Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091940136 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za apríl 2019 | 3649,50 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 13.05.2019 | 21.05.2019 | 4.6.2019 |
1091940109 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za marec 2019 | 3649,50 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 6.5.2019 |
1091940077 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za február 2019 | 3649,50 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 12.03.2019 | 03.04.2019 | 9.4.2019 |
1091940058 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za január 2019 | 3649,50 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 13.02.2019 | 04.03.2019 | 14.3.2019 |
1091940023 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/18 | 3560,48 vrátane DPH |
ZML.č. 8588/2016,č.sp. VOB/41/2016-M_OVO | - | 14.01.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 |
1091940340 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
1091940312 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 3.12.2019 |
1091940268 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.10.2019 | 11.10.2019 | 7.11.2019 |
1091940242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,08 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 4.10.2019 |
1091940211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.08.2019 | 16.08.2019 | 4.9.2019 |
1091940181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 7.8.2019 |
1091940152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 9.7.2019 |
1091940129 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,12 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.05.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 |
1091940097 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 6.5.2019 |
1091940070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 9.4.2019 |
1091940043 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 14.3.2019 |
1091940008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 145,00 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 5.2.2019 |
1091940197 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - PE | 2099,09 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 16.07.2019 | 18.07.2019 | 7.8.2019 |
1091940179 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - BnB | 1149,13 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 7.8.2019 |
1091940034 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné a stočné - PE | 2067,94 vrátane DPH |
Zml.č.41/2014/P | - | 17.01.2019 | 24.01.2019 | 5.2.2019 |
1091940358 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS dobitie LČ 84970 pošta Partizánske | 3000,00 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012 LČ 84970 | - | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 7.1.2020 |
1091940352 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -16,68 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 17.12.2019 | ..2000 | 7.1.2020 |
1091940319 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -17,50 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 14.11.2019 | ..2000 | 3.12.2019 |
1091940275 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -20,06 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 14.10.2019 | ..2000 | 7.11.2019 |
1091940274 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DEKVS - DPH - PE | 0,00 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 11.10.2019 | ..2000 | 7.11.2019 |
1091940253 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -14,40 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 17.09.2019 | ..2000 | 4.10.2019 |
1091940221 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -20,88 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 14.08.2019 | ..2000 | 4.9.2019 |
1091940191 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -21,48 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 12.07.2019 | ..2000 | 7.8.2019 |
1091940165 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS - PE | 0,00 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 14.06.2019 | ..2000 | 9.7.2019 |
1091940162 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -24,04 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 14.06.2019 | ..2000 | 9.7.2019 |
1091940139 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -22,08 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 15.05.2019 | ..2000 | 4.6.2019 |
1091940107 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -22,56 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 12.04.2019 | ..2000 | 6.5.2019 |
1091940082 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -19,58 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 14.03.2019 | ..2000 | 9.4.2019 |
1091940059 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS - PE | -20,36 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 13.02.2019 | ..2000 | 14.3.2019 |
1091940005 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Storno na dodaji | 1,00 vrátane DPH |
Zml.zo dňa 11.12.2012, lic.číslo 84970 | - | 04.01.2019 | 07.01.2019 | 5.2.2019 |
1091940338 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 7.1.2020 |
1091940317 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 3.12.2019 |
1091940282 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 7.11.2019 |
1091940256 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 18.09.2019 | 24.09.2019 | 4.10.2019 |
1091940226 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 63,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020zo dňa 13.2.2013 | - | 21.08.2019 | 28.08.2019 | 4.9.2019 |