Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441940501 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | pošt.úver 9/2019 | 4318,75 vrátane DPH |
úver poštov. - povolenie č.24/78,79 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
1441940500 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 | Internet 9-10/2019 | 834,46 vrátane DPH |
zml. o reg. a SD č.503831 | 15.10.2019 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | |
1441940499 | STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa budov 9/2019 | 6575,58 vrátane DPH |
zml.o poskyt.služieb VOB41/2016 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 22.10.2019 | |
1441940496 | JUDr. Ondáš Ján,súdny exek. Mlynárska 16,Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 197,41 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940495 | Mesto Krompachy Námestie slobody 1,Krompachy |
00329282 | nájom garáže 10/2019 | 35,75 vrátane DPH |
zml. o nájme NZ/06/2016MRR,445/144/2016 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940493 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba SNV | 111,92 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940492 | COMPEKO TREND,s.r.o. Štúrovo nábrežie 7/16, SNV |
31676596 | vypracov.technic.posudku | 110,40 vrátane DPH |
obj.1441940083 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940490 | STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava výťahu | 283,68 vrátane DPH |
obj.1441940063 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940489 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | IP 9/2019 | 133,44 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl.45/2007 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940488 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služba 9/2019 | 1115,12 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl.45/2007 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940487 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18,Bratislava |
45960470 | oprava vozidla BL231KU | 304,07 vrátane DPH |
RD č.216/OVS/2016 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940486 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služby+internet 9/2019 | 244,79 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940485 | Slovenská pošta Partizánksa cesta9,BB |
36631124 | spracov.PPPU | 5,44 vrátane DPH |
zmluva | 9.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1441940484 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN672BM | 320,98 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 4.10.2019 | 07.10.2019 | 4.10.2019 | |
1441940483 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | starostli.o vozidla 9/2019 | 107,46 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 4.10.2019 | 07.10.2019 | 4.10.2019 | |
1441940482 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | paliv.karty PHM | 665,47 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 4.10.2019 | 07.10.2019 | 4.10.2019 | |
1441940481 | SALVEO Krompachy, s.r.o. Hlavná 4,Krompachy |
36587389 | zdravotné úkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 16.10.2019 | |
1441940480 | SALVEO Krompachy, s.r.o. Hlavná 4,Krompachy |
36587389 | zdravotné úkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 16.10.2019 | |
1441940479 | LSPP Spišská Nová Ves,s.r.o. Štefan.námestie 3,SNV |
36169030 | zdravotné úkony | 62,73 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 3.10.2019 | 17.10.2019 | 16.10.2019 | |
1441940478 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gl. | 677,99 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody67/216/15P | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 4.10.2019 | |
1441940477 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 SNV 55,53, Gl. | 1472,34 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 4.10.2019 | |
1441940476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 4667,41 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 4.10.2019 | |
1441940475 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla SN672BM | 30,00 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 2.10.2019 | 4.10.02019 | 3.10.2019 | |
1441940474 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | oprava vozidla BL100KU | 301,42 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 2.10.2019 | 4.10.02019 | 3.10.2019 | |
1441940473 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | dodáv.tepla Krompachy 9/2019 | 532,39 vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR | 2.10.2019 | 4.10.02019 | 3.10.2019 | |
1441940472 | Inštalamont s.r.o. Odborárov 30,SNV |
31720200 | nákup ohrievača vody | 156,00 vrátane DPH |
obj. 1441940075 | 1.10.2019 | 4.10.02019 | 3.10.2019 | |
1441940470 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 32,83 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 30.9.2019 | 4.10.02019 | 3.10.2019 | |
1441940469 | Železničné zdravotníctvoKošice,s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | zdravot.úkony | 62,73 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 25.9.2019 | 26.09.2019 | 25.9.2019 | |
1441940468 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27, SNV |
50091212 | zdravot.úkony | 41,82 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 25.9.2019 | 26.09.2019 | 25.9.2019 | |
1441940467 | MEDIC ADULT s.r.o. Prakovce 260 |
36600075 | zdravot.úkony | 299,71 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 25.9.2019 | 26.09.2019 | 25.9.2019 | |
1441940466 | EUROnline, s.r.o.j Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie uterákov | 77,18 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 25.9.2019 | 26.09.2019 | 25.9.2019 | |
1441940465 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 176,81 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 20.9.2019 | 26.09.2019 | 25.9.2019 | |
1441940463 | JUDr. Ondáš Ján Mlynárska 16,Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 55,69 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940462 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV53 do 2.9.2019 | 628,88 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940461 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. voda SNV 55 do 3.9.2019 | 233,64 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940460 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava363 |
36361127 | oprva EZS Gelnica | 168 vrátane DPH |
obj.1441940057 | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940459 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava výťahu SNV | 302,28 vrátane DPH |
obj.1441940060 | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940458 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava kopír.str.8/2019 | 272,93 vrátane DPH |
zml.368/OI/2016 | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940457 | Slovanet,a.s. Záhradnícka 151,Bratislava |
30794536 | internet 8-9/2019 | 850,39 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD 503831 | 13.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 | |
1441940456 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica |
36597007 | vyúčt.elek.ener.SNV 53 8/2019 | 1344,86 vrátane DPH |
zml.1121VP_ZSE/2017E1 | 12.9.2019 | 17.09.2019 | 16.9.2019 |