Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190094 | EVROFIN Int. Spol. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava, 831 03 |
44563485 | servis frankovacieho stroja | 131,40 vrátane DPH |
6/2019 | 27.02.2019 | 07.03.2019 | 29.3.2019 | |
2019/173202 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 8.10.2019 - 31.10.2019 | 3276,00 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 18/07/54O/197 | 08.11.2019 | 05.12.2019 | 17.12.2019 |
2019/122425 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 1.7.2019 - 31.7.2019 | 3182,4 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/07/54O/106 | 08.08.2019 | 03.10.2019 | 23.10.2019 |
2019/119230 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom,018 51 |
36119661 | Bilancia kompetencií: 01.08.2019 - 07.08.2019 | 561,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2027 | 19/07/54O/106 | 19.08.2019 | 27.09.2019 | 8.10.2019 |
2019/100931 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom,018 50 |
36119661 | Bilancia kompetencií: 10.6.2019 - 30.6.2019 | 2714,40 vrátane DPH |
311/OAOTP/2026 | 19/07/54O/106 | 11.07.2019 | 04.09.2019 | 8.10.2019 |
2019/89108 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 1.6.2019 - 7.6.2019 | 561,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/07/54O/90 | 18.06.2019 | 25.07.2019 | 2.8.2019 |
2019/84620 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 1.5.2019 - 31.5.2019 | 2620,80 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/07/54O/90 | 05.06.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 |
2019/70808 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 1.05.2019-2.05.2019 | 561,60 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/07/540/72 | 15.05.2019 | 04.07.2019 | 16.7.2019 |
2019/70798 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 1.04.2019-30.04.2019 | 2714,40 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/07/540/72 | 15.05.2019 | 04.07.2019 | 16.7.2019 |
2019/70812 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 05.04.2019-30.04.2019 | 3556,80 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/07/540/90 | 15.05.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 |
2019/55108 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 01.03.2019-31.03.2019 | 3276,00 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 19/07/540/72 | 10.04.2019 | 29.04.2019 | 3.5.2019 |
2019/52596 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 01.03.2019-26.03.2019 | 1872,00 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 18/07/540/140 | 05.04.2019 | 24.04.2019 | 30.4.2019 |
2019/38717 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 01.02.2019-28.02.2019 | 4399,20 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 18/07/540/140 | 12.03.2019 | 26.03.2019 | 3.4.2019 |
2019/27088 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií: 21.1.2019-31.1.2019 | 2340,00 vrátane DPH |
311/OAOTP/2017 | 18/07/540/140 | 19.02.2019 | 06.03.2019 | 19.3.2019 |
20190342 | Domáce potreby u Katky, s.r.o. Hviezdoslavova 1444/59, Senica, 905 01 |
36275824 | chladnička | 239,00 vrátane DPH |
56/2019 | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 30.9.2019 | |
20190238 | Domáce potreby u KATKY, s.r.o. Hviezdoslavova 1444/59, Senica, 905 01 |
36275824 | predlžovačky | 87,80 vrátane DPH |
43/2019 | 27.06.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 | |
20190236 | Domáce potreby u KATKY, s.r.o. Hviezdoslavova 1444/59, Senica, 905 01 |
36275824 | ventilátory | 348,10 vrátane DPH |
42/2019 | 25.06.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 | |
20190084 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | vyhľadanie a preprava kariet UoZ | 680,33 vrátane DPH |
580/107/2016 | 87/2018 | 18.02.2019 | 11.03.2019 | 29.3.2019 |
20190083 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | vyhľadanie a preprava kariet UoZ | 533,45 vrátane DPH |
580/107/2016 | 77/2018 | 18.02.2019 | 11.03.2019 | 29.3.2019 |
20190032 | DOCUGROUP Slovakia s.r.o. Komárňanská cesta 13, Nové Zámky, 940 01 |
31440398 | uloženie spisov, archivačné služby | 53,12 vrátane DPH |
580/107/2016 | 14.01.2019 | 29.01.2019 | 31.1.2019 | |
20190280 | Digital Interlogic, s.r.o. Strečnianska 10, Bratislava, 851 05 |
43836135 | revízia elektrospotrebičov | 776,66 vrátane DPH |
38/2019 | 30.07.2019 | 07.08.2019 | 30.8.2019 | |
20190476 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava, 851 01 |
35810734 | oprava tlačiarní | 705,58 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 84/2019, 85/2019, 86/2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 |
20190255 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava, 851 01 |
35810734 | vyhotovenie technického vyjadrenia k výpočtovej technike pred likvidáciou | 127,20 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 33/2019 | 11.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
20190035 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04 |
35810734 | oprava skenera | 434,40 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 81/2018 | 15.01.2019 | 29.01.2019 | 31.1.2019 |
20190398 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05 |
36597007 | vyúčtovanie elektriny | 99,74 vrátane DPH |
434/OVS/2018 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190397 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05 |
36597007 | vyúčtovanie elektriny | 116,58 vrátane DPH |
434/OVS/2018 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190396 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05 |
36597007 | vyúčtovanie elektriny | 501,43 vrátane DPH |
434/OVS/2018 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190379 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05 |
36597007 | vyúčtovanie elektriny | 232,67 vrátane DPH |
434/OVS/2018 | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
20190378 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 05 |
36597007 | vyúčtovanie elektriny | 262,51 vrátane DPH |
434/OVS/2018 | 16.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
20190481 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | vodné, stočné | 22,30 vrátane DPH |
325/107/2017 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.12.2019 | |
20190475 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | stočné, vodné, zrážky | 50,02 vrátane DPH |
345/107/2015 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | |
20190466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | vodné, stočné | 33,43 vrátane DPH |
344/107/2015 | 11.12.2019 | 19.12.2019 | 31.12.2019 | |
20190425 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | vodné, stočné | 22,30 vrátane DPH |
325/107/2017 | 19.11.2019 | 27.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190419 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | stočné, vodné, zrážky | 50,02 vrátane DPH |
345/107/2015 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190414 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | vodné, stočné | 33,43 vrátane DPH |
344/107/2015 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190382 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | vodné, stočné | 22,30 vrátane DPH |
325/107/2017 | 17.10.2019 | 23.10.2019 | 31.10.2019 | |
20190373 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | stočné, vodné, zrážky | 50,02 vrátane DPH |
345/107/2015 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
20190370 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | vodné, stočné | 33,43 vrátane DPH |
344/107/2015 | 10.10.2019 | 21.10.2019 | 31.10.2019 | |
20190343 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | vodné, stočné | 22,30 vrátane DPH |
325/107/2017 | 19.09.2019 | 27.09.2019 | 30.9.2019 | |
20190336 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava, 826 46 |
35850370 | stočné, vodné, zrážky | 50,02 vrátane DPH |
345/107/2015 | 12.09.2019 | 23.09.2019 | 30.9.2019 |