stará Turá | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | |
1101940310 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 07 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 9/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 z 26.4.2019 | 03.09.2019 | 11.09.2019 | 20.9.2019 | |
1101940280 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 8/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 z 26.4.2019 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 17.9.2019 | |
1101940241 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
1101940039 z 29.6.2019 | 04.07.2019 | 24.07.2019 | 13.8.2019 | |
2019/60282 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií 01.05.2019-30.05.2019 | 1 641,60 vrátane DPH |
18/47/54O/9 | 19/10/54O/1 | 10.06.2019 | 05.08.2019 | 6.8.2019 |
1101940230 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 7/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 z 26.4.2019 | 02.07.2019 | 11.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 6/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 z 26.4.2019 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
2019/38338 | Erves n.o. Sládkovičova 533/2, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií 20.03.2019-31.03.2019 | 1 641,60 vrátane DPH |
18/47/54O/9 | 19/10/54O/1 | 10.4.2019 | 05.06.2019 | 4.7.2019 |
1101940173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 29.5.2019 | |
1101940093 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dispozičná služba | 1,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 28.02.2019 | 04.04.2019 | 23.4.2019 | |
1101940077 | cata-REAL, s.r.o. J. Ťatliaka 1784/5, 026 01 Dolný Kubín |
36432288 | Upratovacie služby 1/2019 | 1 814,99 vrátane DPH |
183/110/2018 | 12.02.2019 | 28.02.2019 | 27.3.2019 | |
1101940045 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá za r.2018-vyúčtovanie | 1 142,76 vrátane DPH |
160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 16.01.2019 | 06.02.2019 | 18.3.2019 | |
1101940015 | cataREAL, s.r.o. J.Ťatliaka 1784, 026 01 Dolný Kubín |
36432288 | Upratovacie práce 12/2018 | 1 814,99 vrátane DPH |
183/110/2018 | 07.01.2019 | 24.01.2019 | 20.2.2019 | |
1101940437 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava-Ružinov |
35950226 | Vyúčtovanie zálohy za kávovar | 0,- vrátane DPH |
1101940087 | 04.12.2019 | 28.11.2019 | 3.1.2020 | |
1101940412 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze na nastavenie DEKVS -NMnV | 0,- vrátane DPH |
PP č.1101905046 zo 4.11.2019 | 13.11.2019 | 08.11.2019 | 19.11.2019 | |
1101940347 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze na nastavenie DEKVS-Nové Mesto nad Váhom | 0,- vrátane DPH |
PP č.1101904263 z 19.9.2019 | 03.10.2019 | 24.09.2019 | 14.11.2019 | |
1101940090 | PROEKO s.r.o. Strmí vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Seminár | 0,00 vrátane DPH |
PP č.1101900134 z 11.1.2019 | 22.02.2019 | 16.01.2019 | 27.3.2019 | |
1101940066 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava |
35900831 | Seminár | 0,00 vrátane DPH |
PP č.1101900300 zo 16.1.2019 | 07.02.2019 | 21.01.2019 | 27.3.2019 | |
1101940002 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze k DEKVS na r.2019 | 0 vrátane DPH |
PP č.1101804199 z 27.12.2018 | 02.01.2019 | 31.12.2018 | 20.2.2019 | |
1101940001 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijaté peniaze k DEKVS na r.2019 | 0 vrátane DPH |
PP č. 1101804195 zo 17.12.2018 | 02.01.2019 | 27.12.2018 | 20.2.2019 |