Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441940385   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zrážk.voda Krompachy  211,31 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody66/238/15P    24.7.2019  30.07.2019  29.7.2019 
1441940229   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.,zrážk.voda K  159,12 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody66/238/15P    24.4.2019  26.04.2019  25.4.2019 
1441940478   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda Gl.  677,99 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    3.10.2019  07.10.2019  4.10.2019 
1441940434   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.Gelnica  575,94 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    4.9.2019  10.09.2019  9.9.2019 
1441940388   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. Gelnica  815,53 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    1.8.2019  05.08.2019  2.8.2019 
1441940344   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. Gelnica  672,30 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    2.7.2019  04.07.2019  3.7.2019 
1441940300   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.  631,04 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    31.5.2019  04.06.2019  3.6.2019 
1441940245   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda G  554,93 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    29.4.2019  03.05.2019  2.5.2019 
1441940476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2019  4667,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    3.10.2019  07.10.2019  4.10.2019 
1441940396   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  Plyn 8/2019 Gelnica  4667,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    5.8.2019  07.08.2019  6.8.2019 
1441940347   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2019 gelnica   4667,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    3.7.2019  04.07.2019  3.7.2019 
1441940175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 4/2019 G  2433,22 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    3.4.2019  05.04.2019  4.4.2019 
1441940120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2019 G  2433,22 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 2/2019, G  2433,22 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    11.2.2019  12.02.2019  11.2.2019 
1441940008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 1/2019 Gelnica  2072,26 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    7.1.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1441940602   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 12/2019 SNV 53,55  1472,34 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/15    5.12.2019  09.12.2019  6.12.2019 
1441940541   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn SNV 53,55, GL 11/2019  1472,34 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/15    6.11.2019  08.11.2019  7.11.2019 
1441940477   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 10/2019 SNV 55,53, Gl.  1472,34 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.10.2019  07.10.2019  4.10.2019 
1441940437   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2019 SNV 53,55   1472,34 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    4.9.2019  10.09.2019  9.9.2019 
1441940397   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 8/2019 SNV53-55  1472,34 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    5.8.2019  07.08.2019  6.8.2019 
1441940346   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 7/2019 Gelnica,SNV 53,55  1472,34 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.7.2019  04.07.2019  3.7.2019 
1441940174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 4/2019 SNV 53,55,GL.  1129,12 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    3.4.2019  05.04.2019  4.4.2019 
1441940119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2019 G  1129,12 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 2/2019 SNV 53,55,  1129,12 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    11.2.2019  12.02.2019  11.2.2019 
1441940043   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn vyučt. r. 2018  2281,47 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    16.1.2019  24.01.2019  22.1.2019 
1441940007   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 1/2019 SNV 53, 55, Gl.  991,41 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    7.1.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1441940473   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  dodáv.tepla Krompachy 9/2019  532,39 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.10.2019  4.10.02019  3.10.2019 
1441940436   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 9/2019 Gelnica  4667,41 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.9.2019  10.09.2019  9.9.2019 
1441940433   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 8/2019 K  360,72 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.9.2019  10.09.2019  9.9.2019 
1441940389   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 7/2019 Kromapchy  342,66 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    1.8.2019  05.08.2019  2.8.2019 
1441940304   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 5/2019 Krompachy  604,25 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.6.2019  06.06.2019  5.6.2019 
1441940249   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 4/2019 K  758,60 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.5.2019  07.05.2019  6.5.2019 
1441940172   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 3/2019  1044,47 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    3.4.2019  05.04.2019  4.4.2019 
1441940116   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo K 2/2019  1459,36 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940452   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 9/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    12.9.2019  17.09.2019  16.9.2019 
1441940414   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 8/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    16.8.2019  21.08.2019  20.8.2019 
1441940353   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 7/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    8.7.2019  10.07.2019  9.7.2019 
1441940332   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 6/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    14.6.2019  18.06.2019  17.6.2019 
1441940292   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 5/2019 Krompachy  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    22.5.2019  24.05.2019  23.5.2019 
1441940190   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  nájom garáže 4/2019  35,75 
vrátane DPH
zml.o náj.gar. NZ 06/2016/MaRR,445/2016    9.4.2019  11.04.2019  11.4.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť