Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091940200 | Portál Slovakia Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | Odb.seminár" Detská agresivita" - 3 účastníci | 84,00 vrátane DPH |
Zákon č.55/2017 Z.z. | 30.07.2019 | 31.07.2019 | 7.8.2019 | |
1091940357 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
35683929 | Oprava výťahu v budove ÚPSVR Partizánske - výmena nosných pásov | 3884,40 vrátane DPH |
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a IN 050/2019 - aplikácia zákona č.343/2015 Z.z. | Obj.č.78/19 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 7.1.2020 |
1091940339 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
35683929 | Oprava výťahu v budove ÚPSVR Partizánske | 252,00 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č.49/19 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
1091940294 | OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava - Nové Mesto |
35683929 | Oprava výťahu v budove ÚPSVR Partizánske | 252,00 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č.49/19 | 22.10.2019 | 24.10.2019 | 7.11.2019 |
1091940062 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atram. Náplň NEOPOST IJ 40/50 | 184,80 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č.08/19 | 20.02.2019 | 04.03.2019 | 14.3.2019 |
1091940041 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servisná prehliadka frank.stroja - PE | 225,60 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č.02/19 | 30.01.2019 | 05.02.2019 | 14.3.2019 |
1091940036 | Mailtec Slovakia,.s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie | 144,00 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 22.01.2019 | 24.01.2019 | 5.2.2019 |
1091940064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Oprava MT Samsung J3 2016 | 72,00 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č.09/19 | 25.02.2019 | 12.03.2019 | 14.3.2019 |
1091940171 | FAST PLUS,s.r.o. (Planeo Elektro) Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Nákup chladničiek | 507,00 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č. 40/19 | 26.06.2019 | 28.06.2019 | 9.7.2019 |
1091940170 | FAST PLUS,s.r.o. (Planeo Elektro) Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Nákup ventilátorov | 238,80 vrátane DPH |
IN 088/2016 | Obj.č. 41/19 | 26.06.2019 | 28.06.2019 | 9.7.2019 |
1091940338 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
1091940317 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 3.12.2019 |
1091940282 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 7.11.2019 |
1091940256 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 18.09.2019 | 24.09.2019 | 4.10.2019 |
1091940226 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 4.9.2019 |
1091940199 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 24.07.2019 | 26.07.2019 | 7.8.2019 |
1091940173 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 9.7.2019 |
1091940147 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 27.05.2019 | 30.05.2019 | 4.6.2019 |
1091940123 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 30.04.2019 | 07.05.2019 | 4.6.2019 |
1091940092 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 02.04.2019 | 11.04.2019 | 6.5.2019 |
1091940068 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 9.4.2019 |
1091940042 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 14.3.2019 |
1091940018 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 10.01.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 |
1091940332 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 12/2019 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 |
1091940307 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 05.11.2019 | 15.11.2019 | 3.12.2019 |
1091940263 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2019 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 |
1091940238 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 9/2019 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 03.09.2019 | 12.09.2019 | 4.10.2019 |
1091940207 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 8/2019 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 05.08.2019 | 12.08.2019 | 4.9.2019 |
1091940174 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 7/2019 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 7.8.2019 |
1091940151 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2019 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 9.7.2019 |
1091940124 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2019 | 3408,22 vrátane DPH |
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019 | - | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 |
1091940093 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2019 | 2694,78 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 02.04.2019 | 11.04.2019 | 6.5.2019 |
1091940069 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2019 | 2694,78 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 05.03.2019 | 12.03.2019 | 9.4.2019 |
1091940045 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2019 | 2694,78 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 14.3.2019 |
1091940035 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn-vyúčtovanie r.2018 | 2743,66 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 17.01.2019 | 24.01.2019 | 5.2.2019 |
1091940001 | Magna energia,a.s. Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2019 | 2418,27 vrátane DPH |
Zml.č. 160/OVS/2015 zo dňa 15.12.2015 | - | 03.01.2019 | 07.01.2019 | 5.2.2019 |
1091940340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
1091940312 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 3.12.2019 |
1091940268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 |
1091940242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,08 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 4.10.2019 |