Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391902196 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu a vykurovanie | 923,03 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 2/139/OE/2016 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | ||
1391901802 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytovanie služby ochrana objektu za mesiac apríl 2019 | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 29.4.2019 | ||
1391901123 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytovanie služby - ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 28.3.2019 | ||
1391940026 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Alikvotná časť za prevádzkové náklady na ul. Šarišská 148, Stropkov za obdobie 01.01.2019 do 28.02.2019 | 142,26 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391900007 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytovanie služby ochrana objektu za mesiac január 2019 | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 28.1.2019 | ||
1391940295 | Nábytok Kmiť, s.r.o. Hlavná 30, 09101 Stropkov |
17085241 | Rohová sedacia súprava | 349,00 vrátane DPH |
47/2019 | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 30.12.2019 | |
201992044 | Newport Group, a.s Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 16.07.2019 do 13.08.2019 (Projekt pripravený na prácu) | 21745,50 bez DPH |
Rámcova dohoda 247/OAOTP/2017 | 19/39/54O/101 | 20.08.2019 | 09.09.2019 | 11.9.2019 |
2019124956 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 22.10.2019 do 20.11.2019 (Projekt pripravený na prácu) | 20 274,00 bez DPH |
RD č. 247/OAOTP/2017 | 19/39/54O/198 | 29.11.2019 | 04.12.2019 | 9.12.2019 |
2019117992 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 23.09.2019 do 21.10.2019 (Projekt pripravený na prácu) | 19 456,50 eur bez DPH |
RD č. 247/OAOTP/2017 | 19/39/54O/174 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 |
2019105961 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 22.08.2019 do 20.9.2019 (Projekt pripravený na prácu) | 20764,50 eur bez DPH |
RD č. 247/OAOTP/2017 | 19/39/54O/137 | 4.10.2019 | 22.10.2019 | 29.10.2019 |
1391940324 | NOFOX, s.r.o Šarišská 1551/21, 09101 Stropkov |
46687301 | Dodanie a montáž autofólií na SMV Škoda Octavia BL-038 KV | 95,00 vrátane DPH |
56/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
1391940291 | PAMI-mont, s.r.o. Mlynská 6, Veľký Šariš |
44682964 | Rekonštrukcia plynovej kotolne ÚPSVaR Stropkov | 36820,33 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 307/139/2019 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 30.12.2019 | |
1391940308 | PKP Auto, s.r.o. Letná 2142/2C |
00000100 | Zimná zmes do ostrekovačov do SMV | 100,00 vrátane DPH |
52/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 30.12.2019 | |
1391940058 | PORTER, s.r.o. Pluhová 42, 831 03 Bratislava |
35948493 | Nosič telefónu kĺbový TalkMaster sivý | 79,16 vrátane DPH |
11/2019 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391901151 | PROEKO, s.r.o Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | Účastnícky poplatok za odborný seminár | 148,00 vrátane DPH |
06.03.2019 | 07.03.2019 | 28.3.2019 | ||
1391902193 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
36165808 | Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2019 - preplatok za elektrickú energiu | 37,10 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č.2/2015 nehnuteľného majetku štátu | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
1391940320 | Saloň Ján -SALLE Baňa 12, 091 01 Stropkov |
37772171 | Opierka rúk Škoda Octavia III | 114,00 vrátane DPH |
55/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | |
1391840387 | Saloň Ján -SALLE Baňa 12, 091 01 Stropkov |
37772171 | Nákup tovaru: žiarovky, stierače, škrabky s metličkou | 99,97 vrátane DPH |
77/2018 | 18.12.2018 | 21.12.2018 | 11.1.2019 | |
1391940144 | Salzer, s.r.o. Berzeviczyho 10, 04017 Košice |
36590100 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 10.06.2019 | 04.07.2019 | 11.7.2019 | |
1391940310 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 30.12.2019 | |
1391940229 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 69,70 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 17.09.2019 | 07.10.2019 | 15.10.2019 | |
1391940160 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 27.06.2019 | 04.07.2019 | 11.7.2019 | |
1391940116 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 09.05.2019 | 30.05.2019 | 18.6.2019 | |
1391940105 | SANART, s.r.o. MUDr. Daňová J. A. Warhola 185/5, 06801 Medzilaborce |
36864226 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 02.05.2019 | 17.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391940065 | Schleifer Alena MUDr. Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce |
45650781 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 12.03.2019 | 26.03.2019 | 10.4.2019 | |
1391940306 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 30.12.2019 | |
1391940264 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.11.2019 | 12.11.2019 | 27.11.2019 | |
1391940242 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 11.11.2019 | |
1391940216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 09.09.2019 | 17.09.2019 | 15.10.2019 | |
1391940204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,25 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 21.08.2019 | 23.08.2019 | 26.8.2019 | |
1391940170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 18.7.2019 | |
1391940134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 05.06.2019 | 12.06.2019 | 27.6.2019 | |
1391940107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391940084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
1391940052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391940029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o Volit.volacom programe Business Partner zo dňa 14.10.2015 | 7.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 07.01.2019 | 15.01.2019 | 28.1.2019 | |
1391940311 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac november 2019 | 706,95 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 31.1.2020 | |
1391940299 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci november 2019 | 0,48 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 30.12.2019 | |
1391940282 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac október 2019 | 687,15 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 |