Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122040515 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Nájom 10/2020 | 222,00 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 2.11.2020 | 10.11.2020 | 6.11.2020 | |
1121940614 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Preplatok plyn 5-12/19 | -2954,94 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 22.1.2020 | 07.02.2020 | 13.2.2020 | |
2019/257733 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií 547,20 | 3648,00 vrátane DPH |
313/AOTP/2017 | 19/12/540/473 | 5.12.2019 | 01.02.2020 | 27.1.2020 |
2019/255608 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií | 547,20 vrátane DPH |
313/AOTP/2017 | 19/12/540/434 | 4.12.2019 | 27.1..2020 | 20.1.2020 |
20193541 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií | 1094,40 vrátane DPH |
313/AOTP/2017 | 19/12/540/434 | 23.12.2019 | 18.02.2020 | 20.1.2020 |
2019/257718 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií | 2918,40 vrátane DPH |
313/AOTP/2017 | 19/12/540/434 | 5.12.2019 | 01.02.2020 | 14.1.2020 |
1121940611 | Mesto Nováky SNP 349/10, Nováky |
00318361 | Nájom | 216,00 bez DPH |
č. 107/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
1121940610 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 286,56 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
1121940609 | UNI-JAS, s.r.o. Višňové 743, Višňové |
46697276 | Poháre | 51,85 vrátane DPH |
č. 122/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 18.12.2019 | |
1121940608 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, Bratislava |
35712783 | Mikrovlnná rúra | 91,80 vrátane DPH |
č.121/19 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
1121940598 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 26,69 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 | |
1121940597 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, B. Bystrica |
36631124 | P.O.BOX , odložený podaj 11/19 | 10,90 vrátane DPH |
č. 53-SPP/2004 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 17.12.2019 | |
1121940605 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/19 | 1800,84 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
1121940606 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/19 | 554,14 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
1121940607 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina | 408,05 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 | |
1121940546 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina | 1009,28 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 17.12.2019 | |
1121940547 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina | 257,68 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 17.12.2019 | |
1121940603 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Servisné služby | 627,77 vrátane DPH |
RD č. 368/OI/2016 | č. 102 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
1121940602 | FINAL-CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | STK | 113,00 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 114/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
1121940601 | FINAL-CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | Dielenské práce | 123,00 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 112/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
1121940600 | FINAL-CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | STK | 401,83 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 113/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
1121940599 | FINAL-CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | Dielenské práce | 747,02 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 115/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 17.12.2019 |
1121940604 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS 11/19 | -49,16 bez DPH |
č. 53-SPP/2004 | 16.12.2019 | 26.12.2019 | 17.12.2019 | |
1121940594 | Hlobíková Iveta, MUDr. Hečkova 12, Handlová |
36131881 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
12.12.2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | ||
1121940596 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa 11/19 | 4150,43 vrátane DPH |
č. VOB/41/2016-M-OVO | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940595 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
05763469 | Hlasové služby 12/19 | 35,76 vrátane DPH |
12.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | ||
1121940593 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/19 vrátane | 808,51 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940592 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 6, B. Bystrica |
31644791 | Upratovanie 11/19 | 2421,80 vrátane DPH |
RD č. 15/OVS/2018 | 11.12.2019 | 13.11.2019 | 12.12.2019 | |
1121940591 | BENET s.r.o. Nám. SNP 974/28 Nováky |
36299219 | Spotreba tepla 11/19 | 530,96 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940590 | Róbert Fleischer AUTOSÚČIASTKY Kuzmányho 98/21, Prievidza |
10897691 | Náhr. žiarovky | 97,70 vrátane DPH |
č. 116/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940589 | Róbert Fleischer AUTOSÚČIASTKY Kuzmányho 98/21, Prievidza |
10897691 | Stierače, puklice | 99,62 vrátane DPH |
č. 119/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940588 | Róbert Fleischer AUTOSÚČIASTKY Kuzmányho 98/21, Prievidza |
10897691 | Des. voda | 97,20 vrátane DPH |
č. 117/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940587 | Róbert Fleischer AUTOSÚČIASTKY Kuzmányho 98/21, Prievidza |
10897691 | Stierače | 101,68 vrátane DPH |
č. 118/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940586 | NAY a.s. Tuhovská 15, Bratislava |
35739487 | Kávovar | 299,00 vrátane DPH |
č. 120/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940585 | JUDr. Mrg. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, Čierny Balog |
47156406 | Mediácia | 220 bez DPH |
RD č. 158/OSOD/2019 | 10.12.219 | 16.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940584 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 86,12 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940583 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 1114,94 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940582 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Volania 11/19 | 1015,28 vrátane DPH |
9.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | ||
1121940579 | FINAL-CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 11/19 vrátane DPH č. 216/OVS/2016 | 119,40 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1121940578 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | Vodné-stočné č.306200897 | 1431,88 vrátane DPH |
č.306200897 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 |