Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441940117 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč 31.1.19-19.2.19 G | 432,04 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940333 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč. SNV 53 | 1009,63 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 21.6.2019 | |
1441940334 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč. SNV 55 | 385,10 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 21.6.2019 | |
1441940300 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. | 631,04 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody67/216/15P | 31.5.2019 | 04.06.2019 | 3.6.2019 | |
1441940388 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. Gelnica | 815,53 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody67/216/15P | 1.8.2019 | 05.08.2019 | 2.8.2019 | |
1441940344 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. Gelnica | 672,30 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody67/216/15P | 2.7.2019 | 04.07.2019 | 3.7.2019 | |
1441940627 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17 |
36500968 | vod.stoč.zráž. SNV 55 | 421,94 vrátane DPH |
zml.č.64/271/15P | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | |
1441940461 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. voda SNV 55 do 3.9.2019 | 233,64 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940434 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.Gelnica | 575,94 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody67/216/15P | 4.9.2019 | 10.09.2019 | 9.9.2019 | |
1441940619 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17 |
36500968 | vod.stoč.zráž.SNV 53 | 658,25 vrátane DPH |
zml.č.65/271/15P | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | |
1441940591 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17 |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 11/2019 | 462,35 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P | 2.12.2019 | 04.12.2019 | 3.12.2019 | |
1441940010 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 13.12.-1.1.2019 G | 237,01 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 8.1.2019 | 17.01.2019 | 15.1.2019 | |
1441940131 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 2.1.-1-3-2019 SNV 53 | 373,67 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940013 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 4.12.-1.1.2019 SNV 55 | 102,38 vrátane DPH |
zml. 64/271/15P o dod-úit.vody | 8.1.2019 | 17.01.2019 | 15.1.2019 | |
1441940012 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 8.12.-1.1.2019 SNV 53 | 154,07 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 65/271/15P | 8.1.2019 | 17.01.2019 | 15.1.2019 | |
1441840011 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 9.10.-1.1.2019 K | 149,21 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 8.1.2019 | 17.01.2019 | 15.1.2019 | |
1441940245 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda G | 554,93 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody67/216/15P | 29.4.2019 | 03.05.2019 | 2.5.2019 | |
1441940531 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17 |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda GL | 514,94 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940478 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gl. | 677,99 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody67/216/15P | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 4.10.2019 | |
1441940462 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV53 do 2.9.2019 | 628,88 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940130 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážk. voda 2.1.2019-1.3.2019 SNV 55 | 155,15 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940035 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | VPN2/2018 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 15.1.2019 | 24.01.2019 | 22.1.2019 | |
1441940052 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena čelného skla SN672BM | 309,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 23.1.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
1441940296 | OKNO FINAL s.r.o. Podskala 2/3241, SNV |
44760922 | výmena hliníkov.dverí | 4388,62 vrátane DPH |
obj.1441940022 | 22.5.2019 | 24.05.2019 | 23.5.2019 | |
1441940288 | Rothmajer Ján s.r.o. SNP 1125/23,Gelnica |
46074643 | výmena radiát.hlavíc Gelnica | 499,50 vrátane DPH |
obj. 1441940047 | 17.5.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
1441840053 | OKNO FINAL s.r.o. Podskala 2/3241, SNV |
44760922 | výmena vložky na dverách | 39,84 vrátane DPH |
obj. 1441940006 | 24.1.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
1441940492 | COMPEKO TREND,s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, SNV |
31676596 | vypracov.technic.posudku | 110,40 vrátane DPH |
obj.1441940083 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940456 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.ener.SNV 53 8/2019 | 1344,86 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940455 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energ. 8/2019 | 247,49 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940198 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyučt.elek.energ.G 3/2019 | 1893,14 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1441940324 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energie 5/2019 K | 281,18 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940327 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energie 5/2019 SNV 53 | 1360,93 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940325 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energie 5/2019G | 1892,77 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940326 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36500968 | vyúčt.elek.energie 5/2019SNV 55 | 385,76 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt.plyn 4/2019 | 239,65 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
1441940133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu G 2/2019 | 2669,24 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940529 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ. Krompachy | 129,02 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940527 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ. SNV 53 | 617,84 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940528 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ. SNV 55 | 182,33 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940530 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ.Gelnica | 886,45 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 |