Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361940514 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava. |
35810734 | Oprava kopírky. | 394,68 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 | 65/2019 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 |
1361940453 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava. |
35810734 | údržba výpočtovej techniky - pozáručný servis. | 277,68 vrátane DPH |
Zmluva 368/OI/2016 | 64/2019 | 13.09.2019 | 25.09.2019 | 24.10.2019 |
1361940339 | DATALAN, a.s. Krasonského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | údržba výpočtovej techniky - pozáručný servis | 285,60 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 | 50/2019, 51/2019 | 11.7.2019 | 12.07.2019 | 8.8.2019 |
1361940107 | DATALAN, a.s. Gaklvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu - výmena záložného zdroja | 614,40 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 | 8/2019 | 18.2.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 |
1361940404 | ELEKTROSPED, a.s. - DATART Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 | chladnička | 139,00 vrátane DPH |
nie | 63/2019 | 12.8.2019 | 14.08.2019 | 12.9.2019 |
1361940310 | ELEKTROSPED, a.s. - DATART Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 | kávovar Espresso DeLonghi Magnifica | 289,00 vrátane DPH |
nie | 56/2019 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 25.7.2019 |
1361940243 | ELEKTROSPED, a.s. - DATART Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava |
35765038 | mikrovlnná rúra | 45,20 vrátane DPH |
nie | 39/2019 | 13.5.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 |
1361940215 | DATART - ELEKTROSPED, a.s. Dlhé Hony 4587/1, 058 01 Poprad |
35765038 | chladnička Gorenje RB3091 | 109,00 vrátane DPH |
nie | 36/2019 | 23.4.2019 | 26.04.2019 | 6.5.2019 |
1361940627 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2019 | 98,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 10.1.2020 |
1361940624 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 10.1.2020 |
1361940535 | SLOVAK Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava. |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2019 - internet. | 98,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940530 | SLOVAK Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava. |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2019. | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940494 | SLOVAK Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava. |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2019. | 98,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 8.11.2019 |
1361940493 | SLOVAK Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava. |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2019. | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 8.11.2019 |
1361940438 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí verejných služieb - 19.2.2018 | nie | 10.9.2019 | 13.09.2019 | 11.10.2019 |
1361940428 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2019 | 98,44 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytnutí verejných služieb - 19.2.2018 | nie | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 11.10.2019 |
1361940391 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 08/2019 | 98,44 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 11.9.2019 |
1361940387 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 08/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 11.9.2019 |
1361940324 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 07/2019 | 98,44 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 9.7.2019 | 11.07.2019 | 8.8.2019 |
1361940319 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 07/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 9.7.2019 | 11.07.2019 | 8.8.2019 |
1361940274 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 06/2019 | 98,44 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 |
1361940270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 06/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 9.7.2019 |
1361940237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 05/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 |
1361940230 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 05/2019 | 98,45 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 9.5.2019 | 13.05.2019 | 13.6.2019 |
1361940183 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 04/2019 | 98,48 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 25.4.2019 | |
1361940176 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 04/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 25.4.2019 | |
1361940124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 03/2019 | 98,44 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.3.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 03/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.3.2019 | 11.03.2019 | 22.3.2019 | |
1361940073 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 98,60 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940023 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 01/2019 | 98,44 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 8.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 1/2019 | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 8.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940610 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn LE 11/2019 - vyúčtovanie | 119,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 5.12.2019 | 10.12.2019 | 9.1.2020 |
1361940603 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn PP 12/2019 | 815,72 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 4.12.2019 | 06.12.2019 | 9.1.2020 |
1361940600 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn LE 12/2019 | 2786,68 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 9.1.2020 |
1361940543 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Plyn 11/2019 LE. | 2786,68 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940540 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Plyn 11/2019 PP. | 815,72 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 10/2019 LE. | -1613,13 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 06.11.2019 | 18.11.2019 | |
1361940503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 09/2019 LE | -648,00 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 14.10.2019 | 09.10.2019 | 14.11.2019 |
1361940471 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 09/2019 LE. | -2114,88 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121 VP ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č.434/OVS/2018 | nie | 04.10.2019 | 25.10.2019 |