Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121940547 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina | 257,68 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 17.12.2019 | |
1121940544 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Servis kancelár. techniky | 586,94 vrátane DPH |
č. 368/OI/2016 | č. 072/2019 | 14.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 |
1121940291 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A,Bratislava |
35810734 | Servis výpoč. techniky | 581,22 vrátane DPH |
č. 368/OI/2016 | 18.6.2019 | 02.07.2019 | 10.7.2019 | |
1121940543 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č.3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 32,75 vrátane DPH |
č. 35130A/30/2013 | 14.11.2019 | 27.11.2019 | 26.11.2019 | |
1121940494 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č.3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 45,86 vrátane DPH |
č. 35130A/30/2013 | 16.10.2019 | 30.10.2019 | 30.10.2019 | |
1121940347 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Rohože 7/2019 | 45,86 vrátane DPH |
č. 35130A/30/2013 | 24.7.2019 | 13.08.2019 | 9.8.2019 | |
1121940584 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 86,12 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 10.12.2019 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940434 | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží | 32,75 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 19.9.2019 | 26.09.2019 | 24.9.2019 | |
1121940295 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 32,75 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 1.7.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | |
1121940253 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 10,55 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 30.5.2019 | 12.06.2019 | 10.6.2019 | |
Lindström, s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 65,03 vrátane DPH |
č. 35130 A/30/2013 | 28.5.2019 | 12.06.2019 | 10.6.2019 | ||
1121940125 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 81,80 vrátane DPH |
č. 35130 (A/30/2013) | 08.03.2019 | 21.03.2019 | 1.4.2019 | |
1121940080 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 110,42 vrátane DPH |
č. 35130 (A/30/2013) | 08.02.2019 | 21.02.2019 | 28.2.2019 | |
1121940017 | Lindström, s.r.o Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Rohože | 73,15 vrátane DPH |
č. 35130 (A/30/2013) | 14.01.2019 | 28.01.2019 | 1.2.2019 | |
1121940526 | TERAVA, s.r.o. Na letisko 212/44 |
44644329 | Strážna služba 10/19 | 1151,90 vrátane DPH |
č. 333/112/2019 | 7.11.2019 | 22.11.2019 | 20.11.2019 | |
1121940614 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Preplatok plyn 5-12/19 | -2954,94 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 22.1.2020 | 07.02.2020 | 13.2.2020 | |
1121940593 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/19 vrátane | 808,51 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 12.12.2019 | |
1121940575 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 12/19 | 2768,99 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 9.12.2019 | |
1121940574 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 12/19 | 925,69 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 4.12.2019 | 11.12.2019 | 9.12.2019 | |
1121940531 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn 10/19 | -1106,56 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 11.11.2019 | 10.12.2019 | 14.11.2019 | |
1121940522 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/19 | 2768,99 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1121940521 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 11/19 | 925,69 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1121940478 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 5-8/19 | -636,00 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 8.11.2019 | |
1121940439 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 5-8/19 | -5624,08 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 30.9.2019 | 06.11.2019 | 17.10.2019 | |
1121940419 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 8/19 | -1367,34 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 12.9.2019 | 10.10.2019 | 24.9.2019 | |
1121940405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 9/19 | 3982,97 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 4.9.2019 | 10.09.2019 | 6.9.2019 | |
1121940378 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn | -1397,16 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 12.8.2019 | 09.09.2019 | 3.9.2019 | |
1121940364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Energie 8/19 | 3982,97 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 5.8.2019 | 13.08.2019 | 9.8.2019 | |
1121940363 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Energie 8/19 | 925,69 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 5.8.2019 | 13.08.2019 | 9.8.2019 | |
1121940325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - preplatok | -1424,69 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 11.7.2019 | 09.08.2019 | 30.7.2019 | |
1121940301 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 7/19 | 3982,97 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 3.7.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | |
1121940299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 7/19 | 925,69 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 3.7.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | |
1121940267 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 6/19 | 3982,97 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 6.6.2019 | 13.06.2019 | 11.6.2019 | |
1121940266 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 6/19 | 925,69 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 6.6.2019 | 13.06.2019 | 11.6.2019 | |
1121940212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn 5/19 | 3982,97 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 9.5.2019 | |
1121940123 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | vodné-stočné | 1409,71 vrátane DPH |
č. 306300897 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 1.4.2019 | |
1121940110 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B. Bystrica |
36644030 | stočné | 246,60 vrátane DPH |
č. 306300897 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 1.4.2019 | |
1121940566 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | Stočné | 226,94 vrátane DPH |
č. 306200897 | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 3.12.2019 | |
1121940270 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36344030 | Vodné - stočné | 1510,08 vrátane DPH |
č. 306200897 | 7.6.2019 | 13.06.2019 | 11.6.2019 | |
1121940257 | StVPS, a.s. Partizánska cesta 5, B.Bystrica |
36644030 | Stočné | 226,94 vrátane DPH |
č. 306200897 | 31.5.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 |