Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1361940080 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | nájom, služby 02/2019 | 604,30 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 4.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940081 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina LE 02/2019 | 983,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018 | 4.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940082 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné U poukaz 01/2019 | 14,10 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na výplatu zo dňa 11.12.2013 | 7.2.2019 | 11.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940083 | Polák Stanislav Mgr - súdny exekútor Moyzesova 5, 949 01 Nitra |
37852167 | trovy exekúcie Ex 43/2014 - Homola | 46,07 vrátane DPH |
nie | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940084 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škulétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o SMV 01/2019 - paušál | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940085 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 12/2018, 1/2019 | 497,11 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940086 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn PP 02/2019 | 608,94 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Maloodber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednostoi za odchýlku | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 01/2019 | 1075,62 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940088 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 02/2019 | 2029,99 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 11.3.2019 | |
1361940089 | Mária Marcinčinová - ALTES L. Svobodu 2669/27, 058 01 Poprad |
32870809 | komponenty na opravu žalúzií | 48,00 bez DPH |
nie | 2/2019 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 |
1361940090 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne volania 01/2019 | 1040,41 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940091 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov LE 01/2019 | 2372,10 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO,8588/2016 | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn LE 01/2019 - vyúčtovanie | 3541,07 vrátane DPH |
159/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre odberné miesta kategórie "Stredný odber", zabezpečení distribúcie, prepravy, uskladnenia zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | 11.2.2019 | 13.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940093 | MEDICENTER PRO, s.r.o. Zimná 55, 052 01 Spišská Nová Ves |
36811858 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 7.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940094 | Monika Marcinková - ELEKTROMONT Kvetná 386/12, 058 01 Poprad |
32876068 | rýchlovarné kanvice | 99,00 vrátane DPH |
nie | 13/2019 | 12.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 |
1361940095 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX LE 01/2019 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby dodávania zásielok | 13.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940096 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrika PP 01/2019 | 1151,57 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 a Dohoda o pristúpení k RD č. 434/OVS/2018 | 13.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940097 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovanie 01/2019 | 2894,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva -Úrad PSVR Poprad č.193/136/2018 k Rámcovej dohode pre zab.upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č.15/OVS/2018 | 13.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940098 | MEDUN, s.r.o. Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 13.2.2019 | 18.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940099 | MUDr.Timkovič Jozef, s.r.o. Kpt. Nálepku 869/101, 059 21 Svit |
47082496 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 13.2.2019 | 18.02.2019 | 12.3.2019 | |
1361940100 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné PP 01/2019 - dobropis | - 67,24 bez DPH |
Žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 14.2.2019 | 13.3.2019 | ||
1361940101 | Trendlux, s.r.o. Továrenská 2286/10, 058 01 Poprad |
36457060 | kancelárske lampy franco 15 LED | 99,60 vrátane DPH |
nie | 15/2019 | 14.2.2019 | 18.02.2019 | 13.3.2019 |
1361940102 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné LE 01/2019 - dobropis | -23,62 bez DPH |
žiadosť o povolenie na vybraný spôsob úhrady cien výplatným strojom zo dňa 21.3.2018 | 18.2.2019 | 13.3.2019 | ||
1361940103 | ALMEDAN, s.r.o. Koceľova 8, 052 01 Spišská Nová Ves |
45432422 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 11.2.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940104 | NeoPedia, s.r.o. Kukučínova 3, 054 01 Levoča |
46055045 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 1.2.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940105 | AMBIKO, s.r.o. Sama Chalupku 18, 052 01 Spišská Nová Ves |
36830461 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 30.1.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940106 | G+G Autoslužby s.r.o. Levočská 857, 058 01 Poprad |
36478610 | omylom zaslaná faktúra, vrátená úhrada | 0,00 bez DPH |
13.3.2019 | ||||
1361940107 | DATALAN, a.s. Gaklvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu - výmena záložného zdroja | 614,40 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 | 8/2019 | 18.2.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 |
1361940108 | MUDr. Almanová Darina ObZS č. 86, 059 60 Tatranská Lomnica |
31982077 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 21.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940109 | ANAED, s.r.o. Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
43847978 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940110 | MUDr. Grochola Jaroslav Mnoheľova 2, 058 01 Poprad |
37884077 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940111 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 02/2019 | 223,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1361940112 | IKAR, a.s. Miletičova 23, 820 19 Bratislava |
00678856 | Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1.1.2019 | 0,00, platba v hotovosti 11,62 vrátane DPH |
nie | 20/2019 | 19.2.2019 | 13.3.2019 | |
1361940113 | IKAR, a.s. Miletičova 23, 820 19 Bratislava |
00678856 | Zákonník práce s komentárom a judikatúrou platný od 1.1.2019 | 0,00, platba v hotovosti 35,76 vrátane DPH |
nie | 20/2019 | 18.2.2019 | 13.3.2019 | |
1361940114 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | mikrovlnná rúra Sencor | 0,00, platba v hotovosti 46,50 vrátane DPH |
nie | 17/2019 | 15.2.2019 | 13.3.2019 | |
1361940115 | RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice |
36615323 | oprava okna | 15,00 vrátane DPH |
nie | 14/2019 | 25.2.2019 | 04.03.2019 | 22.3.2019 |
1361940116 | CORA GASTRO s.r.o. Traktorova 1, 058 01 Poprad |
44857187 | šálka káva, podšálky, lyžičky mokka | 58,32 vrátane DPH |
nie | 18/2019 | 27.2.2019 | 04.03.2019 | 22.3.2019 |
1361940117 | NATURLIVES, s.r.o. Š. Králika 439/15, 971 01 Prievidza |
51422514 | spiron spray - dezinfekcia vzduchu | 90,30 bez DPH |
nie | 21/2019 | 27.2.2019 | 04.03.2019 | 22.3.2019 |
1361940118 | Trendlux, s.r.o. Továrenská 2286/10, 058 01 Poprad |
36457060 | kancelárske lampy | 99,60 vrátane DPH |
nie | 19/2019 | 27.2.2019 | 04.03.2019 | 22.3.2019 |
1361940119 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nájom, služby 02/2019 | 1038,21 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 81/136/2018 | 25.2.2019 | 04.03.2019 | 22.3.2019 |