Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441940001 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
34687555 | teplo Krompachy 12/2018 | 1361,82 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
1441940327 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.energie 5/2019 SNV 53 | 1360,93 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940038 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | LAN 12/2018 | 1353,02 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 15.1.2019 | 24.01.2019 | 22.1.2019 | |
1441940456 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.ener.SNV 53 8/2019 | 1344,86 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940552 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služ.10/2019 | 1309,54 vrátane DPH |
zml.o posk.telek.služieb 45/2007 | 11.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1441940505 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta14 ,BB |
36597007 | vyúčtov. elek.energie SNV 53, 9/2019 | 1308,59 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
1441940405 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | elektr.energ.vyúčtov. 7/2019 SNV 53 | 1298,65 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 9.8.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
1441940196 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčtov. elek.energ.3/2019 | 1293,65 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1441940276 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | elek.energia vyúčtov. SNV 53 4/2019 | 1256,96 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1441940593 | Termokomplex,s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo Krompachy 11/2019 | 1202,81 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR | 3.12.2019 | 09.12.2019 | 6.12.2019 | |
1441940146 | B-komplet s.r.o. B.Němcovej 12,SNV |
36600326 | montáž žáluzií | 1198,08 vrátane DPH |
obj. 1441940019 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 21.3.2019 | |
1441940202 | Marek Holečko, Teplička 125 |
34529080 | staveb.opravy SNV 55 | 1197,50 vrátane DPH |
obj. 1441940029 | 12.4.2019 | 17.04.2019 | 16.4.2019 | |
1441940572 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energ.GL do 31.10.2019 | 1175,70 vrátane DPH |
RZ 395/OVS/2149 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 19.11.2019 | |
1441940427 | Marek Holečko, Teplička 125 |
34529080 | oprava komína | 1160 vrátane DPH |
obj. 144194054 | 26.8.2019 | 28.08.2019 | 26.8.2019 | |
1441940110 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava kotla G | 1156,80 vrátane DPH |
obj.1441840169 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 26.2.2019 | |
1441940174 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 4/2019 SNV 53,55,GL. | 1129,12 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.4.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
1441940119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2019 G | 1129,12 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 2/2019 SNV 53,55, | 1129,12 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 11.2.2019 | |
1441940610 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 11/2019 Gelnica | 1126,83 vrátane DPH |
zml.č.312/OVS/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | |
1441940488 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služba 9/2019 | 1115,12 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl.45/2007 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940319 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | tel.hovory 5/2019 | 1115,46 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 11.6.2019 | 18.06.2019 | 17.6.2019 | |
1441940532 | Termokomplex,spol. s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo Krompachy 10/2019 | 1114,92 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR | 4.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940366 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | tel.služby | 1100,86 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 12.7.2019 | 24.07.2019 | 22.7.2019 | |
1441940401 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.slžby | 1049,87 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
1441940172 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 3/2019 | 1044,47 vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR | 3.4.2019 | 05.04.2019 | 4.4.2019 | |
1441940115 | Marek Holečko, Teplička 125 |
34529080 | murárska a maliarske práce | 1032,20 vrátane DPH |
obj.1441940018 | 1.3.2019 | 05.03.2019 | 4.3.2019 | |
1441940333 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč. SNV 53 | 1009,63 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 21.6.2019 | |
1441940606 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služba 11/2019 | 1006,70 vrátane DPH |
zml.o posk.telek.služieb 45/2007 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
1441940537 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | paliv.karty PHM | 994,64 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | 5.11.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 1/2019 SNV 53, 55, Gl. | 991,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 7.1.2019 | 10.01.2019 | 9.1.2019 | |
1441940432 | Mesto Gelnica Banícke nám. 763/4 |
00329061 | daň z nehnuteľnosti | 990,26 vrátane DPH |
rozhodnutie | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 2.9.2019 | |
1441940560 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | internet 10-11/2019 | 969,89 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 18.11.2019 | |
1441940268 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služby 4/2019 | 944,50 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 13.5.2019 | |
1441940191 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služ.3/2019 | 922,93 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 9.4.2019 | 11.04.2019 | 11.4.2019 | |
1441940306 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 914,85 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 4.6.2019 | 06.06.2019 | 5.6.2019 | |
1441940084 | Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
30794536 | internet 1-2/2019 | 914,12 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 13.2.2019 | 18.02.2019 | 18.2.2019 | |
1441940608 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | nákup toael.tovaru | 908,71 vrátane DPH |
Realizač.zmluva č. 431/144/2016 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
1441940445 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služba 8/2019 | 899,44 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 9.9.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1441940530 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, BB |
36597007 | vyúčtov. el.energ.Gelnica | 886,45 vrátane DPH |
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1 | 31.10.2019 | 08.11.2019 | 7.11.2019 | |
1441940604 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
30794536 | internet | 850,39 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 |