Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361940567 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Príprava a poplatky TK a EK BL 996 KU. | 160,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 84/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940566 | RAFAELMEDIC, s.r.o. Hviezdoslavová 284, 05916 Hranovnica. |
36690481 | Zdravotné výkony. | 111,52 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940565 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť 10/2019. | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | nie | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940564 | TOPART 96, spol. s.r.o. SNP 712, 05916 Hranovnica. |
31727468 | Výroba rollup-u. | 80,00 vrátane DPH |
nie | 87/2019 | 12.11.2019 | 19 | 27.11.2019 |
1361940563 | Exekútorsky úrad JUDr. Bulko Michal Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37790412 | Odmena exekútora EX 2707/2009. | 58,58 vrátane DPH |
nie | nie | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940562 | TESI - CARE, s.r.o. Šrobarová 2676/34, 05801 Poprad |
48126241 | Zdravotné výkony. | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 07.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940561 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 05921 Svit |
47082496 | Zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 07.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940560 | LUEVA,s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 | Zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940559 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezúvanie pneumatík BL 996 KU. | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 83/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940558 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezúvanie pneumatík BL 254 KU. | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 83/2019 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940557 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezúvanie pneumatík PP 604 BK. | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 83/2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940556 | MEDUN,s.r.o. Tatranské námestie 4582/1,058 01 Poprad |
36508551 | Zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 07.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940555 | BARESI s.r.o. Gattingerova 4632/5, 05801 Poprad |
46275614 | Zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940554 | NeoPedia,s.r.o. Kukučínova 3, 054 01 Levoča |
46055045 | Zdravotné výkony. | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 07.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940553 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, 05201 Spišská Nová Ves |
50091212 | Zdravotné výkony. | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 06.11.2019 | 19.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940552 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava poštovného PP 10/2019 dobropis k faktúre 9001264460. | -57,24 bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | nie | 12.11.2019 | 27.11.2019 | |
1361940551 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektrika 10/2019 PP | 491,48 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121 VP ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č.434/OVS/2018 | nie | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 27.11.2019 |
1361940550 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra, |
37852167 | Trovy exekúcie EX 2613/2011. | 46,07 vrátane DPH |
nie | nie | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940549 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica. |
31644791 | Upratovanie PP + LE 10/2019. | 2894,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva - Úrad PSVR Poprad č. 193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 | nie | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940548 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2019. | 819,11 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004 | nie | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940547 | HH HIRE, s.r.o. Hraničná 3975/32, 05801 Poprad. |
44578695 | Nájom + služby 11/2019. | 604,30 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014 | nie | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940546 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | Vodné a stočné PP 10/2019. | 430,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015 | nie | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940545 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové peňažné poukazy U 10/2019. | 7,36 bez DPH |
Žiadosť o poskytnuté služby poštový poukaz na výplatu 11.12.2013 | nie | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940544 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa. |
45539197 | Vyprázdňovanie bezpečnostnej nádoby na skartovanie. | 1,20 vrátane DPH |
nie | 73/2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940543 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Plyn 11/2019 LE. | 2786,68 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940542 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 05801 Poprad. |
51030691 | Poskytovanie strážnej služby v LE 10/2019. | 1582,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služieby č. 560/136/2018. | nie | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940541 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 05801 Poprad. |
51030691 | Poskytovanie strážnej služby v LE 09/2019. | 1444,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služieby č. 560/136/2018. | nie | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940540 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska7555/18,92101 Pieštany |
35743565 | Plyn 11/2019 PP. | 815,72 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019 | nie | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940539 | Eva Bičárová - Kovo-market Hraničná 667/8,05801 Poprad. |
32859007 | Nájomné + služby 11/2019. | 416,45 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.83/136/2018 | nie | 05.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940538 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | Vodné, stočné LE 10/2019. | 356,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odovádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940537 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka BL 073 KU. | 293,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 80/2019 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940536 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Príprava a poplatky za EK a TK na BL 073 KU. | 166,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 79/2019 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940535 | SLOVAK Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava. |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2019 - internet. | 98,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940534 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina. |
31611630 | Pravidelná prehliadka frankovacieho stroja LE. | 64,80 vrátane DPH |
Zmluva 288 z 14.12.2012 | nie | 04.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940533 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina. |
31611630 | Pravidelná prehliadka frankovacieho stroja PP. | 64,80 vrátane DPH |
Zmluva 287 z 14.12.2012 | nie | 04.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940532 | Tlačiareň a vydav. SLZA, spol. s.r.o. Rovná 594/5, 05801 Poprad. |
31675859 | Tlačenie tlačív A3. | 54,00 vrátane DPH |
nie | 81/2019 | 04.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940531 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra, |
37852167 | Trovy exekúcie EX 3307/2009. | 42,95 vrátane DPH |
nie | nie | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940530 | SLOVAK Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava. |
35763469 | Telekomunikačné služby 11/2019. | 38,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940529 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra, |
37852167 | Trovy exekúcie EX 1192/2006. | 26,77 vrátane DPH |
nie | nie | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |
1361940528 | Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra, |
37852167 | Trovy exekúcie EX 377/2006. | 25,58 vrátane DPH |
nie | nie | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 |