Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371940371 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 997,13 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 4.7.2019 | |
1371940292 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 801,82 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
1371940263 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 440,61 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 24.04.2019 | 02.05.2019 | 14.5.2019 | |
1371940219 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 988,72 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 26.4.2019 | |
1371940183 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie aut | 267,32 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.03.2019 | 29.03.2019 | 25.4.2019 | |
1371940027 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut | 632,77 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 31.1.2019 | |
1371940727 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut, nákup destilovanej vody | 1031,36 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 11.12.2019 | |
1371940149 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHN, umývanie áut | 692,80 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 11.03.2019 | 15.03.2019 | 25.4.2019 | |
1371940741 | ELIT SLOVAKIA s.r.o. Kolmá č. 4, 851 01 Bratislava |
31596061 | nákup stierače, voda do odstrekovačov | 35,44 vrátane DPH |
107/2019/PO | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 11.12.2019 | |
1371940468 | TEMPO KONDELA s.r.o. Budovateľská 3596/34, 080 01 Prešov |
36409154 | nákup stoličiek | 484,- vrátane DPH |
65/2019/PO | 18.07.2019 | 22.07.2019 | 31.7.2019 | |
1371940752 | LIM PO s.r.o. Jesenná č. 1, 08005 Prešov |
36498980 | nákup vlajok | 57,36 vrátane DPH |
111/2019/PO | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 19.12.2019 | |
1371940793 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 11.12.2019 | 19.12.2019 | ||
1371940624 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 04.10.2019 | 25.10.2019 | ||
1371940589 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 16.09.2019 | 9.10.2019 | ||
1371940526 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slovenskej pošty a.s. | 15.08.2019 | 13.08.2019 | 2.9.2019 | |
1371940399 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS - úhrada PP | 12000,- bez DPH |
Finančné podmienky Slovenskej pošty a.s. | 17.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1371940524 | MP KANAL service s.r.o. Košická 5C,080 01 Prešov |
45965838 | oprava zvislého dažďového zvodu | 10465,08 bez DPH |
63/2019/PO | 13.08.2019 | 22.08.2018 | 10.9.2019 | |
1371940705 | JASAn TRADE s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
97/2019/PO | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 11.12.2019 | |
1371940579 | JASAn TRADE s.r.o. Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
70/2019/PO | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 9.10.2019 | |
1371940393 | JASAnTRADE II s.r.o. Budovateľská 2. 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
57/2019/PO | 13.06.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | |
1371940193 | JASAnTRADE II s.r.o. Budovateľská 2. 080 01 Prešov |
36479438 | parkovací kredit | 50,- bez DPH |
23/2019/PO | 02.04.2019 | 05.04.2019 | 26.4.2019 | |
1371940131 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1-2/2019 | 650,33 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.02.2019 | 04.03.2019 | 25.3.2019 | |
1371940047 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 1/2019 | 145,46 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 18.2.2019 | |
1371940018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2019 | 1320,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 31.1.2019 | |
1371940625 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1921,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 25.10.2019 | |
1371940626 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1905,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 25.10.2019 | |
1371940709 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2019 | 1905,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 11.12.2019 | |
1371940019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany35743 |
35743565 | plyn 12/2018 | 1509,12 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 31.1.2019 | |
1371940112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2019 | 1519,34 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 7.3.2019 | |
1371940111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 2/2019 | 1487,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 7.3.2019 | |
1371940142 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 3/2019 | 1487,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 25.3.2019 | |
1371940141 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 3/2019 | 1519,34 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 06.03.2019 | 11.03.2019 | 25.3.2019 | |
1371940207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/2019 | 1487,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2019 | 11.04.2019 | 26.4.2019 | |
1371940208 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 4/219 | 1519,34 vrátane DPH |
zmluva č. 159/OVS/2015 | 04.04.2019 | 11.04.2019 | 26.4.2019 | |
1371940276 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2019 | 1905,19 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 23.5.2019 | |
1371940275 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2019 | 1921,57 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 23.5.2019 | |
1371940423 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2019 | 1921,57 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 18.7.2019 | |
1371940370 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
00035743 | plyn 6/2019 | 1921,57 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 24.6.2019 | |
1371940369 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2019 | 1905,19 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 10.06.2019 | 13.06.2019 | 24.6.2019 | |
1371940424 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2019 | 1905,19 vrátane DPH |
zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 18.7.2019 |