![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441940230 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | prezutie pneu.BL100KU | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 24.4.2019 | 26.04.2019 | 25.4.2019 | |
1441940206 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla BL184US | 21,60 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 15.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1441940179 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | starostliv. o vozidlá 3/2019 | 107,46 bez DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 4.4.2019 | 11.04.2019 | 11.4.2019 | |
1441940171 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla BL129RJ | 190,54 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 3.4.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
1441940128 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | starost. o autá 2/2019 | 107,46 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940075 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | starostlivosť o vozidla 1/2019 | 95,52 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 11.2.2019 | |
1441940052 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | výmena čelného skla SN672BM | 309,48 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 23.1.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
1441940009 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | komplex.starostliv.o vozidlá 12/2018 | 95,52 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 8.1.2019 | 17.01.2019 | 15.1.2019 | |
1441940074 | FIDESDEUM s.r.o. Mlynská 1119/5,Krompachy |
51815982 | zdrav.úkony | 271,83 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 11.2.2019 | |
1441940466 | EUROnline, s.r.o.j Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 77,18 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 25.9.2019 | 26.09.2019 | 25.9.2019 | |
1441940352 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 77,18 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 8.7.2019 | 10.07.2019 | 9.7.2019 | |
1441940248 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie | 52,13 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 2.5.2019 | 07.05.2019 | 6.5.2019 | |
1441940127 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie | 52,99 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940555 | EUROnline s.r.o. Jarná 4,Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 43,49 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | |
1441940509 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36,Spišs.Podhradie |
31996035 | zdravotné úkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 16.10.2019 | |
1441940382 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36,Spišské Podhradie |
31996035 | zdravotné úkony | 20,91 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 23.7.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 | |
1441940220 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36,Spišské Podhradie |
31996035 | zdravot.úkony | 41,82 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 18.4.2019 | 24.04.2019 | 23.4.2019 | |
1441940025 | Dzurík Marián MUDr. Mariánske nám.36,Spišské Podhradie |
31996035 | zdravot.úkony | 27,88 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.1.2019 | |
1441940185 | Dugasamb spol. s r.o. Šarišská 22243/1,SNV |
36595004 | zdravot.úkony | 550,63 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 8.4.2019 | 10.04.2019 | 9.4.2019 | |
1441940626 | DATALAN,a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kop.strojov11/2019 | 597,35 vrátane DPH |
zml.č.368/OI2016 | 16.12.2019 | 20.12.2019 | 19.12.2019 | |
1441940561 | DATALAN,a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava VT10/2019 | 279,36 vrátane DPH |
zmluva 368/OI/2016 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | |
1441940458 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kopír.str.8/2019 | 272,93 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940415 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava VT kopír.strojov 7/2019 | 445,58 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 16.8.2019 | 21.08.2019 | 20.8.2019 | |
1441940278 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT 4/2019 | 678,82 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 14.5.2019 | 21.05.2019 | 20.5.2019 | |
1441940205 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT, kopír.strojov | 736,55 vrátane DPH |
zml.č.368/OI/2016 | 15.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1441940147 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT 2/2019 | 788,62 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 19.3.2019 | 25.03.2019 | 21.3.2019 | |
1441940097 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT kop. strojov 1/2019 | 126,00 vrátane DPH |
zml.č.368/OI/2016 | 18.2.2019 | 22.02.2019 | 21.2.2019 | |
1441940492 | COMPEKO TREND,s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, SNV |
31676596 | vypracov.technic.posudku | 110,40 vrátane DPH |
obj.1441940083 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940032 | COMPEKO TREND,s.r.o. Štúrovo nábr.7/16, SNV |
31676596 | oprava počítač.zásuviek | 99,90 vrátane DPH |
obj.1441940003 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 16.1.2019 | |
1441940598 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B,Košice |
4120026471 | poist.budovy 1. polrok 2020 | 1563,14 vrátane DPH |
poistná zmluva 8-813-002177 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 6.12.2019 | |
1441940311 | Colonnade Insurance S.A. Moldavská cesta 8B,Košice |
50013602 | poistenie budovy 2.polrok 2019 | 1563,14 vrátane DPH |
poistná zmluva 8-813-002177 | 6.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940530 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ.Gelnica | 886,45 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940529 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ. Krompachy | 129,02 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940528 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ. SNV 55 | 182,33 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940527 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ. SNV 53 | 617,84 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940507 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. elek.energie GL, 9/2019 | 1804,20 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
1441940506 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. elek.energie K , 9/2019 | 265,07 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
1441940505 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta14 ,BB |
36597007 | vyúčtov. elek.energie SNV 53, 9/2019 | 1308,59 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
1441940504 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. elek.energie SNV 55, 9/2019 | 362,22 bez DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
1441940609 | Brantner Nova s.r.o. Sadová 13,SNV |
31659641 | uloženie objem.odpadu | 26,06 vrátane DPH |
obj. 1441940078 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 |