Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361940040 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 12/2018 | 977,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940041 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina LE 15.10.2018 - 31.12.2018 - vyúčtovanie | 11852,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2017E, 344/OVS/2017, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018, č. 433/OVS/2018 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940042 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne volania 12/2018 | 821,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940043 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP 12/2018 - dobropis | -48,34 bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 11.1.2019 | 5.2.2019 | ||
1361940044 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX LE 12/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940045 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2018 | 2314,25 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940046 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážne a informačné služby LE 12/2018 | 1003,68 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940047 | GOTANA s.r.o. Nedanovce 301, 958 43 Nedanovce |
46279491 | biela magnetická keramická tabuľa, fixky, stieracie pomôcky | 203,80 vrátane DPH |
nie | 3/2019 | 11.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 |
1361940048 | SANA s.r.o. Námestie Majstra Pavla 38, 054 01 Levoča |
36181188 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 8.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940049 | Gromed, s.r.o. Dolina 1164/45, 054 01 Levoča |
46524550 | zdravotné výkony | 223,68 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940050 | Eva Bičárová - Kovo-market Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 | nájom a služby 01/2019 - NP PIP | 416,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 12/2018 | 1444,65 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940052 | Doktor Vysoké Tatry spol. s r.o. Poliklinika 27, 062 01 Nový Smokovec |
36501441 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940053 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie EX 819/2008 | 46,07 vrátane DPH |
nie | 23.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940054 | NZZ MUDr. Cyprián Kučera Nižné Repaše 1, 053 71 Nižné Repaše |
31993877 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 18.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940055 | Mgr. Marcela Zummerová Kpt. Nálepku č. 22, 071 01 Michalovce |
31274871 | trovy exekúcie EX 505/2009 | 50,58 vrátane DPH |
nie | 23.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940056 | JUDr. Bulko Michal - súdny exekútor Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37790412 | trovy exekúcie EX228/2016 | 68,18 vrátane DPH |
nie | 21.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940057 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2019 | 73,60 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940058 | RAFAELMEDIC,s.r.o. Hviezdoslavova 284, 059 16 Hranovnica |
36690481 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 18.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940059 | JODAN s.r.o. Grófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov |
47542683 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 18.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940060 | BMS Med s.r.o. Námestie Sv. Egídia 3005/114, 058 01 Poprad |
43964320 | zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 21.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940061 | Róbert Mačák AQUATERM, s.r.o. Donská č. 1, 058 04 Poprad - Veľká |
44204451 | WC kombi s nádržou, WC sedadlá | 556,27 vrátane DPH |
nie | 1/2019 | 21.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 |
1361940062 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina PP 12/2018 | 1031,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 24.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940063 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prenájom, služby 01/2019 | 1038,21 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 | 23.1.2019 | 25.01.2019 | 5.2.2019 | |
1361940064 | Technické služby mesta Levoča Hradby 2, 054 01 Levoča |
35528052 | odvoz a uloženie odpadu LE | 27,45 vrátane DPH |
nie | 7/2019 | 30.1.2019 | 04.02.2019 | 5.2.2019 |
1361940065 | PULSE medicine, s.r.o. Vagonárska 2388/53, 058 01 Poprad |
36515973 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 25.1.2019 | 04.02.2019 | 5.2.2019 | |
1361940066 | Monika Marcinková - ELEKTROMONT Kvetná 386/12, 058 01 Poprad |
32876068 | LED žiarovky, izolačná páska | 102,00 vrátane DPH |
nie | 11/2019 | 30.1.2019 | 04.02.2019 | 5.2.2019 |
1361940067 | Monika Marcinková - ELEKTROMONT Kvetná 386/12, 058 01 Poprad |
32876068 | sušiče rúk | 270,-- vrátane DPH |
nie | 4/2019 | 30.1.2019 | 04.02.2019 | 5.2.2019 |
1361940068 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | odvoz snehu LE | 3,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 6/2019 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 |
1361940069 | G&T s.r.o. Sadová 5310/39, 058 01 Poprad |
44510535 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940070 | MUDr. Ján Melek, s.r.o. Alžbetina372, 058 01 Poprad |
45729468 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940071 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 31.1.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940073 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 98,60 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940074 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážne a informačné služby 01/2019 | 278,77 bez DPH |
nie | 9/2019 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 |
1361940075 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 12/2018 , 1/2019 | 300,53 vrátane DPH |
361-11.8.2015 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940076 | Eva Bičárová - Kovo-market Hraničná 667/8, 058 01 Poprad |
32859007 | nájom a služby 02/2019 NP PIP | 416,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 83/136/2018 | 5.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940077 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cartrige - modrá farba DM300/400c | 417,60 vrátane DPH |
nie | 12/2019 | 5.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 |
1361940078 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážne a informačné služby 01/2019 | 446,05 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 223/136/2017 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940079 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Seleziánska 3/2618, 010 01 Žilina |
42215617 | strážne a informačné služby 01/2019 | 501,84 bez DPH |
nie | 5/2019 | 6.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 |