Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391940107 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391940109 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 21,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391940108 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 23,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 06.05.2019 | 10.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391902509 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytovanie služba ochrana objektov za mesiac máj 2019 | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 07.05.2019 | 09.05.2019 | 30.5.2019 | ||
1391940103 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík BL-038KV | 21,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391940102 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391940101 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík na SMV BL-070KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 29.04.2019 | 09.05.2019 | 30.5.2019 | |
1391902194 | Centrum pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie Kukučínova 2, 09101 Stropkov |
37945092 | Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu, vodné, stočné a vykurovanie | 2257,49 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 1/139/OE/2016 | 15.04.2019 | 08.05.2019 | 16.5.2019 | |
2019/44489 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 1.4.2019 do 1.4.2019 | 554,40 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 12.04.2019 | 07.05.2019 | 10.5.2019 | |
2019/44922 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 1.3.2019 do 31.3.2019 | 3234,00 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 11.04.2019 | 07.05.2019 | 10.5.2019 | |
2019/43326 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 1.3.2019 do 31.3.2019 | 1570,80 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 10.04.2019 | 07.05.2019 | 10.5.2019 | |
2019/46790 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 1.3.2019 do 31.3.2019 | 3511,20 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 12.04.2019 | 07.05.2019 | 10.5.2019 | |
1391940100 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 336,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 26.04.2019 | 30.04.2019 | 16.5.2019 | |
1391940099 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík na služobnom motorovom vozidle SP 067AF | 21,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 26.04.2019 | 30.04.2019 | 16.5.2019 | |
1391940098 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 444,07 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 24.04.2019 | 29.04.2019 | 16.5.2019 | |
1391940095 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov a objektov ÚPSVaR za obdobie marec 2019 | 2628,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 15.04.2019 | 29.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940090 | Swan, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.04.2019 | 29.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940089 | Swan, a.s. Landererová 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 195,95 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 09.04.2019 | 29.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940088 | ATALIAN SK, s.r.o Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby | 2739,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 212/139/2018 k RD | 09.04.2019 | 29.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391902196 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2018 - preplatok za elektrickú energiu a vykurovanie | 923,03 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 2/139/OE/2016 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | ||
1391902193 | Regionálna veterinárna a potr. správa Gaštanová 3, 06604 Humenné |
36165808 | Vyúčtovanie poskytovania služieb za rok 2019 - preplatok za elektrickú energiu | 37,10 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č.2/2015 nehnuteľného majetku štátu | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | |
1391902255 | Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 09101 Stropkov |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2019 | 3645,58 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 1450 | 16.04.2019 | 24.04.2019 | 16.5.2019 | ||
1391940097 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Nastavenie DEKVS LČ 62 77950 200 - pošta Stropkov - zaplatené preddavkovo | 4500,00 vrátane DPH |
v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja | 24.04.2019 | 24.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940094 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 278,95 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940093 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1325,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 11.04.2019 | 24.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2019 | 0,60 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 08.04.2019 | 18.04.2019 | 29.4.2019 | |
1391940092 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 782,64 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 11.04.2019 | 16.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940083 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá 3/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 04.04.2019 | 16.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940081 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 21,89 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 03.04.2019 | 16.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940080 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 23,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 03.04.2019 | 16.04.2019 | 15.5.2019 | |
1391940087 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | Hosting presmerovanie | 14,26 vrátane DPH |
13/2019 | 10.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
1391940085 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 656,30 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
1391940084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
1391940079 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1615,21 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
1391940078 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena tlakovej nádoby, výkon úradnej skúšky pracovisko Medzilaborce | 462,84 vrátane DPH |
5/2019 | 28.03.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
2019/29766 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 1.2.2019 do 28.2.2019 | 1386,00 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 12.03.2019 | 09.04.2019 | 11.4.2019 | |
2019/29728 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 1.2.2019 do 28.2.2019 | 4712,40 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 12.03.2019 | 09.04.2019 | 11.4.2019 | |
2019/30682 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 19.2.2019 do 28.2.2019 | 2217,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 12.03.2019 | 09.04.2019 | 11.4.2019 | |
1391901802 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytovanie služby ochrana objektu za mesiac apríl 2019 | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 29.4.2019 | ||
1391940082 | Brožina Michal, JUDr. Stropkovská 633/3, 08901 Svidník |
36164020 | Trovy exekučného konania | 90,328 vrátane DPH |
v súlade so zákonom o pohľadávkach štátu | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 29.4.2019 |