Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311940251 | GABELA,s.r.o.Galo Vojtech MUDr Tomašovská 27,Rim.Sobota |
36641561 | lekárske nálezy | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 03.7.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940250 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 6/19, toal.papier,pap.uteráky | 4626,10 vrátane DPH |
205/131/2018 | Lc 33/2019 | 03.7.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 |
1311940249 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | 01072019-31072019 | 1762,16 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.7.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940248 | AGROBAN s.r.o. 131 Bátka 160 |
36046558 | nájomné 08/2019 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 02.7.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940247 | Mesto Hnúšťa Hnúšťa |
00318744 | Hn-komunálne odpady | 315,36 vrátane DPH |
uznesenie | 01.7.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940246 | JUDr. Dušan Cirbes Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota |
30435382 | trovy exekúcie | 71,28 vrátane DPH |
návrh | 26.6.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940241 | Gasper Ján, Ing. 131 Mikszátha 268, Rim.Sobota |
35678691 | trovy exekúcie | 49,31 vrátane DPH |
uznesenie | 20.6.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940240 | Gasper Ján, Ing. 131 Mikszátha 268, Rim.Sobota |
35678691 | trovy exekúcie | 52,97 vrátane DPH |
uznesenie | 20.6.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940237 | Gasper Ján, Ing. 131 Mikszátha 268, Rim.Sobota |
35678691 | trovy exekúcie | 11,80 vrátane DPH |
uznesenie | 20.6.2019 | 10.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940245 | JUDr. Dušan Cirbes Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota |
30435382 | trovy exekúcie | 138,40 vrátane DPH |
návrh | 26.6.2019 | 01.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940244 | JUDr. Dušan Cirbes Svätoplukova 425/36,Rim.Sobota |
30435382 | trovy exekúcie | 68,42 vrátane DPH |
návrh | 26.6.2019 | 01.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940243 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 863,62 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 21.6.2019 | 01.07.2019 | 17.7.2019 | |
1311940236 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena lambdasondy | 321,00 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 37/2019 | 19.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 |
1311940235 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | kompletné umytie vozidla | 24,90 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | Lc 38/2019 | 19.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 |
1311940234 | LI-NOX s.r.o. Sedliacka 44, Rimavská Sobota |
36007145 | výroba tabúľ | 141,60 vrátane DPH |
Lc 35/2019 | 18.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940233 | Patakiová Edita MUDr 131 Jesenské |
31917950 | 06/2019 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 17.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940232 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | DEKVS zľava za 05/2019 | -41,24 vrátane DPH |
17.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | ||
1311940231 | GAZDA Ing. Herényi 131 Hajnáčka 287 |
31646247 | GJ nájomné 06/2019 | 221,93 vrátane DPH |
dod.č.3/25.7.2007 | 17.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940230 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2019 | 3308,17 vrátane DPH |
6/2004/SPP | 14.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940229 | IB-Elektro s.r.o. Rimavská Sobota |
46375210 | stojanový ventilátor 5ks | 99,50 vrátane DPH |
Lc 39/2019 | 13.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940228 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | komlexná správa objektov 05/2019 | 2605,46 vrátane DPH |
zml.o posk.služ. | 12.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940227 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | GJ 01052019-31052019 | 636,97 vrátane DPH |
21VPZSE/2017 35 | 12.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | G 01052019-31052019 | 264,97 vrátane DPH |
21VPZSE/2017 35 | 12.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940225 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta, Banská Bystrica |
36597007 | C 01052019-31052019 | 1271,96 vrátane DPH |
21VPZSE/2017 35 | 12.6.2019 | 21.06.2019 | 20.6.2019 | |
2019/129829 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií. obdobie 1.4.2019-30.4.2019 | 4158-€ bez DPH |
198/OAOTP/2017 | 19/31/54O/118 | 07.05.2019 | 18.06.2019 | 1.7.2019 |
2019/129857 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií. obdobie 1.4.2019-30.4.2019 | 3696-€ bez DPH |
198/OAOTP/2017 | 19/31/54O/228 | 07.05.2019 | 18.06.2019 | 1.7.2019 |
2019/121353 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií. obdobie 1.4.2019-17.4.2019 | 1108,80-€ bez DPH |
198/OAOTP/2017 | 19/31/54O/22 | 24.04.2019 | 18.06.2019 | 1.7.2019 |
2019/131314 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií. obdobie 3.4.2019-30.4.2019 | 3603,60 € bez DPH |
198/OAOTP/2017 | 19/31/54O/227 | 07.05.2019 | 18.06.2019 | 1.7.2019 |
2019/149906 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | PNP - Vzdelávací program - Inkluzívne vzdelávanie 11.04.2019-15.05.2019 | 22181,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/31/54O/199 | 27.05.2019 | 13.06.2019 | 21.6.2019 |
1311940223 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | 01052019-31052019 | 1117,55 vrátane DPH |
5673/08-IV/7 | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940222 | TEN PRAKTIK s.r.o. Jánošíkova 1574, Rim.Sobota |
36787574 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 11.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940221 | MED-Emil,Szökeová E.MUDr. 131 Hostinského 4, Rim.Sobota |
47338563 | 01032019-31052019 | 139,40 vrátane DPH |
447/2008 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940220 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava |
31322832 | PHM | 1285,34 vrátane DPH |
002863/73120/04 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940219 | Šuran Peter, MUDr. 131 Na Troskách 241, Lubeník |
31928714 | 01032019-31052019 | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940218 | Kozáková Mária, MUDr 131 P.Dobšinského 4380, Rim.Sobota |
35650761 | 01032019-31052019 | 83,64 vrátane DPH |
447/2008 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940217 | Czetnerová Marína, MUDr. 131 Hlavné nám.4,Rim.Sobota |
37893831 | 010319-310519 | 104,55 vrátane DPH |
447/2008 | 10.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940216 | HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131 Dobšinského 1093/34,R.Sobota |
47599138 | zdravotné výkony 010319-310519 | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 07.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940215 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, Ban.Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt.pouk. U | 16,65 vrátane DPH |
žiadosť | 07.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava |
35763469 | 01052019-31052019 | 207,62 vrátane DPH |
1207216903 | 06.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 | |
1311940213 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | 01062019-30062019 | 1762,16 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.6.2019 | 13.06.2019 | 20.6.2019 |