Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101940233 | MUDr. Gellenová Jana, GELIMED s.r.o. Štverníky 662, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36350371 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.07.2019 | 24.07.2019 | 13.8.2019 | |
1101940232 | MUDr. Renáta Raclavská Hlavná 257, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 13.8.2019 | |
1101940231 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia ST 7/19 | 24,61 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 03.07.2019 | 29.07.2019 | 13.8.2019 | |
1101940230 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 7/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 z 26.4.2019 | 02.07.2019 | 11.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940229 | OPTIMUS MED s.r.o. Cintorínska 25, 911 01 Trenčín |
47318121 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.07.2019 | 24.07.2019 | 13.8.2019 | |
1101940228 | MUDr. Eva Martinusová Malinovského 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
31198783 | Zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 02.07.2019 | 24.07.2019 | 13.8.2019 | |
1101940227 | ZDRAVMISE s.r.o. 916 31 Kočovce 105 |
36331660 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 01.07.2019 | 17.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940226 | SALUBER SK s.r.o. Piešťanská 5, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36350524 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 01.07.2019 | 24.07.2019 | 13.8.2019 | |
1101940225 | JUDr. Ivona Babušková, Exekútorský úrad Tehelná 86, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36129895 | Trovy exekúcie | 61,79 vrátane DPH |
EX 289/2010 | 01.07.2019 | 17.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940224 | Obec Pobedim 916 23 Pobedim č.435 |
00311910 | Prenájom a občerstvenie na pracovnú poradu | 960,- vrátane DPH |
1101940017 z 26.03.2019 | 26.06.2019 | 08.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940223 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Nájom a energie - ul.M.R.Štefánika NMnV | 62,- vrátane DPH |
0811015167 | 21.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940222 | MUDr. Ľudmila KUCKOVÁ OZS 916 42 Moravské Lieskové |
31199461 | Zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 21.06.2019 | 17.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940221 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | Oprava auta Octavia NM694BV | 291,70 vrátane DPH |
1101940041 z 13.6.2019 | 19.06.2019 | 11.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940220 | Mária Vidličková VK MOBIL Malinovského 43, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
32779771 | Doprava nákladným vozidlom Nové Mesto nad Váhom-Myjava a späť | 90,- vrátane DPH |
1101940040 zo 6.6.2019 | 19.06.2019 | 11.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940219 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena akumulátora na EZS-Stará Turá | 160,04 vrátane DPH |
1101940031 z 9.5.2019 | 18.06..2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940218 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné 11.5.-10.6.2019 | 105,56 vrátane DPH |
PZ00196739_001 z 10.9.2015 | 18.06.2019 | 26.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940217 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 5/2019 | 50,15 vrátane DPH |
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve...z 3.7.2016 | 17.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940216 | PosAm, spol. s r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB token-3 ks | 292,68 vrátane DPH |
1101940021 zo 4.4.2019 | 13.06.2019 | 11.07.2019 | 19.7.2019 | |
1101940215 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS Nové Mesto nad Váhom za 5/2019 | -28,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb... zo 4.2.2013 | 13.06.2019 | 25.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS Myjava 5/2019- Dobropis | -5,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 12.06.2019 | 24.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940213 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 5/2019 | 4 236,62 vrátane DPH |
8588/2016 | 12.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940212 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Myjava 5/2019 | 723,65 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 12.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940211 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia Stará Turá 5/2019 | 469,91 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E | 12.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940210 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 5/2019 | 546,38 vrátane DPH |
Dodatok č.5 k Zmluve o poskyt.tel.sl. z 21.1.11 | 11.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940209 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 MYJAVA |
31445918 | Teplo za 5/2019 | 2 071,48 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940208 | Slovenská pošta. a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 5/2019 | 3,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.14 | 10.06.2019 | 18.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940207 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 , 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 5/2019 | 71,85 vrátane DPH |
20009730 | 10.06.2019 | 18.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940206 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 07.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940205 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn Stará Turá 6/2019 | 1 131,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 z 26.4.2019 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940204 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2019 | 850,- vrátane DPH |
ZKO/2012/156 | 06.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940203 | MUDr. Jarmila Kohoutová Československej armády 19, 907 01 Myjava |
34048634 | Zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 06.06.2019 | 27.06.2019 | 19.7.2019 | |
1101940202 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Vodné, stočné-Stará Turá 6/2019 | 88,- vrátane DPH |
072/LO/05 z 13.5.2005 | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 18.7.2019 | |
1101940201 | FINAL-CD Bratislava, spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 821 05 Bratislava |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 5/2019 | 83,96 vrátane DPH |
216/OVS/2016 z 29.9.2016 | 05.06.2019 | 27.06.2019 | 18.7.2019 | |
1101940200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 5/2019 | 108,80 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.2016 | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 18.7.2019 | |
1101940199 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 5/2019 | 43,69 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt.verejných sl. z 12.7.16 | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 18.7.2019 | |
1101940198 | MEDIP, s.r.o. Vysoká 19, 921 01 Piešťany |
36363588 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 04.06.2019 | 12.06.2019 | 18.7.2019 | |
1101940197 | Fittich, s.r.o. Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina |
36433764 | Servis systému EZS Stará Turá | 190,80 vrátane DPH |
1101940034 z 17.5.2019 | 03.06.2019 | 26.06.2019 | 18.7.2019 | |
1101940196 | Fittich, s.r.o. Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina |
36433764 | Servis EZS Myjava | 274,33 vrátane DPH |
1101940033 z 17.5.2019 | 03.06.2019 | 26.06.2019 | 18.7.2019 | |
1101940195 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie režijných nákladov 1-12/2018-Hv.36 | 3 614,87 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke majetku štátu č. ObU-NM-OOSU-2011/01670 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | 18.7.2019 | |
1101940194 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie režijných nákladov 1-12/2018 - Hviezdoslavova č.40 | 458,72 vrátane DPH |
Dohoda č. A/2008/01758 | 03.06.2019 | 12.06.2019 | 18.7.2019 |