Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391940012 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 11.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
1391840394 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR | 7216,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 11.1.2019 | |
1391840393 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Služby IP Telefónia pre MPSVR | 7405,92 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 11.1.2019 | |
1391840392 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 24545,09 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 11.1.2019 | |
1391840391 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 3187,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 11.1.2019 | |
1391840377 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
1391840376 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
1391840375 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonnia pre MPSVR | 617,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
1391840374 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
1391840373 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúry | 152,89 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 10.1.2019 | |
1391902194 | Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Kukučínova 2, 09101 Stropkov |
37945092 | Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu, vodné, stočné a vykurovanie | 2257,49 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 1/139/OE/2016 | 15.04.2019 | 08.05.2019 | 16.5.2019 | |
1391900575 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Poskytovanie služby ochrany objektu za 2/2019 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 1.2.2019 | 08.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940026 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Alikvotná časť za prevádzkové náklady na ul. Šarišská 148, Stropkov za obdobie 01.01.2019 do 28.02.2019 | 142,26 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391902196 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu a vykurovanie | 923,03 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 2/139/OE/2016 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | ||
1391902193 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
36165808 | Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2019 - preplatok za elektrickú energiu | 37,10 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č.2/2015 nehnuteľného majetku štátu | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
1391902195 | Sociálna poisťovňa 28. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu, vykurovanie, upratovanie, stočné a voda z povrchového odtoku | 136,98 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 | 15.04.2019 | 23.05.2019 | 16.5.2019 | |
1391902195 | Sociálna poisťovňa 28. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava |
30807484 | Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu, vykurovanie, upratovanie, stočné a voda z povrchového odtoku | 136,98 vrátane DPH |
zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 1/139/OE/2017 | 16.5.2019 | |||
1391940079 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1615,21 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
1391940053 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1615,21 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 10.4.2019 | |
1391940021 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 3441,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940003 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1416,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | |
1391940293 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2107,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 30.12.2019 | |
1391940263 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2107,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | 27.11.2019 | |
1391940240 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2107,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 11.11.2019 | |
1391940212 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2107,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 04.09.2019 | 09.09.2019 | 26.9.2019 | |
1391940188 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2107,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 05.08.2019 | 09.08.2019 | 15.8.2019 | |
1391940164 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2107,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 18.7.2019 | |
1391940141 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 2107,62 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 27.6.2019 | |
1391940109 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 21,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391940036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva ozdruženej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nákup PHM | 871,46 vrátane DPH |
žiadosť o poskyt.služby PP na účet | 7.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 |