Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1441940092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu 1/2019 G | 3905,16 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 14.2.2019 | 18.02.2019 | 18.2.2019 | |
1441940093 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 51,82 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 15.2.2019 | 18.02.2019 | 18.2.2019 | |
1441940096 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 64,42 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 18.2.2019 | 22.02.2019 | 21.2.2019 | |
1441940097 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A Bratislava |
35810734 | oprava VT kop. strojov 1/2019 | 126,00 vrátane DPH |
zml.č.368/OI/2016 | 18.2.2019 | 22.02.2019 | 21.2.2019 | |
1441940098 | Minamed, s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
46375066 | zdravot.úkony | 376,38 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 19.2.2019 | 21.02.2019 | 20.2.2019 | |
1441940099 | Lučivjanská A. MUDr. Zdravot.stred.Sp.Hrušov |
31310567 | zdravot.úkony | 48,79 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 19.2.2019 | 21.02.2019 | 20.2.2019 | |
1441940100 | Železničné zdravotníctvoKošice,s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | zdravot.úkony | 90,61 vrátane DPH |
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP | 19.2.2019 | 21.02.2019 | 20.2.2019 | |
1441940101 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pal.karty 1.2.-15.2.2019 | 515,00 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 21.2.2019 | |
1441940102 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava EZS | 335,16 vrátane DPH |
obj. 1441940011 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 21.2.2019 | |
1441940103 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava komunikátora PCO | 82,20 vrátane DPH |
obj. 1441940014 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 21.2.2019 | |
1441940104 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 16,09 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 21.2.2019 | 22.02.2019 | 21.2.2019 | |
1441940105 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava EZS SNV | 108,00 vrátane DPH |
obj.1441840015 | 22.2.2019 | 27.02.2019 | 26.2.2019 | |
1441940106 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava EZS - výmena detektora | 173,94 vrátane DPH |
obj.1441940016 | 22.2.2019 | 27.02.2019 | 26.2.2019 | |
1441940107 | Jarkovský Ondrej-E.SERVIS J.Fabiniho 10,SNV |
37177141 | nákup žiaroviek a štartérov | 355,20 vrátane DPH |
obj.1441940017 | 22.2.2019 | 27.02.2019 | 26.2.2019 | |
1441940108 | Mesto Krompachy Nám.slobody 1,Kromapchy |
00329282 | komunál.odpad | 286,00 vrátane DPH |
rozhodnutie 2015904500 | 25.2.2019 | 27.02.2019 | 26.2.2019 | |
1441940109 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 13,33 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 26.2.2019 | |
1441940110 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | oprava kotla G | 1156,80 vrátane DPH |
obj.1441840169 | 26.2.2019 | 27.02.2019 | 26.2.2019 | |
1441940111 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 22,63 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 27.2.2019 | 05.03.2019 | 4.3.2019 | |
1441940112 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 16,25 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 27.2.2019 | 05.03.2019 | 4.3.2019 | |
1441940113 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 30,94 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 27.2.2019 | 05.03.2019 | 4.3.2019 | |
1441940114 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 11,95 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 28.2.2019 | 05.03.2019 | 4.3.2019 | |
1441940115 | Marek Holečko, Teplička 125 |
34529080 | murárska a maliarske práce | 1032,20 vrátane DPH |
obj.1441940018 | 1.3.2019 | 05.03.2019 | 4.3.2019 | |
1441940116 | Termokomplex s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo K 2/2019 | 1459,36 vrátane DPH |
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR | 4.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940117 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč 31.1.19-19.2.19 G | 432,04 vrátane DPH |
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940118 | Royal Business Corporation s.r.o. Mlynská 27 , Košice |
45391611 | prenájon rohoži | 100,80 vrátane DPH |
zmluva | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2019 G | 1129,12 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015 | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940120 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2019 G | 2433,22 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015 | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940121 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | pal.karty | 472,30 vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 5.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | hor.internet | 244,72 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 6.3.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
1441940123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef.hovory SNV 2/2019 | 109,86 vrátane DPH |
zml.č.1141943003 | 6.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940124 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie | 4408,68 vrátane DPH |
zml.431/144/2016 | 6.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940125 | JUDr. Ondáš Ján Mlynárska 16,Košice |
45006903 | trovy exekúcie | 593,89 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 7.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940126 | Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exekúcie | 17,32 vrátane DPH |
uznesenie OS SNV | 7.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940127 | EUROnline, s.r.o. Jarná 4, Sp.Vlachy |
36845094 | pranie | 52,99 vrátane DPH |
obj.1441940021 | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940128 | FINAL-CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | starost. o autá 2/2019 | 107,46 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 8.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940129 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | hovory 2/2019 | 492,11 vrátane DPH |
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007 | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940130 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zrážk. voda 2.1.2019-1.3.2019 SNV 55 | 155,15 vrátane DPH |
zml.64/271/15P o dod.pit.vody | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940131 | Podtatr.vodár.prevádzk.spol. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda 2.1.-1-3-2019 SNV 53 | 373,67 vrátane DPH |
zml.65/271/15P | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940132 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica |
36631124 | sprac.PPU 2/2019 | 7,05 vrátane DPH |
zmluva | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 | |
1441940133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčt.plynu G 2/2019 | 2669,24 vrátane DPH |
zml.159/OVS/2015 | 13.3.2019 | 15.03.2019 | 15.3.2019 |