Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441940092   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčtov.plynu 1/2019 G  3905,16 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    14.2.2019  18.02.2019  18.2.2019 
1441940093   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  51,82 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    15.2.2019  18.02.2019  18.2.2019 
1441940096   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  64,42 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    18.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
1441940097   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A Bratislava
35810734  oprava VT kop. strojov 1/2019  126,00 
vrátane DPH
zml.č.368/OI/2016    18.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
1441940098   Minamed, s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
46375066  zdravot.úkony  376,38 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    19.2.2019  21.02.2019  20.2.2019 
1441940099   Lučivjanská A. MUDr.
Zdravot.stred.Sp.Hrušov
31310567  zdravot.úkony  48,79 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    19.2.2019  21.02.2019  20.2.2019 
1441940100   Železničné zdravotníctvoKošice,s.r.o.
Masarykova 9, Košice
36582433  zdravot.úkony  90,61 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    19.2.2019  21.02.2019  20.2.2019 
1441940101   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty 1.2.-15.2.2019  515,00 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
1441940102   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS   335,16 
vrátane DPH
  obj. 1441940011  20.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
1441940103   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava komunikátora PCO  82,20 
vrátane DPH
  obj. 1441940014  20.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
1441940104   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  16,09 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    21.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
1441940105   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS SNV  108,00 
vrátane DPH
  obj.1441840015  22.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940106   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena detektora  173,94 
vrátane DPH
  obj.1441940016  22.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940107   Jarkovský Ondrej-E.SERVIS
J.Fabiniho 10,SNV
37177141  nákup žiaroviek a štartérov  355,20 
vrátane DPH
  obj.1441940017  22.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940108   Mesto Krompachy
Nám.slobody 1,Kromapchy
00329282  komunál.odpad  286,00 
vrátane DPH
rozhodnutie 2015904500    25.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940109   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie   13,33 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    26.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940110   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava kotla G  1156,80 
vrátane DPH
  obj.1441840169  26.2.2019  27.02.2019  26.2.2019 
1441940111   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  22,63 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    27.2.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940112   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  16,25 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    27.2.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940113   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  30,94 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    27.2.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940114   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  11,95 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    28.2.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940115   Marek Holečko,
Teplička 125
34529080  murárska a maliarske práce  1032,20 
vrátane DPH
  obj.1441940018  1.3.2019  05.03.2019  4.3.2019 
1441940116   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo K 2/2019  1459,36 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940117   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč 31.1.19-19.2.19 G  432,04 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940118   Royal Business Corporation s.r.o.
Mlynská 27 , Košice
45391611  prenájon rohoži  100,80 
vrátane DPH
zmluva    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940119   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2019 G  1129,12 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 160/OVS/2015    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940120   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn 3/2019 G  2433,22 
vrátane DPH
zml.o dod.plynu 159/OVS/2015    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940121   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty   472,30 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940122   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hor.internet  244,72 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    6.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.hovory SNV 2/2019  109,86 
vrátane DPH
zml.č.1141943003    6.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940124   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie  4408,68 
vrátane DPH
zml.431/144/2016    6.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940125   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  593,89 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    7.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940126   Kešelák Michal.JUDr.-exek.úrad
Mlynská 2,SNV
36153460  trovy exekúcie  17,32 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    7.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940127   EUROnline, s.r.o.
Jarná 4, Sp.Vlachy
36845094  pranie   52,99 
vrátane DPH
  obj.1441940021  8.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940128   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  starost. o autá 2/2019  107,46 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    8.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940129   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 2/2019  492,11 
vrátane DPH
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940130   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zrážk. voda 2.1.2019-1.3.2019 SNV 55  155,15 
vrátane DPH
zml.64/271/15P o dod.pit.vody    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940131   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 2.1.-1-3-2019 SNV 53  373,67 
vrátane DPH
zml.65/271/15P    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940132   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9,Banská Bystrica
36631124  sprac.PPU 2/2019  7,05 
vrátane DPH
zmluva    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.plynu G 2/2019  2669,24 
vrátane DPH
zml.159/OVS/2015    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť