Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441940441 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 | skartácia bezp.nádob | 1,20 vrátane DPH |
obj.1441940061 | 6.9.2019 | 10.09.2019 | 9.9.2019 | |
1441940176 | Green Wave Recycling,s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 | skartácia | 1,20 vrátane DPH |
obj.1441940023 | 3.4.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
1441940534 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | servis.práce | 64,80 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. | 4.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441915568 | GENERALI Poisťovňa,a.s. Lamačská cesta 3/A,Bratislava |
ročné poist.budovy SNV | 568,28 vrátane DPH |
zmluva o poist. | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 6.11.2019 | ||
1441940231 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu.SN962BX | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
1441940236 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu.SN672BM | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
1441940233 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu.BL231KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
1441940232 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu.BL129RJ | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
1441940230 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu.BL100KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
1441940235 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu.BL047KV | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
1441940234 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu.BL.291KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
1441940118 | Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27 , Košice |
45391611 | prenájon rohoži | 100,80 vrátane DPH |
zmluva | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940257 | Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27 , Košice |
45391611 | prenájom rohoži 4/2019 | 126,00 vrátane DPH |
zml.o servis.službe | 6.5.2019 | 09.05.2019 | 7.5.2019 | |
1441940173 | Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27 , Košice |
45391611 | prenájom rohoží 3/2019 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.službe | 3.4.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
1441940003 | Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27 , Košice |
45391611 | prenájom rohoží 12/2018 | 75,60 vrátane DPH |
zml.o poskyt. služieb | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
1441940590 | Royal Business Corporation,s.r.o. Mlynská 27,Košice |
45391611 | prenájom rohoží 11/2019 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o ser.službe | 2.12.2019 | 04.12.2019 | 3.12.2019 | |
1441940062 | Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27 , Košice |
45391611 | prenájom rohoží 1/2019 | 100,80 vrátane DPH |
zmluva o servis.službe | 4.2.2019 | 11.02.2019 | 8.2.2019 | |
1441940237 | MP KANAL service s.r.o. Mojmírova 7,Prešov |
45965838 | prečerp.OV G | 377,40 vrátane DPH |
obj.1441940033 | 25.4.2019 | 29.04.2019 | 26.4.2019 | |
1441940555 | EUROnline s.r.o. Jarná 4,Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 43,49 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | |
1441940466 | EUROnline, s.r.o.j Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 77,18 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 25.9.2019 | 26.09.2019 | 25.9.2019 | |
1441940352 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 77,18 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 | |
1441940248 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie | 52,13 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 2.5.2019 | 07.05.2019 | 6.5.2019 | |
1441940127 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie | 52,99 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940137 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver G,K, | 3409,70 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940501 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | pošt.úver 9/2019 | 4318,75 vrátane DPH |
úver poštov. - povolenie č.24/78,79 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
1441940451 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 8/2019 | 4043,80 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940412 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 7/2019 | 4412,95 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 14.8.2019 | 21.08.2019 | 20.8.2019 | |
1441940331 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 5/2019 | 5496,30 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 14.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940272 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 4/2019 | 3398 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1441940195 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 3/2019 G+K | 4156,40 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1441940018 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 12/2018 | 2471,20 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 9.1.2019 | 14.01.2019 | 11.1.2019 | |
1441940562 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | pošt.úver 10/2019 | 4360,40 vrátane DPH |
úver poštov. - povolenie č.24/78,79 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | |
1441940081 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 1/2019 | 3760,95 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 12.2.2019 | 18.02.2019 | 18.2.2019 | |
1441940376 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver | 2926,40 vrátane DPH |
úver pošt.povol.č. 24/78,79-PP-2004 | 17.7.2019 | 24.07.2019 | 22.7.2019 | |
1441940247 | Mesto SNV Štefánik.nám.1 |
00329614 | poplatok za kom.odpad r.2019 | 806,52 vrátane DPH |
predpis | 2.5.2019 | 03.05.2019 | 2.5.2019 | |
1441940311 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B,Košice |
50013602 | poistenie budovy 2.polrok 2019 | 1563,14 vrátane DPH |
poistná zmluva 8-813-002177 | 6.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940598 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B,Košice |
4120026471 | poist.budovy 1. polrok 2020 | 1563,14 vrátane DPH |
poistná zmluva 8-813-002177 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 6.12.2019 | |
1441940043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn vyučt. r. 2018 | 2281,47 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 16.1.2019 | 24.01.2019 | 22.1.2019 | |
1441940541 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn SNV 53,55, GL 11/2019 | 1472,34 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/15 | 6.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940538 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn GL 11/2019 | 3452,93 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 159/OVS/2015 | 5.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 |