Faktúry 2019 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1361940520   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 10/2019.  301,77 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004  nie  22.10.2019  28.10.2019  14.11.2019 
1361940521   Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra,
37852167  Trovy exekúcie EX 2359/207.  32,18 
vrátane DPH
nie  nie  25.10.2019  28.10.2019  14.11.2019 
1361940522   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prenájom + služby 10/2019.  451,18 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.170/136/2019  nie  23.10.2019  28.10.2019  14.11.2019 
1361940523   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Prenájom + služby 10/2019.  1360,08 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.184/136/2019  nie  23.10.2019  28.10.2019  14.11.2019 
1361940524   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné - dobitie kreditu LE.  5000,00 
bez DPH
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018  nie  28.10.2019  23.10.2019  18.11.2019 
1361940525   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštovné - dobitie kreditu PP.  15000,00 
bez DPH
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018  nie  07.11.2019  23.10.2019  18.11.2019 
1361940526   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie plyn 10/2019 LE.  -1613,13 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.11.2019    18.11.2019 
1361940527   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík PP 619 BM.  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  86/2019  31.10.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940528   Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra,
37852167  Trovy exekúcie EX 377/2006.  25,58 
vrátane DPH
nie  nie  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940529   Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra,
37852167  Trovy exekúcie EX 1192/2006.  26,77 
vrátane DPH
nie  nie  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940530   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 11/2019.  38,32 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940531   Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra,
37852167  Trovy exekúcie EX 3307/2009.  42,95 
vrátane DPH
nie  nie  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940532   Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s.r.o.
Rovná 594/5, 05801 Poprad.
31675859  Tlačenie tlačív A3.  54,00 
vrátane DPH
nie  81/2019  04.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940533   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina.
31611630  Pravidelná prehliadka frankovacieho stroja PP.  64,80 
vrátane DPH
Zmluva 287 z 14.12.2012  nie  04.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940534   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina.
31611630  Pravidelná prehliadka frankovacieho stroja LE.  64,80 
vrátane DPH
Zmluva 288 z 14.12.2012  nie  04.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940535   SLOVAK Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava.
35763469  Telekomunikačné služby 11/2019 - internet.  98,51 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018  nie  07.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940536   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Príprava a poplatky za EK a TK na BL 073 KU.  166,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  79/2019  25.10.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940537   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka BL 073 KU.  293,27 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  80/2019  25.10.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940538   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  Vodné, stočné LE 10/2019.  356,88 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015  nie  31.10.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940539   Eva Bičárová - Kovo-market
Hraničná 667/8,05801 Poprad.
32859007  Nájomné + služby 11/2019.  416,45 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.83/136/2018  nie  05.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940540   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 11/2019 PP.  815,72 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  07.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940541   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 05801 Poprad.
51030691  Poskytovanie strážnej služby v LE 09/2019.  1444,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služieby č. 560/136/2018.  nie  06.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940542   TERAVA SECURITY, s.r.o.
Na letisko 2121/44, 05801 Poprad.
51030691  Poskytovanie strážnej služby v LE 10/2019.  1582,16 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služieby č. 560/136/2018.  nie  06.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940543   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany
35743565  Plyn 11/2019 LE.  2786,68 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940544   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa.
45539197  Vyprázdňovanie bezpečnostnej nádoby na skartovanie.   1,20 
vrátane DPH
nie  73/2019  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940545   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poštové peňažné poukazy U 10/2019.  7,36 
bez DPH
Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013  nie  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940546   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  Vodné a stočné PP 10/2019.  430,39 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015  nie  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940547   HH HIRE, s.r.o.
Hraničná 3975/32, 05801 Poprad.
44578695  Nájom + služby 11/2019.  604,30 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014   nie  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940548   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 10/2019.  819,11 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004  nie  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940549   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica.
31644791  Upratovanie PP + LE 10/2019.  2894,81 
vrátane DPH
Realizačná zmluva - Úrad PSVR Poprad č. 193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018   nie  08.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940550   Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor
Moyzesova 5, 949 01 Nitra,
37852167  Trovy exekúcie EX 2613/2011.  46,07 
vrátane DPH
nie  nie  11.11.2019  12.11.2019  18.11.2019 
1361940551   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  Vyúčtovanie elektrika 10/2019 PP  491,48 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121 VP ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č.434/OVS/2018  nie  11.11.2019  13.11.2019  27.11.2019 
1361940552   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava poštovného PP 10/2019 dobropis k faktúre 9001264460.  -57,24 
bez DPH
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018  nie  12.11.2019    27.11.2019 
1361940553   VIAMED, s.r.o.
Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves
50091212  Zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  06.11.2019  19.11.2019  27.11.2019 
1361940554   NeoPedia,s.r.o.
Kukučínova 3, 054 01 Levoča
46055045  Zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  07.11.2019  19.11.2019  27.11.2019 
1361940555   BARESI s.r.o.
Gattingerova 4632/5, 05801 Poprad
46275614  Zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  08.11.2019  19.11.2019  27.11.2019 
1361940556   MEDUN,s.r.o.
Tatranské námestie 4582/1,058 01 Poprad
36508551  Zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  07.11.2019  19.11.2019  27.11.2019 
1361940557   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Prezúvanie pneumatík PP 604 BK.  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  83/2019  13.11.2019  19.11.2019  27.11.2019 
1361940558   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Prezúvanie pneumatík BL 254 KU.  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  83/2019  11.11.2019  19.11.2019  27.11.2019 
1361940559   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  Prezúvanie pneumatík BL 996 KU.  21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb  83/2019  11.11.2019  19.11.2019  27.11.2019 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť